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泓域咨询MACRO/ 男女服装投资建设项目立项申请男女服装投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23164.91平方米(折合约34.73亩),其中:净用地面积23164.91平方米(红线范围折合约34.73亩)。项目规划总建筑面积28261.19平方米,其中:规划建设主体工程18107.00平方米,计容建筑面积28261.19平方米;预计建筑工程投资2247.76万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为男女服装,根据市场情况,预计年产值14178.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6561.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2247.762525.58188.926561.191.1工程费用万元2247.762525.588696.721.1.1建筑工程费用万元2247.762247.7625.95%1.1.2设备购置及安装费万元2525.582525.5829.16%1.2工程建设其他费用万元1787.851787.8520.64%1.2.1无形资产万元969.78969.781.3预备费万元818.07818.071.3.1基本预备费万元345.64345.641.3.2涨价预备费万元472.43472.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元6561.196561.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2099.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8696.726259.658399.248696.728696.728696.721.1应收账款万元2609.021565.412087.212609.022609.022609.021.2存货万元3913.522348.113130.823913.523913.523913.521.2.1原辅材料万元1174.06704.43939.241174.061174.061174.061.2.2燃料动力万元58.7035.2246.9658.7058.7058.701.2.3在产品万元1800.221080.131440.181800.221800.221800.221.2.4产成品万元880.54528.33704.43880.54880.54880.541.3现金万元2174.181304.511739.342174.182174.182174.182流动负债万元6596.783958.075277.426596.786596.786596.782.1应付账款万元6596.783958.075277.426596.786596.786596.783流动资金万元2099.941259.961679.952099.942099.942099.944铺底流动资金万元699.97419.99559.98699.97699.97699.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8661.13万元,其中:固定资产投资6561.19万元,占项目总投资的75.75%;流动资金2099.94万元,占项目总投资的24.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2247.76万元,占项目总投资的25.95%;设备购置费2525.58万元,占项目总投资的29.16%;其它投资1787.85万元,占项目总投资的20.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6561.19+2099.94=8661.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8661.13132.01%132.01%100.00%2项目建设投资万元6561.19100.00%100.00%75.75%2.1工程费用万元4773.3472.75%72.75%55.11%2.1.1建筑工程费万元2247.7634.26%34.26%25.95%2.1.2设备购置及安装费万元2525.5838.49%38.49%29.16%2.2工程建设其他费用万元969.7814.78%14.78%11.20%2.2.1无形资产万元969.7814.78%14.78%11.20%2.3预备费万元818.0712.47%12.47%9.45%2.3.1基本预备费万元345.645.27%5.27%3.99%2.3.2涨价预备费万元472.437.20%7.20%5.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6561.19100.00%100.00%75.75%5建设期间费用万元6流动资金万元2099.9432.01%32.01%24.25%7铺底流动资金万元699.9810.67%10.67%8.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.45%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度188.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11046.6811046.6818107.0018107.001584.161.1主要生产车间6628.016628.0110864.2010864.20982.181.2辅助生产车间3534.943534.945794.245794.24506.931.3其他生产车间883.73883.731050.211050.2195.052仓储工程2343.712343.716600.226600.22419.962.1成品贮存585.93585.931650.061650.06104.992.2原料仓储1218.731218.733432.113432.11218.382.3辅助材料仓库539.05539.051518.051518.0596.593供配电工程125.00125.00125.00125.008.953.1供配电室125.00125.00125.00125.008.954给排水工程143.75143.75143.75143.758.004.1给排水143.75143.75143.75143.758.005服务性工程1484.351484.351484.351484.3594.455.1办公用房827.45827.45827.45827.4556.165.2生活服务656.90656.90656.90656.9049.476消防及环保工程418.74418.74418.74418.7429.976.1消防环保工程418.74418.74418.74418.7429.977项目总图工程62.5062.5062.5062.5047.807.1场地及道路硬化4056.55662.26662.267.2场区围墙662.264056.554056.557.3安全保卫室62.5062.5062.5062.508绿化工程1556.3454.47合计15624.7328261.1928261.192247.76(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2525.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1209586.96千瓦时,折合148.66吨标准煤。2、项目年总用水量7163.42立方米,折合0.61吨标准煤。3、“男女服装投资建设项目投资建设项目”,年用电量1209586.96千瓦时,年总用水量7163.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.27吨标准煤/年。达产年综合节能量39.68吨标准煤/年,项目总节能率21.30%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“男女服装投资建设项目”主要从事男女服装项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性男女服装投资建设项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此

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