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泓域咨询MACRO/ 铝合金材料投资建设项目立项申请铝合金材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35971.31平方米(折合约53.93亩),其中:净用地面积35971.31平方米(红线范围折合约53.93亩)。项目规划总建筑面积55755.53平方米,其中:规划建设主体工程41223.99平方米,计容建筑面积55755.53平方米;预计建筑工程投资4960.37万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝合金材料,根据市场情况,预计年产值14962.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9645.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4960.373264.42178.869645.921.1工程费用万元4960.373264.4211264.461.1.1建筑工程费用万元4960.374960.3742.85%1.1.2设备购置及安装费万元3264.423264.4228.20%1.2工程建设其他费用万元1421.131421.1312.28%1.2.1无形资产万元719.02719.021.3预备费万元702.11702.111.3.1基本预备费万元412.36412.361.3.2涨价预备费万元289.75289.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元9645.929645.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1930.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11264.465060.886305.6511264.4611264.4611264.461.1应收账款万元3379.341858.642365.543379.343379.343379.341.2存货万元5069.012787.953548.305069.015069.015069.011.2.1原辅材料万元1520.70836.391064.491520.701520.701520.701.2.2燃料动力万元76.0441.8253.2276.0476.0476.041.2.3在产品万元2331.741282.461632.222331.742331.742331.741.2.4产成品万元1140.53627.29798.371140.531140.531140.531.3现金万元2816.111548.861971.282816.112816.112816.112流动负债万元9333.925133.666533.749333.929333.929333.922.1应付账款万元9333.925133.666533.749333.929333.929333.923流动资金万元1930.541061.801351.381930.541930.541930.544铺底流动资金万元643.51353.93450.46643.51643.51643.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11576.46万元,其中:固定资产投资9645.92万元,占项目总投资的83.32%;流动资金1930.54万元,占项目总投资的16.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4960.37万元,占项目总投资的42.85%;设备购置费3264.42万元,占项目总投资的28.20%;其它投资1421.13万元,占项目总投资的12.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9645.92+1930.54=11576.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11576.46120.01%120.01%100.00%2项目建设投资万元9645.92100.00%100.00%83.32%2.1工程费用万元8224.7985.27%85.27%71.05%2.1.1建筑工程费万元4960.3751.42%51.42%42.85%2.1.2设备购置及安装费万元3264.4233.84%33.84%28.20%2.2工程建设其他费用万元719.027.45%7.45%6.21%2.2.1无形资产万元719.027.45%7.45%6.21%2.3预备费万元702.117.28%7.28%6.06%2.3.1基本预备费万元412.364.27%4.27%3.56%2.3.2涨价预备费万元289.753.00%3.00%2.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9645.92100.00%100.00%83.32%5建设期间费用万元6流动资金万元1930.5420.01%20.01%16.68%7铺底流动资金万元643.516.67%6.67%5.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.27%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度178.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17107.9217107.9241223.9941223.994034.311.1主要生产车间10264.7510264.7524734.3924734.392501.271.2辅助生产车间5474.535474.5313191.6813191.681290.981.3其他生产车间1368.631368.632390.992390.99242.062仓储工程3629.683629.689445.509445.50672.272.1成品贮存907.42907.422361.382361.38168.072.2原料仓储1887.431887.434911.664911.66349.582.3辅助材料仓库834.83834.832172.472172.47154.623供配电工程193.58193.58193.58193.5815.503.1供配电室193.58193.58193.58193.5815.504给排水工程222.62222.62222.62222.6213.864.1给排水222.62222.62222.62222.6213.865服务性工程2298.802298.802298.802298.80163.615.1办公用房993.76993.76993.76993.7680.465.2生活服务1305.041305.041305.041305.0469.946消防及环保工程648.50648.50648.50648.5051.936.1消防环保工程648.50648.50648.50648.5051.937项目总图工程96.7996.7996.7996.79-79.557.1场地及道路硬化6278.76999.92999.927.2场区围墙999.926278.766278.767.3安全保卫室96.7996.7996.7996.798绿化工程2526.7788.44合计24197.9055755.5355755.534960.37(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费3264.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1238797.35千瓦时,折合152.25吨标准煤。2、项目年总用水量16465.70立方米,折合1.41吨标准煤。3、“铝合金材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1238797.35千瓦时,年总用水量16465.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.66吨标准煤/年。达产年综合节能量45.90吨标准煤/年,项目总节能率22.31%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“铝合金材料投资建设项目”主要从事铝合金材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝合金材料投资建设项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标

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