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文档简介
合同和合同款流程样本 合同和合同款流程关于下发合同管理流程的通知各部门:为使合同的签订、履行规范化,最大限度的避免风险,进一步细化合同履行过程及审批程序,经公司研究决定制订合同管理流程。 现随文下发,自文到之日起开始执行。 附附:合同管理流程嘉兴锦华置业有限公司5月月15日抄送:公司董事长、总经理、副总经理本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 合程同管理流程 一、目的使合同的签订、履行规范化,并最大限度的避免风险。 二、围适用范围适用于公司对外采购产品或服务类合同的管理。 主要包括工程类合同、材料设备类合同、营销广告类合同、其它类合同等。 三、定义索赔:当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时,向其提出要求支付违约金或赔偿损失的行为。 四、职责:长董事长 1、决定合作单位,批准实施方案的项目的相应合同的审批; 2、负责相应合同付款的审批。 总经理 1、决定合作单位,批准实施方案的项目的相应合批同的审批 2、负责相应合同及付款的审批。 副总经理 1、初步决定意向合作单位,相应合同的审核; 2、负责相应合同付款的审核。 3、参与相关合同的谈判工作。 工程部 1、组织设计、工程、材料设备标准合同的编制工作; 2、负责勘察设计类、施工类合同、材料设备类合同、项目配套合同的起草、谈判及定稿; 3、负责待移交物业类合同的审核; 4、本部门起草合同的报批、分发、存档;本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 5、负责本部门起草合同的执行情况的跟踪记录,并填写合同跟踪单; 6、提起本部门合同的付款申请。 营销部部 1、组织营销类标准合同的编制工作; 2、告负责营销合同、广告/制作合同的起草、谈判及定稿; 3、负责资产租赁类合同的起草、谈判及定稿; 4、本部门起草合同的分发、保存; 5、本部门起草合同执行情况的跟踪记录,并填写合同跟踪单; 6、提起本部门合同及相关规费的付款申请以及对营销合同、广告/制作合同付款申请的审核。 部综合部 1、)负责人力资源相关(如培训等)、公司想象宣传资料(如宣传册等)及网站合作等合同的起草、谈判及定稿; 2、本部门起草合同的执行情况的跟踪记录,并填写合同跟踪单; 3、提起)人力资源相关(如培训等)、宣传资料(如宣传册等)及网站合作等合同的付款申请; 4、综合部负责有关合同的分发以及所有合同的保存; 5、综合部负责与法律顾问沟通关于公司合同中所涉及的法律条款,并负责公司所有合同的文字校对; 6、综合部负责与法律顾问沟通并协助执行部门向违约合同单位进行索赔。 部财务部 1、财务部负责所有合同付款的审核以及审批后的备案; 2、财务部负责公司付款合同(合同跟踪单)执本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 行情况的监督管理。 五、工作程序标准合同的制定 1、工程部组织设计、工程、设备类标准合同的编制工作;营销部组织营销类、资产租赁标准合同的编制工作;其它标准合同文本可由各业务部门组织编制;具体标准合同的参与部门如下:管理要求合同类型组织部门主要参与部门审核部门审批部门工程类合同设计、咨询、施工、监理、项目配套合同工程部工程部、成本管理员、综合部、财务部副总经理董事长/总经理材料、设备合同工程部、工程部、成本管理员、综合部、财务部副总经理董事长/总经理营销、广告类、资产租赁类合同营销部营销部、综合部、财务部副总经理董事长/总经理其它标准合同业务部门业务部门、综合部、财务部副总经理董事长/总经理 2、标准合同如采用评审的方式,则由如上表格中对应的组织部门组织评审,相关部门参与;如采用会签的方式,则标准合同审核部门在收到标准合同文本后,2个工作日内必须提出审核意见。 3、标准合同的组织部门应根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订,修订完成的标准合本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 同文本经副总经理审核后,报总经理、董事长批准生效。 4、所有经审批通过后的标准合同,由综合部进行存档,并在以后签订合同时投入使用。 根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论,合同文本应持续改进。 合同的审批 1、设计类合同a、工程部将初步定稿后的合同及附件,连同合同审批及盖章审批表一起传至成本管理员及财务审核。 b、成本管理员及财务部对合同条款进行复核,复核后根据需要由综合部交法律顾问进行法律审核,再交副总经理审核,合同经审核确认后,交总经理、董事长审批。 c、审批完的合同由综合部加盖合同章(或公章),并存档合同审批及盖章审批表后转至工程部,合同成立。 2、施工/监理合同a工程部将工程合同及附件(定标单位审批表、中标通知书、招标文件等),连同合同审批及盖章审批表提交成本管理员、财务部。 b、成本管理员、财务部对合同条款进行复核,复核后根据需要交综合部法律顾问进行法律审核,再交副总经理审核,合同经审核确认后,交总经理、董事长审批。 c审批完的合同由综合部加盖合同章(或公章),并存档合同审批及盖章审批表后转至工程部,合同成立。 3、设备/材料采购合同a工程部将定稿后的合同及附件,连同合同审批及盖章审批表提交成本管理员及财务部审核。 b成本管理员及财务部对合同条款进行复核,复核本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 后根据需要交综合部法律顾问进行法律审核,再交副总经理审核,合同经审核确认后,交总经理、董事长审批。 c审批完的合同由综合部加盖合同章(或公章),并存档合同审批及盖章审批表后转至工程部,合同成立。 4、营销合同、广告设计/制作、资产租赁合同a、营销部将定稿后的相关合同及附件,连同合同审批及盖章审批表。 一起传至财务部进行审核。 b、财务部对合同条款进行复核,复核后根据需要交综合部法律顾问进行法律审核,再提交副总经理审核,合同经审核确认后,交总经理、董事长审批。 c、审批完的合同由综合部加盖合同章(或公章),并存档合同审批及盖章审批表后转至营销部,合同成立。 5、行政类、人事合同、其它合同a、综合部将定稿后的合同及附件,连同合同审批及盖章审批表一起提交财务部审核。 b、审核完成后经综合部法律顾问后,提交副总经理审核。 合同经审核确认后,交总经理、董事长审批。 c、审批完的合同由综合部加盖公章,并存档合同审批及盖章审批表后转至综合部。 ,合同成立。 合同签署的原则 1、合同原则上由对方优先签字盖章。 2、合同审批原则上应按顺序依次作业,特殊情况下经公司管理层同意,各级审批人可同步作业,或由管理层召集会议审批。 3、每一项经济合同的签订,须按“审批程序”的规定,完成“签字组合”。 4、“签字组合”是指各部门的经济合同签订时应根据审批程序和审批权限在“合同审批及盖章审本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 批表”上完成必要的审批签名。 5、当部门经理外出时,受托者应出具部门经理授权的委托书,委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 6、负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员,只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章,对于未完成“经济合同审批表”的合同,印章管理员拒绝予以盖章。 未经审核、未加盖经济合同印章的合同,财务部门拒绝执行。 7、合同文件的流转接收由合同经办部门经办人或其委托人负责。 合同的编号、登记、保管、存档(注:该处合同的编号可根据公司合同类别划分确定之后作相应调整) 1、综合部负责对合同进行编号,编号的基本原则是是:首先按工程项目进行分类,以大写的拼音字母如表示,如DF(东方府邸)、;再按合同的类别进行如分类,以大写的拼音字母表示,如SJ(设计合同)、SG(施工合同)、JL(监理合同)、CL(材料采购合同)、SB(设备采购合同)、YX(营销合同)、GG(广告合同)、ZL(租赁合同)、CW(财务合作合同)、JK(借款合同)、PX(培训合同)、QT(其它合同)等,最后按合同签订的先后顺序进行排如序,以阿拉伯数字表示,如: 01、02;具体如如:DF-SJ-01(东方府邸设计合同)。 如主合同后出现合同价,格变更,价值超过主合同价值10%的须打包签订补充合同,编号如:FD-SG-01-01。 2、合同起草部门负责将签订的合同做以下处理理:a、工程部方负责将设计合同分发给乙方2份份,部门档存档1,份,财务部件原件1,份,综合部档案室件原件1份。 b、工程部负责将施工、监理方合同分发给乙方2份,本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 档部门存档1份,财务部件原件1份份,综合部档案室件原件1份。 c、工程部负责将材料/设备采购合同分发给乙方2档份,部门存档1份,综合部档案室件原件1份,财务部件原件1份。 d、营销部负责将营销合同、广告设计/制作合同、租赁合同方分发给乙方2份,部门存档1份,财务部件原件1份,综合部档案室件原件1份。 e、方其它合同由对应部门交付对方2份,部门存档1份,财务部件原件1份份、综合部档案室件原件1。 份。 合同的交流、执行、反馈与总结 1、合同交流:合同起草部门负责及时组织与合同执行部门一起进行合同的交流,并将交流情况形成会议纪要。 2、合同执行:合同执行部门有责任按合同条款要求对合同全面执行,执行部门、综合部、财务部三方相互复核和监督。 3、合同反馈:合同执行部门将合同执行过程中发现的问题及时填写合同履行情况反馈表反馈给合同起草部门。 4、各部门根据相关程序规定对合作商进行评定工作。 合同变更、补充协议的签订 1、合同起草部门负责组织合同变更、补充协议的起草、谈判、定稿。 2、其它程序与原合同相同。 合同资料信息处理 1、综合部及财务部按项目不同对各类合同进行汇总、统计,编制项目合同一览表,并保证实时进行更新。 本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 2、由综合部与财务部将每月登记盖章的合同目录信息进行核对,以便核实合同台账,防止遗漏。 合同的付款 1、工程进度付款工程部负责填写工程进度款审核表、合同跟踪单、合同款项支付审批表,传至成本管理员、财务部,副总经理审核后,提交总经理、董事长审批。 财务部支付款项后,填写合同跟踪单,并将实际付款金额通知工程部。 2、设计合同付款设计单位提出合同付款申请,总师办负责填写合同跟踪单、合同款项支付审批表,传至财务部,副总经理审核后,提交总经理、董事长审批。 财务部支付款项后,填写合同跟踪单,并将实际付款金额通知工程部。 3、营销合同付款营销部负责分别填写相关合同的合同款项支付审批表、合同跟踪单,传至财务部,副总经理审核后,提交总经理、董事长审批。 财务部支付款项后,填写合同跟踪单,并将实际付款金额通知营销。 部。 4、采购合同付款工程部负责填写合同款项支付审批表合同跟踪单,经工程部审核后传至成本管理员、财务部,副总经理审核后,提交总经理、董事长审批。 财务部支付款项后,填写合同跟踪单,并将实际付款金额通知工程部。 5、其它合同付款业务部门负责填写合同款项支付审批表、合同跟踪单,传至财务部,副总经理审核后,提交总经理、董事长审批。 财务部支付款项后,填写合同跟踪单,并将实际付款金额通知业务部门。 本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 6、特殊事项的办理各项为计划内付款安排,若款项支付为计划外,则须按上述程序审核后交财务部审核、副总经理审核后交总经理、董事长作最后审批。 合同办理的财务要求 1、合同金额可根据需要按具体工作内容或项目、从数量和单价两个方面明确其计算过程或提供明细清单作为合同附件。 2、公司办理付款时要求已经取得对方开具的合法税务发票)(政府行政收费除外)至,付款至95%时提供供100%的发票。 3、款项支付要求:合同类型型预付款款进度款款结算款款保修款款1.施施工总承包工程程无所完成工程量的80%竣工结算付至95%保修期满付5%。 2.施施工分包工程基本无,特殊情况由董事长审批批所完成工程量的的80%3.工工程材材料料设备无无装含安装:进度到50%时累计支付60%;验收合格后累计支付80%结算后,付至合同总价的的95%不含安装装:货到验收付至合同总价的85%本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 合同类型型预付款款进度款款结算款款保修款款4.样样板房装修修无无不定竣工结算付至95%5.零零星工程(5万万以下)无无无无竣工结算付至95%6.设计、咨询合同无无不定定提交成果果95%竣工验收完毕付付5%7.营营销类类不定定1)媒介/设计发布布不定验收后一次付清2)包装类类不定完工验收后付至至95%保修期付满付5%8.其它原则: 1、付款进度不得超出对方履行义务的的进度的80%; 2、凡是质量方面需要后续保证的,均应留保修款。 4、款项结算不允许采取现金方式,要求采用转帐方式结算;特殊情况下必须采取现金结算的,应事先报财务部、副总经理审批。 5、在合同中要明确收款银行和收款帐号,一般情况下收款户名必须和签约方完全一致;如不一致,则必须在合同中增加委托付款的条款或授权委托书。 6、其它特殊情况,要求在办理合同审批之前与财务部沟通解决。 相关表格记录文件合同审批及盖章审批表(注:适用于各类合同起草后的审批过程)合同履行情况反馈表项目合同一览表工程进度款审核表本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 合同款支付审批表合同跟踪单本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 合同审批及盖章审批表经办部门:合同编号:合同名称经办人合同总价供方名称合同形成方式招标议标直接委托合同要点说明:部门意意见字签字部门经理理(起草部门)成本管理员(审核部门)部门经理理本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 (审核部门)财务部部综合部副总经理总经理董事长备注(注:合同审批完成之后,资料进行归档,后可附归档目录清单)注: 11、各级领导签字确认后,在合同上盖骑缝章后返回起草部门; 22、合同先请对方盖章,我方盖章须用盖有骑缝章的稿件进行核对。 本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 合同履行情况反馈表合合同编号:第第页,共页合同名称供方单位工期质量等级记录人记录时间评价结果进度质量成本处理意见改进意见本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 备注履行部门负责人:副总经理:注注:此表在合同履约结束后填写,履约情况良好单位,可作为公司长期合作伙伴存档。 本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 项目合同一览表部门:制表人:第第页,共页合同编号号合同名称合同价款责任部门门生效日期结束日期备注本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 注注:本表由综合部负责填写。 本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 _工程进度款审核表工程名称合同编号合同总金额施工单位截止上次累计已支付金额初审意见:(注明进度和质量检查情况)总监签字:监理单位签章:年月日序
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