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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水杨酸项目简介及立项备案申请水杨酸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国水杨酸产销一直处于稳步增长的状态,今年以来,水杨酸及水杨酸钠的生产和出口更是双双快速增长。国内年产量愈2万吨。目前,我国水杨酸及水杨酸钠的年产能已达5万吨,年产量超过了2万吨,成为全球最大的水杨酸及水杨酸钠生产国。水杨酸是医药、香料、染料、橡胶助剂等精细化学品的重要原料。在医药工业中,水杨酸本身用作消毒防腐药,用于局部角质增生及皮肤霉菌感染。作为医药中间体,用于止痛灵、利尿素、乙酰水杨酸)、水杨酸钠、水杨酰胺、优降糖、氯硝柳胺、水杨酸苯酯、对羟基苯甲酸乙酯、次水杨酸铋、柳氮磺胺吡啶等药物的生产。在染料工业中,用于生产直接黄GR、直接耐晒灰BL、直接耐晒棕RT、酸性媒介棕G、酸性媒介黄gG等染料。水杨酸的各种酯类可用作香料,例如水杨酸甲酯可作牙膏等的口腔用香料及其他调味香料和食品香料等。在橡胶工业中用于生产防焦剂、紫外线吸收剂和发泡助剂等。水杨酸还可用作酚醛树脂固化剂、纺织印染的浆料防腐剂、合成纤维染色时的膨化剂(促染剂)等。由此可见,水杨酸需求较为旺盛,未来具有广阔的市场发展前景。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33316.65平方米(折合约49.95亩),其中:净用地面积33316.65平方米(红线范围折合约49.95亩)。项目规划总建筑面积50308.14平方米,其中:规划建设主体工程34653.72平方米,计容建筑面积50308.14平方米;预计建筑工程投资3845.44万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水杨酸,根据市场情况,预计年产值22776.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8968.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3845.442640.30179.548968.021.1工程费用万元3845.442640.3013832.871.1.1建筑工程费用万元3845.443845.4433.79%1.1.2设备购置及安装费万元2640.302640.3023.20%1.2工程建设其他费用万元2482.282482.2821.81%1.2.1无形资产万元1009.241009.241.3预备费万元1473.041473.041.3.1基本预备费万元771.31771.311.3.2涨价预备费万元701.73701.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元8968.028968.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2412.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13832.877975.3812010.3513832.8713832.8713832.871.1应收账款万元4149.861867.443319.894149.864149.864149.861.2存货万元6224.792801.164979.836224.796224.796224.791.2.1原辅材料万元1867.44840.351493.951867.441867.441867.441.2.2燃料动力万元93.3742.0274.7093.3793.3793.371.2.3在产品万元2863.401288.532290.722863.402863.402863.401.2.4产成品万元1400.58630.261120.461400.581400.581400.581.3现金万元3458.221556.202766.573458.223458.223458.222流动负债万元11420.445139.209136.3511420.4411420.4411420.442.1应付账款万元11420.445139.209136.3511420.4411420.4411420.443流动资金万元2412.431085.591929.942412.432412.432412.434铺底流动资金万元804.14361.86643.31804.14804.14804.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11380.45万元,其中:固定资产投资8968.02万元,占项目总投资的78.80%;流动资金2412.43万元,占项目总投资的21.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3845.44万元,占项目总投资的33.79%;设备购置费2640.30万元,占项目总投资的23.20%;其它投资2482.28万元,占项目总投资的21.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8968.02+2412.43=11380.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11380.45126.90%126.90%100.00%2项目建设投资万元8968.02100.00%100.00%78.80%2.1工程费用万元6485.7472.32%72.32%56.99%2.1.1建筑工程费万元3845.4442.88%42.88%33.79%2.1.2设备购置及安装费万元2640.3029.44%29.44%23.20%2.2工程建设其他费用万元1009.2411.25%11.25%8.87%2.2.1无形资产万元1009.2411.25%11.25%8.87%2.3预备费万元1473.0416.43%16.43%12.94%2.3.1基本预备费万元771.318.60%8.60%6.78%2.3.2涨价预备费万元701.737.82%7.82%6.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8968.02100.00%100.00%78.80%5建设期间费用万元6流动资金万元2412.4326.90%26.90%21.20%7铺底流动资金万元804.148.97%8.97%7.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.11%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度179.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13216.6413216.6434653.7234653.722913.741.1主要生产车间7929.987929.9820792.2320792.231806.521.2辅助生产车间4229.324229.3211089.1911089.19932.401.3其他生产车间1057.331057.332009.922009.92174.822仓储工程2804.102804.1010175.3710175.37622.232.1成品贮存701.02701.022543.842543.84155.562.2原料仓储1458.131458.135291.195291.19323.562.3辅助材料仓库644.94644.942340.342340.34143.113供配电工程149.55149.55149.55149.5510.293.1供配电室149.55149.55149.55149.5510.294给排水工程171.98171.98171.98171.989.204.1给排水171.98171.98171.98171.989.205服务性工程1775.931775.931775.931775.93108.605.1办公用房726.20726.20726.20726.2059.475.2生活服务1049.731049.731049.731049.7361.756消防及环保工程501.00501.00501.00501.0034.476.1消防环保工程501.00501.00501.00501.0034.477项目总图工程74.7874.7874.7874.7892.937.1场地及道路硬化5153.02929.07929.077.2场区围墙929.075153.025153.027.3安全保卫室74.7874.7874.7874.788绿化工程1542.4153.98合计18693.9750308.1450308.143845.44(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2640.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量1186885.84千瓦时,折合145.87吨标准煤。2、项目年总用水量12278.93立方米,折合1.05吨标准煤。3、“水杨酸项目投资建设项目”,年用电量1186885.84千瓦时,年总用水量12278.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.92吨标准煤/年。达产年综合节能量54.34吨标准煤/年,项目总节能率24.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“水杨酸项目”主要从事水杨酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水杨酸项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境
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