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文档简介
青岛8888厂程序文件文件编号:HD-QP-401生效日期:2001-10-01 版本:A文件控制程序页码:1/4受控号:1. 目的对质量文件进行有效的控制,以确保各有关场所均使用文件的有效版本。 2. 适用范围适用于与本厂质量管理体系有关文件的控制和管理。3. 引用文件ISO 9001:2000 4.2 文件要求 质量手册4.2章 4. 定义无5. 职责5.1 厂长负责质量手册和程序文件的批准。5.2 管理者代表负责质量手册、程序文件的组织编写和审核。5.3 相关部门负责作业文件、技术文件等的起草,相应部门负责人审核,厂长批准。5.4 厂办负责体系文件的发放。5.5 质检科负责技术文件的发放。5.6 各部门负责持有受控文件的管理。6. 程序内容6.1 文件的分类和编号、格式6.1.1 文件见“文件一览表”其分类如下:A 质量手册;B 程序文件;C 作业文件;D 技术文件;E 外来文件。6.1.2 文件的编号A 质量手册HD-QM-XXXX 引用质量标准版本 质量手册英文缩写 华东彩印厂的缩写B 程序文件HD-QP-X XX X 版次 顺序号 质量标准对应章节英文“程序”缩写拟稿审核批准青岛8888厂程序文件文件编号:HD-QP-401生效日期:2001-10-01 版本:A文件控制程序页码:2/4受控号:C 作业文件HD-QW-XXX XX X 版次 顺序号 程序文件编号 作业文件缩写D 技术文件HD-JS-XX X 版次 顺序号 技术文件缩写6.1.3 体系文件的格式6.1.3.1 正文部分1 目的 简要说明文件要解决的问题和要达到的效果 2. 适用范围 规定文件实施的领域和/或适用的部门、人员。 3. 引用文件 列出本文件中引用的上一级文件。如无本条时,可写无。 4. 定义 给出特定名词的含义,如无本条时,可写无。 5. 职责 规定出实施该文件的主要部门及相关部门职责、权限。 6. 工作流程或内容 按活动的逻辑顺序描述活动的细节。规定工作的内容、步骤和具体要求,包括 应完成的工作量和应达到的质量,写出作什么、何时、何地、谁来做,应使用什么材料、设备和文件,如何对活动进行控制和记录。 7. 质量记录 列出执行本文件需要的质量记录。 8. 相关/支持性文件 列出与本文件相关或支持性文件。 正文部分的内容可根据需要自行剪裁。6.1.3.2 刊头格式 包括企业名称、文件名称、文件编号、生效日期、页号、受控号、版本6.1.3.2 刊尾格式 第一页格式:包括拟稿、审核、批准;其他页无刊尾6.1.4 部门受控号 青岛8888厂程序文件文件编号:HD-QP-401生效日期:2001-10-01 版本:A文件控制程序页码:3/4受控号:厂长01;管理者代表02;厂办03;质检科04; 供销科05; 生产办06; 仓库07 。 6.2 文件的编写6.2.1 成立ISO 9000质量认证小组,管理者代表任组长,检查文件的编写进度,协调工作。6.2.2 管理者代表组织厂办编写文件。6.2.3 质量手册应具有下述结构:A 封面;B 手册目录;C 修改控制页;D 组织概况;E 组织的质量方针和目标; F 组织机构、责任和权限; G 质量管理体系内容要求的具体描述;6.2.4 程序文件应附合ISO 9001:2000的内容要求。6.2.5 作业文件、技术文件应与本厂的产品要求相符。6.3 文件的审批6.3.1 质量手册定稿后,由厂长批准。6.3.2 管理者代表对程序文件进行最后审核。6.3.3 程序文件由厂长批准正式生效。6.3.4 作业文件、技术文件等由相关部门负责人审核,厂长批准生效。6.4 文件的发放与领用6.4.1 质量手册和程序文件由厂长批准,厂办按发放范围发放,技术文件由技术质检科发放。文件领用人及发放人均须在“文件发放表”上签字。6.4.2 发放的文件必须是加盖红色“受控”印章及受控号的文件。同一种文件的分发号不应重复。6.4.3 当文件破损程度达到影响使用时,持有人应到文件发放部门交回破损文件,换取新文件,并在“文件发放表”的备注栏内注明原因。新文件分发号仍沿用破损文件分发号,破损文件由文件发放部门负责销毁。6.4.4 若文件出现丢失时,责任者应及时联络文件发放部门办理补发手续,并在“文件发放表”的备注栏内注明原因。补发文件应采用新的分发号,同时通知声明丢失受控文件作废。6.5 文件的更改6.5.1 任何部门或个人认为有必要更改文件时,可以向厂办或技检科提出申请,并填写“文件更改申请单”,经管理者代表审批后实施更改。6.5.2 更改文件由原编制部门执行,更改文件的审查、批准,由原审批负责人进行。6.5.3文件更改审批后,由更改人交相应申请部门。厂办或技检科依据“文件发放表”向文青岛8888厂程序文件文件编号:HD-QP-401生效日期:2001-10-01 版本:A文件控制程序页码:4/4受控号:件持有人发放,将须更改的受控文件收回。6.6 文件的换版和作废6.6.1 文件每次修改后应换版,版号按英文字母顺序变换。换版同时将前版回收作废。6.6.2 文件的换版、作废也可由使用部门或人员提出申请,管理者代表批准后实行。6.6.3 文件换版、作废,应同时修改“文件清单”。6.6.4 作废文件由厂办或技检科按“文件发放表”回收,经管理者代表批准后专人销毁。若作为参考,作废文件须加盖“作废”红色印章。6.7 文件的管理6.7.1 体系文件的正本由厂办保存管理,技术文件的正本由技术质检科保管。6.7.2 文件副本受控件,由各使用部门或人员管理。6.7.3 所有部门或人员不得使用受控文件的复印件。所有受控文件的复印件均无效。 6.7.4 来自外部的文件,经厂长批准后方可使用。6.7.5 原始性质量管理体系文件由厂办管理。7. 质量记录 文件发放清单 HD-QT-40101文件发放回收记录表 HD-QT-40102
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