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个人资料整理,仅限个人学习使用,请勿商用清镇市2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)的报告(2019年1月17日在清镇市第六届人民代表大会第三次会议上)清镇市财政局局长卢建华各位代表:受市人民政府的委托,现向大会报告2018年市本级财政预算执行情况与2019年财政预算(草案),请予审议,并请政协委员和列席会议的其他代表提出意见。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢。一、2018年财政预算执行情况2018年,全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指引,认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记对贵州发展的新要求以及省委第十二次党代会、十二届二次全会、省十三届人大一次会议、贵阳市委十届二次全会、三次全会、贵阳市十四届人大三次会议及市委六届三次、四次全会精神,积极践行“以人民为中心”和“生态优先”的绿色发展理念,大力培育和弘扬新时代贵州精神,坚持稳中求进工作总基调,按照做大经济总量和提高发展质量总要求,以公平共享为目标,深入推进大扶贫、大数据、大生态三大战略行动,把城乡“三变”改革理念融入发展全过程,大力实施乡村振兴战略,以生态产业化、产业生态化为统揽,深入推进全域旅游发展,让广大人民群众共建共享改革发展红利,加快建设公平共享生态文明示范城市样板区。全市经济社会保持平稳健康发展,全年财政运行平稳有序,全市财政收支平衡,略有结余。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮。(一)全市一般公共预算执行情况全市完成财政总收入384972万元,比上年增长18.67%。完成一般公共预算收入175157万元,为预算(指调整预算,下同)的100.66%,比上年增长8.33%,加上级转移支付补助196254万元,债务(转贷)收入8110万元,上年结余4850万元,减去上解支出16690万元,安排预算稳定调节基金1157万元,全市可用财力共计366524万元。一般公共预算支出完成356128万元,债务还本支出6996万元,年终结余3400万元,全年财政收支平衡,略有结余。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納。(二)市本级一般公共预算执行情况市本级一般公共预算收入为149120万元,为预算的100%,比上年增加11.61%,增收15518万元。加上上级转移支付补助170468万元,债务(转贷)收入8110万元,上年结余2448万元,减去上解支出16690万元,超收收入补充预算稳定调节基金220万元后,市本级可用财力共计313236万元,一般公共预算支出完成302930万元(含上级专款),债务还本支出6996万元,年终结余3310万元,市本级全年财政收支平衡,略有结余。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄。市本级一般公共预算收入完成情况:1.税收收入完成106400万元,为预算的100%,同比增长3.60%,占一般公共预算收入的71.35%。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简。2.非税收入完成42720万元,为预算的100%,同比增长38.40%,占一般公共预算收入的28.65%。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱。(市本级一般公共预算收入具体分税种完成情况待财政决算后再次向人大常委会报告)市本级一般公共预算支出完成情况:市本级完成一般公共预算支出234110万元(不含上级专款),为预算的102.55%,主要是增加义务教育转移支付收入相应安排教育支出,与上年持平。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷。(1)一般公共服务支出28157万元,为预算的93.66%,主要是千企改造资金待年度结束后,根据企业产值等完成情况予以兑现;比上年降低20.91%,主要是上年度安排市民中心建设资金6000万元。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗。(2)国防支出312万元,为预算的100%,与上年持平。(3)公共安全支出27326万元,为预算的100%,比上年降低1.85%,主要是上年度安排法院审判法庭建设资金1000万元、贵阳市强制戒毒中心清镇市强制戒毒所搬迁经费661万元。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑。(4)教育支出98026万元,为预算的108.89%,比上年增加7.98%,主要是按照学生人数的增长相应增加生均公用经费;占本级支出的41.87%,教育投入达到两个确保。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿。(5)科学技术支出4388万元,为预算的100%,占本级支出的1.87%,科技投入达考核要求;比上年增长23.92%,主要是“广电云”匹配资金、体育文化公园项目资金调整到该科目列支。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現。(6)文化体育与传媒支出1676万元,为预算的100%,比上年降低44.54%,主要是“广电云”匹配资金调整到“科学技术支出”列支、乡愁园旅游基础设施调整到“城乡社区事务支出”列支。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞陉鳅陸。(7)社会保障和就业支出14090万元,为预算的100%,比上年增长8.94%,主要是增加机关事业单位养老保险和村干部工资提标。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴楓鳄烛。(8)医疗卫生与计划生育支出17724万元,为预算的100%,比上年降低12.84%,主要是上年度安排市一医新院建设资金3900万元。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无貽鳃闳。(9)节能环保支出5054万元,为预算的100%,比上年增长17.23%,主要是增加职教城、朱家河污水处理费。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉匮鲻潰。(10)城乡社区支出16918万元,为预算的100%,比上年增长48.66%,主要是S211县道改造项目以及灾后重建道路项目等调整到该科目列支。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣缋鲸鎦。(11)农林水支出11953万元,为预算的100%,比上年增长1.71%,主要是增加清镇市村庄规划费。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯颓鲷洁。(12)交通运输支出1097万元,为预算的100%,比上年降低60.40%,主要是S211提级改造项目等调整到“城乡社区事务支出”科目列支。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻歿鲶锖。(13)资源勘探信息支出1247万元,为预算的100%,比上年降低55.14%,主要是上年度安排贵州华锦铝业有限公司项目扶持资金和华唐服务外包人力资源有限公司补贴资金。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦蹣鲵殘。(14)商业服务业支出368万元,为预算的100%,比上年降低56.65%,主要是商务发展资金等调整到“城乡社区事务支出”列支。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针咙鲲鏵。(15)粮油物资储备支出515万元,为预算的100%,比上年增加68.30%,主要是今年县级粮食储备轮换数量增加。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩职鲱样。(16)国土资源气象支出2045万元,为预算的100%,比上年降低16.63%,主要是土地变更调查、土地资源调查资金等调整到“一般公共服务支出”预算科目列支。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈馍鲰钵。(17)住房保障支出280万元,为预算的100%,比上年降低42.97%,主要是上年度安排职教城东区鲤鱼村棚户区项目资金。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯瀏鲮晝。(18)债务付息支出2723万元,为预算的90.92%,比上年减少2.05%,主要是置换债券产生的地方一般性债券利息据实支出。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧釃邊鲫釓。(19)其他支出211万元,为预算的100%,比上年增加7.65%,主要是应征入伍大学生奖励经费提标增支。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰縭垦鲩换。(三)全市政府性基金收支预算执行情况2018年全市完成政府性基金预算收入254648万元,为预算的105.09%,加政府性基金补助收入5419万元,债务(转贷)收入55828万元,上年结余33906万元,减去上解支出4000万元,调出资金20000万元,政府性基金收入可用财力325801万元。政府性基金预算支出完成201378万元,债务还本支出66125万元,政府性基金结余58298万元。剔除上级专款,市本级政府性基金预算支出完成190880万元,为预算的96.04%,主要是部分土地成本未完成清算,支出分类完成情况是:一是城乡社区事务支出168855万元;二是债务付息支出21964万元;三是债务发行费用支出61万元。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减攙苏鲨运。(四)社会保险基金预算执行情况2018年社保基金预算执行情况,由贵阳市统筹预算安排。(五)地方政府债务限额、余额及债务收支情况1.2018年政府债限额2018年贵州省财政厅核定清镇市债务限额 698113万元,其中:一般债务限额75220万元,专项债务限额622893万元。 2.2018年政府债务余额凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄鹗骥鲧戲。2018年我市政府债务余额676687万元,其中一般债务74185万元,专项债务602502万元。3.2018年政府债券收支情况我市收到省级转贷债券资金62824万元,安排政府债券资金支出(含上年结余9182万元)72006万元,其中置换债券资金支出43991万元,再融资债券支出28015万元。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻郐燈鲦軫。二、2018年财政主要工作完成情况2018年财政部门围绕防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战,以保障民生投入,深化财税改革,加强财政监管为职责,主要完成了以下工作。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬缗釷鲤怃。(一)聚焦目标,着力财源建设,抓收入财税部门始终把组织收入摆在重要位置,加强经济形势分析,认真落实国家减税降费的政策,积极培养税源,依法加强税费征管,积极组织收入,征管部门联合住建、经信、国土等多部门,深入分析各行业信息、数据,切实开展好综合治税工作,有效杜绝跑冒滴漏,确保财政收入应收尽收。 硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶据实鲣赢。(二)调整结构,着力精准扶贫,惠民生2018年财政预算内民生支出达267045万元,占一般公共预算支出的74.99%。制定清镇市财政支持乡村振兴十条保障措施,全年共计投入资金93074万元,一是投入6231万元,用于推进农业产业结构调整项目,实现调整农业、林业部分14万亩;二是投入1011万元,支持农村土地整治和高标准农田建设;三是投入336万元,用于完善农产品质量和食品安全标准;四是整合投入15251万元,用于支持农村“三变”;五是投入713万元,确保财政专项扶贫资金逐年增长;六是投入1700万元,用于贵州省脱贫攻坚投资基金,充分发挥财政资金的引导作用,推动更多金融资源配置到乡村振兴;七是投入838万元,用于基本农田水利建设;八是投入43908万元,用于农村义务教育学生和学前教育儿童营养改善项目、改善农村薄弱学校基本办学条件、推进健康乡村建设;九是投入220万元,用于“链上清镇、智慧城乡”项目建设,进一步实现地方财政对农业科技的倾斜;十是投入286万元,用于职业技能培训和农村返乡创业,为乡村振兴培养专业化人才。同时,出台了清镇市农业产业结构调整财政资金使用管理暂行办法的通知、清镇市财政专项扶贫资金报账制管理实施细则,规范了扶贫资金的使用、管理。投入财政专项扶贫资金5028万元,实施扶贫项目102个;全年教育投入115000万元,积极推进智慧教育大数据云平台建设、教育精准扶贫、教育现代化等项目建设及确保教育投入;拨付7108万元,确保农低保、城低保、农低保两线合一补助、五保供养、孤儿基本生活费等民生补助到位。继续加强就业工作的推进,及时保障就业资金,全年拨付各项就业服务补贴1611万元。进一步提升医疗服务能力建设,投入70888万元,用于市一医、中医院、妇幼保健院等建设项目。进一步完善医疗保障机制助力脱贫攻坚工作,投入四重医疗保障经费9380万元。落实好医疗扶助制度,确保建档立卡农村贫困人口医疗费用实际补偿率达90%以上。安排资金251万元,用于支持农村危房改造、农村“三改”、农村老旧房透风漏雨整治。投入各级财政资金9439万元,用于易地扶贫搬迁,改善困难家庭的住房条件以及保护红枫湖饮用水源。全年筹集资金166000万元,实施8个棚户区改造项目。投入资金2616万元,实施一事一议项目175个。投入财政专项资金24215万元,确保城镇保障性安居工程扎实推进。全年通过“一折通”发放涉农补贴资金共计5587万元。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙鵜蔹鲢幟。(三)严以防范,着力生态治理,保环境全年投入环境保护资金67800万元,确保全市垃圾处置、污水治理、大气污染防治、固体废弃物污染防治、水环境保护、红枫湖保护等项目支出,实现中心城区环境空气质量优良率在96.95%以上、红枫湖整体水质稳定在类,取水口稳定在类。除常规环境保护投入外,2018年还保障了全国污染源普查、红枫湖村寨生活污水治理项目、绿色GDP考核系统、推进温室气体排放清单编制、红枫湖周边养殖场拆除、红枫湖周边违章建筑拆除补助等项目经费。投入城市管理13164万元,用于城区和红枫湖镇周边村寨环卫保洁市场化运行服务、垃圾填埋场运行及第三方监测的服务运营、垃圾处置、市政施设维修维护、城市管理执法以及能力提升建设方面、综合执法指挥中心(智慧城市)建设等项目。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓鄧鳌鲡貼。(四)加大投入,着力经济建设,助发展全年大数据建设投入6140万元,助推我市智慧教育大数据云平台、大数据孵化器和呼叫中心、多彩贵州广电云户户用工程、“链上清镇、智慧城乡” 等项目。进一步改善和提升我市营商环境,维护政府信誉,制定了2018年政府承诺政策兑现行动方案,落实各级政府政策兑现资金22546万元;安排“一企一策”补助资金1000万元,帮助我市企业壮大发展,加快企业转型升级。继续推进省市扶持微型企业发展工作,采取“3个20万”的扶持措施大力扶持微型企业,安排扶持资金2257万元,扶持小微企业486户。全年投入财政资金13356万元,完成S211提级改造。投入14650万元,实施大坪互通、东风湖互通项目。投入财政资金1705万元,实施县乡道路“建养一体化”项目。投入财政资金7918万元,全力支持农村“组组通”公路建设。 釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷緞瑋鲟将。(五)开拓创新,着力财政改革,强管理积极推进2018年财政预算绩效评价工作,对我市8个不同领域项目支出进行绩效评价;强化国企监督管理工作,对市属5家平台公司2015年2017年的经营活动及财务工作开展了实地检查,规范企业经营行为;继续深化国有企业改革,制定清镇市市管国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法。稳步推进国库集中支付改革,启动国库支付电子化改革工作,扎实开展预算执行动态监控工作,全年累计核实处理预算单位疑似违规支付数据239条,涉及金额27182万元;将9个乡镇纳入公务卡改革范围,实现公务卡改革工作全覆盖;全年完成政府采购项目120个,节约413万元,节约率为2.86%,其中节能环保产品采购89.6万元,采购比重100%。建立清镇市政府采购电子竞价平台,将1000元以上30万元以下的采购项目纳入平台监管,提高政府采购工作透明度,节约379万元,节约率25.37%。盘活财政结转结余资金7368万元,加大对部门闲置资金收回力度,收回部门结转结余16135万元,统筹安排用于民生支出,极大地提高了财政资金的使用效益。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨撟鉍鲞谣。(六)健全机制,着力债务管理,防风险全面贯彻落实党的十九大精神,坚决打好防范化解地方政府债务风险攻坚战,多措并举化解政府债务,全年化解政府性债务59100万元,综合债务率从51%降到34.5%,政府综合债务率控制在风险警戒线内。累计争取省级置换债券资金660610万元,在财政部规定时限内,完成全市存量债务置换工作。全年通过财政资金累计支付置换债券利息21000万元。积极推广PPP项目,一是将原采用政府购买服务方式实施的职教城乡愁园项目转换为PPP模式实施,采用“转让新建运营移交(TOT+BOT)”模式,化解政府性债务;二是紧紧围绕千亿级绿色生态循环铝工业园区,引入华夏幸福投资实施产业新城PPP项目,总投资973300万元,合作期限35年,采取“政府主导、企业运作、合作共赢”的市场化运作方式,目前项目已纳入财政部PPP项目管理库并进入执行阶段。谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋鸾帧鲜奧。总的来看,2018年财政运行总体平稳,各项财政工作开展有序,财税改革取得了新进展。这是市委的科学决策、坚强领导的结果,是市人大、市政协依法监督、民主监督、有力指导的结果,是各部门密切配合、扎实工作的结果,是全市人民、全体财税工作者团结奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒地看到,财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题,主要是:经济总量还不大,支出结构还需进一步调整,收支矛盾依然突出。我们将高度重视这些问题,并采取有力措施加以解决。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱恳迹见鲛請。三、2019年全市及市本级财政预算(草案)按照市委、政府的总体工作部署,我市编制2019年预算的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,认真贯彻落实党的十九大精神和近年来习近平总书记对贵州工作的重要讲话精神及指示批示精神,省委十二届三次全会、省十三届人大一次会议、贵阳市委十届五次全会及市委六届六次全会精神,积极践行“以人民为中心”和“生态优先”的发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展根本方向不动摇,坚定不移打好“三大攻坚战”、坚定不移推进“三大战略行动”,坚定不移实施“一品一业、百业富贵”战略,全力以赴做好“六稳”工作,纵深推进乡村振兴,持续巩固改革开放成果,全力开拓经济融合发展新空间,全力培育经济持续增长新引擎,全力打造经济转型升级新样板,推动经济社会发展实现质量变革、效率变革、动力变革,不断提升民生普惠度、群众幸福感,为打造公平共享生态文明示范城市样板区、到2020年全面建成小康社会不懈奋斗!根据上述指导思想,结合我市财力情况,2019年预算编制(草案)如下:熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰缄鹗鲚圆。(一)2019年全市预算安排2019年全市财政总收入423469万元,比上年增长10%。一般公共预算收入186000万元,同比增长7%,加上级转移支付补助77297万元,加上年结余3400万元,调入预算稳定调节基金10043万元,减上解支出3000万元,全市可用财力共计273740万元,全部安排一般公共预算支出。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣择睜鲔诌。(二)2019年市本级预算安排2019年市本级一般公共预算收入159000万元,比上年(指上年预算数,下同)增长7%,加上级转移支付补助66688万元,加上年结余3310万元,调入预算稳定调节基金10043万元,减上解支出3000万元,市本级可用财力共计236041万元,全部安排一般公共预算支出。纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲僨鴛鋅鲒嗚。市本级一般公共预算收入的主要项目:1.税收收入120000万元,比上年增长12.78%,增收13600万元。其中:(1)增值税48950万元,比上年增长20.62%。(2)企业所得税10900万元,比上年增长7.60%。(3)个人所得税1900万元,比上年降低28.30%,主要是起征点调整以及新增扣除项目。(4)城市维护建设税7000万元,比上年增长4.47%。(5)契税7600万元,比上年增长4.83%。(6)耕地占用税13370万元,比上年增长13.79%。(7)土地增值税10810万元,比上年增长19.32%。(8)房产税5100万元,比上年增长3.87%。(9)资源税3300万元,与上年增长14.98%。(10)城镇土地使用税3900万元,比上年增长11.43%。(11)印花税3270万元,比上年增长5.48%。(12)车船税2100万元,比上年增长5.00%。(13)环保税1800万元,比上年增长5.88%。2.非税收入39000万元,比上年降低8.70%,占一般公共预算收入24.53%,财政收入质量不断提高。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨负這恻鲑觶。市本级一般公共预算支出的主要项目:2019年市本级一般公共预算支出安排236041万元,比上年增长3.40%(指上年预算,下同),增支7752万元。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減栖綜诉鲐卺。(1)一般公共服务支出26560万元,比上年增加22.88%,主要一是增人增资等增加;二是“温馨家园”项目、微型企业财政补助资金安排在该科目列支。銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗穎報嚴鲍蝇。(2)国防支出213万元,比上年降低31.73%,主要是原人武部常备分队人员调整到公安局补充巡警力度。挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈罷鸨竇鲋鑿。(3)公共安全支出28460万元,比上年增长4.29%,主要增加由常备分队补充的巡警经费。(4)教育支出87968万元,比上年增长0.06%,占市本级支出37.27%。(5)科学技术支出5492万元,比上年增长20.97%,主要是继续加大科技投入,占市本级支出2.33%,达到科技进步考核比例。赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極嚕辫鏢鲈蕆。(6)文化体育与传媒支出1609万元,比上年降低55.23%,主要是“温馨家园”项目安排在“一般公共服务支出”列支。塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩适绲挝鲅偬。(7)社会保障和就业支出16738万元,比上年增长19.34%,主要是增加大型双拥雕塑建设资金和农村居民最低生活保障金。裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺递灿扰谂鲂茎。(8)医疗卫生与计划生育支出20547万元,比上年增长16.26%。主要原因是增加新型农村合作医疗本级配套经费。仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁絛鯛鱧俁鱿親。(9)节能环保支出5069万元,比上年增长1.66%,主要是增加红枫湖沿湖村寨生活污水治理PPP项目财政补贴。绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧恒蟬轅紗鱼臚。(10)城乡社区支出14662万元,比上年增长15.37%,主要是增加职教城乡愁园旅游基础设施建设项目。骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙骠弒綈閶魉齠。(11)农林水事务支出12155万元,比上年增长1.69%,主要是增加农村卫生厕所建设改造资金。(12)交通运输支出1736万元,比上年降低27.55%,主要是建养一体化、S210重建工程等项目安排在“城乡社区支出”科目列支。瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉貿锕戧晋魇缫。(13)资源勘探信息等支出675万元,比上年降低77.04%,主要是“一企一策”企业转型扶持资金安排在“一般公共服务支出”列支。鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類碍穑鳓责髌鹊。(14)商业服务业等支出495万元,比上年降低28.16%,主要是减少旅游发展专项资金。(15)粮油物资储备支出416万元,比上年降低19.22%,主要是县级粮食储备量预计减少。(16)自然资源海洋气象等支出2596万元,比上年降低15.38%,主要是地质灾害防治资金安排在新增科目“灾害防治及应急管理支出”列支。栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬奧伛辊刪髋綠。(17)灾害防治及应急管理支出2629万元,为机构改革后新增的功能科目,主要用于应急部门有关支出。(18)住房保障支出90万元,比上年降低67.86%,主要是减少廉租房后续管理费。(19)其他支出243万元,比上年增长15.17%,主要是增加应征大学生入伍奖励费。(20)债务付息支出2375万元,比上年增长127.27%,主要是安排一般债务债券置换资金利息。(21)预备费5313万元。根据预算法的规定,按一般公共预算支出的1%-3%安排。(三)全市政府性基金收支预算2019年全市政府性基金预算收入203498万元,比上年降低15.72%,主要是计划挂牌的土地减少。其中:辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应頁諳绞綽髅鱉。1.国有土地收益基金收入18732万元。2.农业土地开发资金收入800万元。3.国有土地使用权出让收入181196万元。4.城市基础设施配套费收入2000万元。5.污水处理费收入770万。2019年全市政府性基金支出安排203498万元,其中:1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出161827万元。2.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出18732万元。3.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出800万元。4.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2000万元。5.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出770万元。6.国有土地使用权出让金债务付息支出19367万元。7.国有土地使用权出

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