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泓域咨询MACRO/ 气体放电灯项目简介及立项备案申请气体放电灯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景气体放电灯是由气体、金属蒸气或几种气体与金属蒸气的混合放电而发光的灯。 通过气体放电将电能转换为光的一种电光源。气体放电的种类很多,用得较多的是辉光放电和弧光放电(见电弧放电)。辉光放电一般用于霓虹灯和指示灯。弧光放电可有很强的光输出,照明光源都采用弧光放电。荧光灯、高压汞灯、钠灯和金属卤化物灯是应用最多的照明用气体放电灯。气体放电灯在工业、农业、医疗卫生和科学研究领域的用途极为广泛。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15100.88平方米(折合约22.64亩),其中:净用地面积15100.88平方米(红线范围折合约22.64亩)。项目规划总建筑面积21745.27平方米,其中:规划建设主体工程16512.31平方米,计容建筑面积21745.27平方米;预计建筑工程投资1537.61万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为气体放电灯,根据市场情况,预计年产值6966.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4328.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1537.611732.42191.174328.091.1工程费用万元1537.611732.425143.191.1.1建筑工程费用万元1537.611537.6129.56%1.1.2设备购置及安装费万元1732.421732.4233.31%1.2工程建设其他费用万元1058.061058.0620.34%1.2.1无形资产万元552.17552.171.3预备费万元505.89505.891.3.1基本预备费万元300.41300.411.3.2涨价预备费万元205.48205.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元4328.094328.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金872.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5143.192072.933603.135143.195143.195143.191.1应收账款万元1542.96694.331234.371542.961542.961542.961.2存货万元2314.441041.501851.552314.442314.442314.441.2.1原辅材料万元694.33312.45555.47694.33694.33694.331.2.2燃料动力万元34.7215.6227.7734.7234.7234.721.2.3在产品万元1064.64479.09851.711064.641064.641064.641.2.4产成品万元520.75234.34416.60520.75520.75520.751.3现金万元1285.80578.611028.641285.801285.801285.802流动负债万元4270.291921.633416.234270.294270.294270.292.1应付账款万元4270.291921.633416.234270.294270.294270.293流动资金万元872.90392.81698.32872.90872.90872.904铺底流动资金万元290.96130.93232.77290.96290.96290.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5200.99万元,其中:固定资产投资4328.09万元,占项目总投资的83.22%;流动资金872.90万元,占项目总投资的16.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1537.61万元,占项目总投资的29.56%;设备购置费1732.42万元,占项目总投资的33.31%;其它投资1058.06万元,占项目总投资的20.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4328.09+872.90=5200.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5200.99120.17%120.17%100.00%2项目建设投资万元4328.09100.00%100.00%83.22%2.1工程费用万元3270.0375.55%75.55%62.87%2.1.1建筑工程费万元1537.6135.53%35.53%29.56%2.1.2设备购置及安装费万元1732.4240.03%40.03%33.31%2.2工程建设其他费用万元552.1712.76%12.76%10.62%2.2.1无形资产万元552.1712.76%12.76%10.62%2.3预备费万元505.8911.69%11.69%9.73%2.3.1基本预备费万元300.416.94%6.94%5.78%2.3.2涨价预备费万元205.484.75%4.75%3.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4328.09100.00%100.00%83.22%5建设期间费用万元6流动资金万元872.9020.17%20.17%16.78%7铺底流动资金万元290.976.72%6.72%5.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.65%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.56%,固定资产投资强度191.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5407.565407.5616512.3116512.311284.351.1主要生产车间3244.543244.549907.399907.39796.301.2辅助生产车间1730.421730.425283.945283.94410.991.3其他生产车间432.60432.60957.71957.7177.062仓储工程1147.291147.293401.423401.42192.412.1成品贮存286.82286.82850.36850.3648.102.2原料仓储596.59596.591768.741768.74100.052.3辅助材料仓库263.88263.88782.33782.3344.253供配电工程61.1961.1961.1961.193.893.1供配电室61.1961.1961.1961.193.894给排水工程70.3770.3770.3770.373.484.1给排水70.3770.3770.3770.373.485服务性工程726.62726.62726.62726.6241.105.1办公用房322.29322.29322.29322.2923.715.2生活服务404.33404.33404.33404.3323.936消防及环保工程204.98204.98204.98204.9813.046.1消防环保工程204.98204.98204.98204.9813.047项目总图工程30.5930.5930.5930.59-23.947.1场地及道路硬化1960.72315.23315.237.2场区围墙315.231960.721960.727.3安全保卫室30.5930.5930.5930.598绿化工程665.1123.28合计7648.6021745.2721745.271537.61(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1732.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1183631.20千瓦时,折合145.47吨标准煤。2、项目年总用水量3993.95立方米,折合0.34吨标准煤。3、“气体放电灯项目投资建设项目”,年用电量1183631.20千瓦时,年总用水量3993.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.81吨标准煤/年。达产年综合节能量46.05吨标准煤/年,项目总节能率28.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“气体放电灯项目”主要从事气体放电灯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性气体放电灯项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设

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