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泓域咨询MACRO/ 电机项目简介及立项备案申请电机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景实现我国交通能源动力系统转型已是大势所趋,新能源汽车拥有广阔的市场前景。如果中国采用一系列先进技术,包括电动汽车、压缩天然气汽车和以天然气为燃料的内燃机技术,到2030年,中国汽车的二氧化碳排放总量有可能降低45。如果电动汽车在2030年占中国全部乘用车的30,中国将节省其石油总需求量的10。如果到2030年电动汽车能实现30的市场占有率,市场规模将达到1.5万亿元以上。尽管传统的内燃机汽车仍在当今世界占据主导地位,但发展清洁无污染的电动汽车已是大势所趋,也是世界各国的必然选择。当前全球主要汽车生产国及企业都在加大电动车辆的研制与开发力度,燃料电动汽车已成为世界各大汽车公司21世纪初激烈竞争的焦点,动力技术革命将彻底改变2l世纪汽车业的面貌,这一改变就是在近几年出现的燃料电动汽车。美国的通用福特公司日本的丰田、日产及本田公司,欧洲的奔驰、雪铁龙公司都在电动汽车的研制与开发上显示了很强的实力。电动车快速发展推动电机需求。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58642.64平方米(折合约87.92亩),其中:净用地面积58642.64平方米(红线范围折合约87.92亩)。项目规划总建筑面积69784.74平方米,其中:规划建设主体工程46949.41平方米,计容建筑面积69784.74平方米;预计建筑工程投资5684.85万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电机,根据市场情况,预计年产值50059.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15863.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5684.854840.36180.4315863.411.1工程费用万元5684.854840.3639237.821.1.1建筑工程费用万元5684.855684.8525.24%1.1.2设备购置及安装费万元4840.364840.3621.49%1.2工程建设其他费用万元5338.205338.2023.70%1.2.1无形资产万元2593.812593.811.3预备费万元2744.392744.391.3.1基本预备费万元1491.511491.511.3.2涨价预备费万元1252.881252.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元15863.4115863.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6658.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元39237.8217302.6227620.8639237.8239237.8239237.821.1应收账款万元11771.355297.119417.0811771.3511771.3511771.351.2存货万元17657.027945.6614125.6217657.0217657.0217657.021.2.1原辅材料万元5297.112383.704237.685297.115297.115297.111.2.2燃料动力万元264.86119.18211.88264.86264.86264.861.2.3在产品万元8122.233655.006497.788122.238122.238122.231.2.4产成品万元3972.831787.773178.263972.833972.833972.831.3现金万元9809.454414.257847.569809.459809.459809.452流动负债万元32578.9614660.5326063.1732578.9632578.9632578.962.1应付账款万元32578.9614660.5326063.1732578.9632578.9632578.963流动资金万元6658.862996.495327.096658.866658.866658.864铺底流动资金万元2219.60998.831775.692219.602219.602219.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22522.27万元,其中:固定资产投资15863.41万元,占项目总投资的70.43%;流动资金6658.86万元,占项目总投资的29.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5684.85万元,占项目总投资的25.24%;设备购置费4840.36万元,占项目总投资的21.49%;其它投资5338.20万元,占项目总投资的23.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15863.41+6658.86=22522.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22522.27141.98%141.98%100.00%2项目建设投资万元15863.41100.00%100.00%70.43%2.1工程费用万元10525.2166.35%66.35%46.73%2.1.1建筑工程费万元5684.8535.84%35.84%25.24%2.1.2设备购置及安装费万元4840.3630.51%30.51%21.49%2.2工程建设其他费用万元2593.8116.35%16.35%11.52%2.2.1无形资产万元2593.8116.35%16.35%11.52%2.3预备费万元2744.3917.30%17.30%12.19%2.3.1基本预备费万元1491.519.40%9.40%6.62%2.3.2涨价预备费万元1252.887.90%7.90%5.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15863.41100.00%100.00%70.43%5建设期间费用万元6流动资金万元6658.8641.98%41.98%29.57%7铺底流动资金万元2219.6213.99%13.99%9.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.78%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度180.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21053.5621053.5646949.4146949.414207.091.1主要生产车间12632.1412632.1428169.6528169.652608.401.2辅助生产车间6737.146737.1415023.8115023.811346.271.3其他生产车间1684.281684.282723.072723.07252.432仓储工程4466.814466.8114842.9614842.96967.322.1成品贮存1116.701116.703710.743710.74241.832.2原料仓储2322.742322.747718.347718.34503.012.3辅助材料仓库1027.371027.373413.883413.88222.483供配电工程238.23238.23238.23238.2317.473.1供配电室238.23238.23238.23238.2317.474给排水工程273.96273.96273.96273.9615.624.1给排水273.96273.96273.96273.9615.625服务性工程2828.982828.982828.982828.98184.365.1办公用房1135.481135.481135.481135.48107.695.2生活服务1693.501693.501693.501693.5086.526消防及环保工程798.07798.07798.07798.0758.516.1消防环保工程798.07798.07798.07798.0758.517项目总图工程119.11119.11119.11119.11138.547.1场地及道路硬化7800.991209.711209.717.2场区围墙1209.717800.997800.997.3安全保卫室119.11119.11119.11119.118绿化工程2741.0995.94合计29778.7369784.7469784.745684.85(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费4840.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1312677.68千瓦时,折合161.33吨标准煤。2、项目年总用水量29400.18立方米,折合2.51吨标准煤。3、“电机项目投资建设项目”,年用电量1312677.68千瓦时,年总用水量29400.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.84吨标准煤/年。达产年综合节能量43.55吨标准煤/年,项目总节能率26.06%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电机项目”主要从事电机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电机项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规

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