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泓域咨询MACRO/ 炭黑项目简介及立项备案申请炭黑项目简介及立项备案申请一、项目建设背景炭黑行业符合国家产业政策发展方向,产业政策为炭黑行业的整体向好发展提供了支持,随着我国经济的高速发展,汽车轮胎、电缆行业等下游行业高速增长,带动了炭黑行业的快速发展,随着国内导电炭黑生产企业技术水平的提高,国产导电炭黑的市场份额逐步扩大,部分中高压电力电缆屏蔽材料使用的导电炭黑已由国内企业提供,但在高压、超高压电缆屏蔽材料领域中基本依赖进口。轮胎用橡胶是炭黑应用比重最大的领域,受到国内汽车行业快速发展和全球轮胎产业向中国转移的双重拉动,国内轮胎行业保持了持续快速增长,从而带动了国内炭黑行业的发展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31655.82平方米(折合约47.46亩),其中:净用地面积31655.82平方米(红线范围折合约47.46亩)。项目规划总建筑面积51915.54平方米,其中:规划建设主体工程34660.77平方米,计容建筑面积51915.54平方米;预计建筑工程投资3838.51万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为炭黑,根据市场情况,预计年产值30459.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9239.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3838.514265.58194.699239.991.1工程费用万元3838.514265.5822443.211.1.1建筑工程费用万元3838.513838.5128.20%1.1.2设备购置及安装费万元4265.584265.5831.34%1.2工程建设其他费用万元1135.901135.908.35%1.2.1无形资产万元581.90581.901.3预备费万元554.00554.001.3.1基本预备费万元324.33324.331.3.2涨价预备费万元229.67229.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元9239.999239.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4370.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22443.219542.2218943.1522443.2122443.2122443.211.1应收账款万元6732.963029.835386.376732.966732.966732.961.2存货万元10099.444544.758079.5610099.4410099.4410099.441.2.1原辅材料万元3029.831363.422423.873029.833029.833029.831.2.2燃料动力万元151.4968.17121.19151.49151.49151.491.2.3在产品万元4645.742090.583716.594645.744645.744645.741.2.4产成品万元2272.371022.571817.902272.372272.372272.371.3现金万元5610.802524.864488.645610.805610.805610.802流动负债万元18073.218132.9414458.5718073.2118073.2118073.212.1应付账款万元18073.218132.9414458.5718073.2118073.2118073.213流动资金万元4370.001966.503496.004370.004370.004370.004铺底流动资金万元1456.65655.501165.331456.651456.651456.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13609.99万元,其中:固定资产投资9239.99万元,占项目总投资的67.89%;流动资金4370.00万元,占项目总投资的32.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3838.51万元,占项目总投资的28.20%;设备购置费4265.58万元,占项目总投资的31.34%;其它投资1135.90万元,占项目总投资的8.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9239.99+4370.00=13609.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13609.99147.29%147.29%100.00%2项目建设投资万元9239.99100.00%100.00%67.89%2.1工程费用万元8104.0987.71%87.71%59.55%2.1.1建筑工程费万元3838.5141.54%41.54%28.20%2.1.2设备购置及安装费万元4265.5846.16%46.16%31.34%2.2工程建设其他费用万元581.906.30%6.30%4.28%2.2.1无形资产万元581.906.30%6.30%4.28%2.3预备费万元554.006.00%6.00%4.07%2.3.1基本预备费万元324.333.51%3.51%2.38%2.3.2涨价预备费万元229.672.49%2.49%1.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9239.99100.00%100.00%67.89%5建设期间费用万元6流动资金万元4370.0047.29%47.29%32.11%7铺底流动资金万元1456.6715.76%15.76%10.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.08%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度194.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15684.3715684.3734660.7734660.772819.011.1主要生产车间9410.629410.6220796.4620796.461747.791.2辅助生产车间5019.005019.0011091.4511091.45902.081.3其他生产车间1254.751254.752010.322010.32169.142仓储工程3327.663327.6611215.6011215.60663.402.1成品贮存831.91831.912803.902803.90165.852.2原料仓储1730.381730.385832.115832.11344.972.3辅助材料仓库765.36765.362579.592579.59152.583供配电工程177.48177.48177.48177.4811.813.1供配电室177.48177.48177.48177.4811.814给排水工程204.10204.10204.10204.1010.564.1给排水204.10204.10204.10204.1010.565服务性工程2107.522107.522107.522107.52124.665.1办公用房1004.991004.991004.991004.9955.905.2生活服务1102.531102.531102.531102.5362.056消防及环保工程594.54594.54594.54594.5439.566.1消防环保工程594.54594.54594.54594.5439.567项目总图工程88.7488.7488.7488.74100.927.1场地及道路硬化5943.291055.471055.477.2场区围墙1055.475943.295943.297.3安全保卫室88.7488.7488.7488.748绿化工程1959.7768.59合计22184.4051915.5451915.543838.51(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费4265.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1044902.17千瓦时,折合128.42吨标准煤。2、项目年总用水量34582.85立方米,折合2.95吨标准煤。3、“炭黑项目投资建设项目”,年用电量1044902.17千瓦时,年总用水量34582.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.37吨标准煤/年。达产年综合节能量43.79吨标准煤/年,项目总节能率27.21%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“炭黑项目”主要从事炭黑项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性炭黑项目选址于某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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