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泓域咨询MACRO/ 海底电缆项目简介及立项备案申请海底电缆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景海底电缆(underseacable)是用绝缘材料包裹的电缆,铺设在海底,用于电信传输。海底电缆分海底通信电缆和海底电力电缆。现代的海底电缆都是使用光纤作为材料,传输电话和互联网信号。全世界第一条海底电缆是1850年在英国和法国之间铺设。中国的第一条海底电缆是在1888年完成。海底电缆分海底通信电缆和海底电力电缆。海底通信电缆主要用于通讯业务,费用昂贵,但保密程度高。海底电力电缆主要用于水下传输大功率电能,与地下电力电缆的作用等同,只不过应用的场合和敷设的方式不同。由于海底电缆工程被世界各国公认为复杂困难的大型工程,从环境探测、海洋物理调查,以及电缆的设计、制造和安装,都应用复杂技术,因而海底电缆的制造厂家在世界上为数不多,主要有挪威、丹麦、日本、加拿大、美、英、法、意等国,这些国家除制造外还提供敷设技术。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人秦xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18302.48平方米(折合约27.44亩),其中:净用地面积18302.48平方米(红线范围折合约27.44亩)。项目规划总建筑面积23610.20平方米,其中:规划建设主体工程15809.12平方米,计容建筑面积23610.20平方米;预计建筑工程投资1977.10万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为海底电缆,根据市场情况,预计年产值7858.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4765.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1977.102234.52173.684765.781.1工程费用万元1977.102234.525386.861.1.1建筑工程费用万元1977.101977.1034.65%1.1.2设备购置及安装费万元2234.522234.5239.16%1.2工程建设其他费用万元554.16554.169.71%1.2.1无形资产万元279.65279.651.3预备费万元274.51274.511.3.1基本预备费万元128.17128.171.3.2涨价预备费万元146.34146.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元4765.784765.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金940.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5386.863215.363492.665386.865386.865386.861.1应收账款万元1616.06888.831131.241616.061616.061616.061.2存货万元2424.091333.251696.862424.092424.092424.091.2.1原辅材料万元727.23399.97509.06727.23727.23727.231.2.2燃料动力万元36.3620.0025.4536.3636.3636.361.2.3在产品万元1115.08613.29780.561115.081115.081115.081.2.4产成品万元545.42299.98381.79545.42545.42545.421.3现金万元1346.71740.69942.701346.711346.711346.712流动负债万元4446.752445.713112.724446.754446.754446.752.1应付账款万元4446.752445.713112.724446.754446.754446.753流动资金万元940.11517.06658.08940.11940.11940.114铺底流动资金万元313.37172.35219.36313.37313.37313.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5705.89万元,其中:固定资产投资4765.78万元,占项目总投资的83.52%;流动资金940.11万元,占项目总投资的16.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1977.10万元,占项目总投资的34.65%;设备购置费2234.52万元,占项目总投资的39.16%;其它投资554.16万元,占项目总投资的9.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4765.78+940.11=5705.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5705.89119.73%119.73%100.00%2项目建设投资万元4765.78100.00%100.00%83.52%2.1工程费用万元4211.6288.37%88.37%73.81%2.1.1建筑工程费万元1977.1041.49%41.49%34.65%2.1.2设备购置及安装费万元2234.5246.89%46.89%39.16%2.2工程建设其他费用万元279.655.87%5.87%4.90%2.2.1无形资产万元279.655.87%5.87%4.90%2.3预备费万元274.515.76%5.76%4.81%2.3.1基本预备费万元128.172.69%2.69%2.25%2.3.2涨价预备费万元146.343.07%3.07%2.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4765.78100.00%100.00%83.52%5建设期间费用万元6流动资金万元940.1119.73%19.73%16.48%7铺底流动资金万元313.376.58%6.58%5.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.62%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度173.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10302.7110302.7115809.1215809.121456.231.1主要生产车间6181.636181.639485.479485.47902.861.2辅助生产车间3296.873296.875058.925058.92465.991.3其他生产车间824.22824.22916.93916.9387.372仓储工程2185.862185.865070.705070.70339.692.1成品贮存546.47546.471267.671267.6784.922.2原料仓储1136.651136.652636.762636.76176.642.3辅助材料仓库502.75502.751166.261166.2678.133供配电工程116.58116.58116.58116.588.793.1供配电室116.58116.58116.58116.588.794给排水工程134.07134.07134.07134.077.864.1给排水134.07134.07134.07134.077.865服务性工程1384.381384.381384.381384.3892.745.1办公用房770.91770.91770.91770.9139.345.2生活服务613.47613.47613.47613.4755.306消防及环保工程390.54390.54390.54390.5429.436.1消防环保工程390.54390.54390.54390.5429.437项目总图工程58.2958.2958.2958.29-1.067.1场地及道路硬化3851.14598.09598.097.2场区围墙598.093851.143851.147.3安全保卫室58.2958.2958.2958.298绿化工程1240.6643.42合计14572.4323610.2023610.201977.10(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费2234.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量610895.93千瓦时,折合75.08吨标准煤。2、项目年总用水量6504.12立方米,折合0.56吨标准煤。3、“海底电缆项目投资建设项目”,年用电量610895.93千瓦时,年总用水量6504.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.64吨标准煤/年。达产年综合节能量21.33吨标准煤/年,项目总节能率21.66%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“海底电缆项目”主要从事海底电缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性海底电缆项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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