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文档简介

原材料入库的K3操作流程1、采购原材料入库:点击“供应链”点击点击 然后选择“新增入库单”,然后录入相关信息金额输入发票的不含税金额,收货仓库,日期改成会计核算日期,录入保管员及验收人,保存并审核2、生成凭证:点击然后点击再点击在选择“外购入库单直接生成”点击“重设” 在弹出的对话框选择“确定” 然后选中你要生成凭证的单据然后选择点击生成凭证 生成正确后点击“确定”并退出本页面3、凭证修改:还在“存货核算”里点击“凭证管理”再点击点击“确定”找到要做完的那张凭证进行修改,改成和手工凭证一样的会计凭证(注:借方:原材料 看是不是和手工凭证的金额及数量一致 在修改第二行会计分录 借:应交税费增值税进项税(金额来源来自增值税发票的税金一栏)贷:应付账款某供应商)产成品销售的K3操作流程1、 销售产成品编制销售发票:点击供应链 点击点击点击然后录入相关信息,销售客户,金额输入发票的不含税金额,再核对税金和价税合计,日期改成会计核算日期,录入业务员等,保存并审核2、 销售发票下推销售出库单:点击“销售发票 - 查询”然后“确定”在“销售发票序时簿”里找到刚才编制的发票单机选中后点击在下拉菜单中选择“生成 销售出库单”在弹出窗口选择并在弹出的“销售出库单”中,将单据日期进行修改,录入“发货仓库”录入相关人员(报关员等)录入完整后点击“保存”并“审核”。完成此项工作后关闭窗口“在发票序时簿”中选中刚才编辑的发票在选择然后系统会提示勾稽成功。3、 生成凭证:点击然后点击再点击在选择“”点击“重设” 在弹出的对话框选择“确定” 然后选中你要生成凭证的单据然后选择点击生成凭证 生成正确后点击“确定”并退出本页面。4、 凭证修改:还在“存货核算”里点击“凭证管理”再点击点击“确定”找到刚才做完的那张凭证将摘要修改

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