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文档简介
泓域咨询MACRO/ 整流器项目简介及立项备案申请整流器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用。如今,业界推出的节能灯和电子镇流器专用三极管都十分注重对贮存时间的控制。因为贮存时间ts过长,电路的振荡频率将下降,整机的工作电流增大易导致三极管的损坏。虽然可以调整扼流圈电感及其他元器件参数来控制整机功率,但ts的离散性,将使产品的一致性差,可靠性下降。例如,在石英灯电子变压器线路中,贮存时间太大的晶体管可能引起电路在低于输出变压器工作极限的频率振荡,从而造成每个周期的末端磁芯饱和,这使得晶体管Ic在每个周期出现尖峰,最后导致器件过热损坏。如果同一线路上的两个三极管贮存时间相差太大,整机工作电流的上下半波将严重不对称,负担重的那只三极管将容易损坏,线路也将产生更多的谐波和电磁干扰。实际使用表明,严格控制贮存时间ts并恰当调整整机电路,就可以降低对hFE参数的依赖程度。还值得一提的是,在芯片面积一定的情况下,三极管特性、电流特性与耐压参数是矛盾的,中国市场曾经用BUT11A来做220V40W电子镇流器,其出发点是BVceo、BVcbo数值高,但是绝大部分电子镇流器线路中,已经没有必要过高选择三极管的电压参数。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人秦xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25966.31平方米(折合约38.93亩),其中:净用地面积25966.31平方米(红线范围折合约38.93亩)。项目规划总建筑面积33236.88平方米,其中:规划建设主体工程20988.89平方米,计容建筑面积33236.88平方米;预计建筑工程投资2412.10万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为整流器,根据市场情况,预计年产值18706.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7163.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2412.103317.77184.017163.511.1工程费用万元2412.103317.7714458.851.1.1建筑工程费用万元2412.102412.1024.84%1.1.2设备购置及安装费万元3317.773317.7734.16%1.2工程建设其他费用万元1433.641433.6414.76%1.2.1无形资产万元625.81625.811.3预备费万元807.83807.831.3.1基本预备费万元368.81368.811.3.2涨价预备费万元439.02439.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元7163.517163.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2547.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14458.856838.238889.1914458.8514458.8514458.851.1应收账款万元4337.652602.593036.364337.654337.654337.651.2存货万元6506.483903.894554.546506.486506.486506.481.2.1原辅材料万元1951.941171.171366.361951.941951.941951.941.2.2燃料动力万元97.6058.5668.3297.6097.6097.601.2.3在产品万元2992.981795.792095.092992.982992.982992.981.2.4产成品万元1463.96878.371024.771463.961463.961463.961.3现金万元3614.712168.832530.303614.713614.713614.712流动负债万元11910.977146.588337.6811910.9711910.9711910.972.1应付账款万元11910.977146.588337.6811910.9711910.9711910.973流动资金万元2547.881528.731783.522547.882547.882547.884铺底流动资金万元849.28509.58594.50849.28849.28849.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9711.39万元,其中:固定资产投资7163.51万元,占项目总投资的73.76%;流动资金2547.88万元,占项目总投资的26.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2412.10万元,占项目总投资的24.84%;设备购置费3317.77万元,占项目总投资的34.16%;其它投资1433.64万元,占项目总投资的14.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7163.51+2547.88=9711.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9711.39135.57%135.57%100.00%2项目建设投资万元7163.51100.00%100.00%73.76%2.1工程费用万元5729.8779.99%79.99%59.00%2.1.1建筑工程费万元2412.1033.67%33.67%24.84%2.1.2设备购置及安装费万元3317.7746.31%46.31%34.16%2.2工程建设其他费用万元625.818.74%8.74%6.44%2.2.1无形资产万元625.818.74%8.74%6.44%2.3预备费万元807.8311.28%11.28%8.32%2.3.1基本预备费万元368.815.15%5.15%3.80%2.3.2涨价预备费万元439.026.13%6.13%4.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7163.51100.00%100.00%73.76%5建设期间费用万元6流动资金万元2547.8835.57%35.57%26.24%7铺底流动资金万元849.2911.86%11.86%8.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.95%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度184.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13759.4613759.4620988.8920988.891675.551.1主要生产车间8255.688255.6812593.3312593.331038.841.2辅助生产车间4403.034403.036716.446716.44536.181.3其他生产车间1100.761100.761217.361217.36100.532仓储工程2919.262919.267961.197961.19462.212.1成品贮存729.82729.821990.301990.30115.552.2原料仓储1518.021518.024139.824139.82240.352.3辅助材料仓库671.43671.431831.071831.07106.313供配电工程155.69155.69155.69155.6910.173.1供配电室155.69155.69155.69155.6910.174给排水工程179.05179.05179.05179.059.104.1给排水179.05179.05179.05179.059.105服务性工程1848.871848.871848.871848.87107.345.1办公用房1100.811100.811100.811100.8151.215.2生活服务748.06748.06748.06748.0660.436消防及环保工程521.57521.57521.57521.5734.076.1消防环保工程521.57521.57521.57521.5734.077项目总图工程77.8577.8577.8577.8534.587.1场地及道路硬化5043.211091.631091.637.2场区围墙1091.635043.215043.217.3安全保卫室77.8577.8577.8577.858绿化工程2259.4679.08合计19461.7533236.8833236.882412.10(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3317.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量929036.99千瓦时,折合114.18吨标准煤。2、项目年总用水量10165.78立方米,折合0.87吨标准煤。3、“整流器项目投资建设项目”,年用电量929036.99千瓦时,年总用水量10165.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.05吨标准煤/年。达产年综合节能量30.58吨标准煤/年,项目总节能率20.13%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“整流器项目”主要从事整流器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性整流器项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环
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