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泓域咨询MACRO/ 塑料装饰材料投资建设项目立项申请塑料装饰材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14447.22平方米(折合约21.66亩),其中:净用地面积14447.22平方米(红线范围折合约21.66亩)。项目规划总建筑面积23404.50平方米,其中:规划建设主体工程16006.79平方米,计容建筑面积23404.50平方米;预计建筑工程投资1704.63万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料装饰材料,根据市场情况,预计年产值8875.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3700.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1704.631670.79170.833700.181.1工程费用万元1704.631670.795723.821.1.1建筑工程费用万元1704.631704.6336.34%1.1.2设备购置及安装费万元1670.791670.7935.62%1.2工程建设其他费用万元324.76324.766.92%1.2.1无形资产万元158.99158.991.3预备费万元165.77165.771.3.1基本预备费万元76.2676.261.3.2涨价预备费万元89.5189.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元3700.183700.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金990.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5723.823600.875340.175723.825723.825723.821.1应收账款万元1717.151030.291373.721717.151717.151717.151.2存货万元2575.721545.432060.582575.722575.722575.721.2.1原辅材料万元772.72463.63618.17772.72772.72772.721.2.2燃料动力万元38.6423.1830.9138.6438.6438.641.2.3在产品万元1184.83710.90947.861184.831184.831184.831.2.4产成品万元579.54347.72463.63579.54579.54579.541.3现金万元1430.95858.571144.761430.951430.951430.952流动负债万元4733.002839.803786.404733.004733.004733.002.1应付账款万元4733.002839.803786.404733.004733.004733.003流动资金万元990.82594.49792.66990.82990.82990.824铺底流动资金万元330.27198.16264.22330.27330.27330.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4691.00万元,其中:固定资产投资3700.18万元,占项目总投资的78.88%;流动资金990.82万元,占项目总投资的21.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1704.63万元,占项目总投资的36.34%;设备购置费1670.79万元,占项目总投资的35.62%;其它投资324.76万元,占项目总投资的6.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3700.18+990.82=4691.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4691.00126.78%126.78%100.00%2项目建设投资万元3700.18100.00%100.00%78.88%2.1工程费用万元3375.4291.22%91.22%71.96%2.1.1建筑工程费万元1704.6346.07%46.07%36.34%2.1.2设备购置及安装费万元1670.7945.15%45.15%35.62%2.2工程建设其他费用万元158.994.30%4.30%3.39%2.2.1无形资产万元158.994.30%4.30%3.39%2.3预备费万元165.774.48%4.48%3.53%2.3.1基本预备费万元76.262.06%2.06%1.63%2.3.2涨价预备费万元89.512.42%2.42%1.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3700.18100.00%100.00%78.88%5建设期间费用万元6流动资金万元990.8226.78%26.78%21.12%7铺底流动资金万元330.278.93%8.93%7.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.93%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度170.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6529.936529.9316006.7916006.791282.411.1主要生产车间3917.963917.969604.079604.07795.091.2辅助生产车间2089.582089.585122.175122.17410.371.3其他生产车间522.39522.39928.39928.3976.942仓储工程1385.421385.424808.514808.51280.182.1成品贮存346.36346.361202.131202.1370.052.2原料仓储720.42720.422500.432500.43145.692.3辅助材料仓库318.65318.651105.961105.9664.443供配电工程73.8973.8973.8973.894.843.1供配电室73.8973.8973.8973.894.844给排水工程84.9784.9784.9784.974.334.1给排水84.9784.9784.9784.974.335服务性工程877.43877.43877.43877.4351.125.1办公用房370.52370.52370.52370.5228.085.2生活服务506.91506.91506.91506.9125.776消防及环保工程247.53247.53247.53247.5316.236.1消防环保工程247.53247.53247.53247.5316.237项目总图工程36.9436.9436.9436.9438.997.1场地及道路硬化2338.91544.81544.817.2场区围墙544.812338.912338.917.3安全保卫室36.9436.9436.9436.948绿化工程757.8826.53合计9236.1123404.5023404.501704.63(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1670.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量815368.69千瓦时,折合100.21吨标准煤。2、项目年总用水量3473.16立方米,折合0.30吨标准煤。3、“塑料装饰材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量815368.69千瓦时,年总用水量3473.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.51吨标准煤/年。达产年综合节能量41.05吨标准煤/年,项目总节能率25.17%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“塑料装饰材料投资建设项目”主要从事塑料装饰材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料装饰材料投资建设项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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