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泓域咨询MACRO/ 高性能玻璃纤维制品投资建设项目立项申请高性能玻璃纤维制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22051.02平方米(折合约33.06亩),其中:净用地面积22051.02平方米(红线范围折合约33.06亩)。项目规划总建筑面积26461.22平方米,其中:规划建设主体工程17323.87平方米,计容建筑面积26461.22平方米;预计建筑工程投资2300.58万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能玻璃纤维制品,根据市场情况,预计年产值10064.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6450.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2300.581763.50195.116450.341.1工程费用万元2300.581763.507731.831.1.1建筑工程费用万元2300.582300.5829.68%1.1.2设备购置及安装费万元1763.501763.5022.75%1.2工程建设其他费用万元2386.262386.2630.78%1.2.1无形资产万元1029.471029.471.3预备费万元1356.791356.791.3.1基本预备费万元809.00809.001.3.2涨价预备费万元547.79547.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元6450.346450.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1301.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7731.834194.514801.897731.837731.837731.831.1应收账款万元2319.551507.711623.682319.552319.552319.551.2存货万元3479.322261.562435.533479.323479.323479.321.2.1原辅材料万元1043.80678.47730.661043.801043.801043.801.2.2燃料动力万元52.1933.9236.5352.1952.1952.191.2.3在产品万元1600.491040.321120.341600.491600.491600.491.2.4产成品万元782.85508.85547.99782.85782.85782.851.3现金万元1932.961256.421353.071932.961932.961932.962流动负债万元6430.244179.664501.176430.246430.246430.242.1应付账款万元6430.244179.664501.176430.246430.246430.243流动资金万元1301.59846.03911.111301.591301.591301.594铺底流动资金万元433.86282.01303.70433.86433.86433.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7751.93万元,其中:固定资产投资6450.34万元,占项目总投资的83.21%;流动资金1301.59万元,占项目总投资的16.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2300.58万元,占项目总投资的29.68%;设备购置费1763.50万元,占项目总投资的22.75%;其它投资2386.26万元,占项目总投资的30.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6450.34+1301.59=7751.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7751.93120.18%120.18%100.00%2项目建设投资万元6450.34100.00%100.00%83.21%2.1工程费用万元4064.0863.01%63.01%52.43%2.1.1建筑工程费万元2300.5835.67%35.67%29.68%2.1.2设备购置及安装费万元1763.5027.34%27.34%22.75%2.2工程建设其他费用万元1029.4715.96%15.96%13.28%2.2.1无形资产万元1029.4715.96%15.96%13.28%2.3预备费万元1356.7921.03%21.03%17.50%2.3.1基本预备费万元809.0012.54%12.54%10.44%2.3.2涨价预备费万元547.798.49%8.49%7.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6450.34100.00%100.00%83.21%5建设期间费用万元6流动资金万元1301.5920.18%20.18%16.79%7铺底流动资金万元433.866.73%6.73%5.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.81%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度195.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8700.828700.8217323.8717323.871656.781.1主要生产车间5220.495220.4910394.3210394.321027.201.2辅助生产车间2784.262784.265543.645543.64530.171.3其他生产车间696.07696.071004.781004.7899.412仓储工程1846.001846.005939.285939.28413.102.1成品贮存461.50461.501484.821484.82103.282.2原料仓储959.92959.923088.433088.43214.812.3辅助材料仓库424.58424.581366.031366.0395.013供配电工程98.4598.4598.4598.457.703.1供配电室98.4598.4598.4598.457.704给排水工程113.22113.22113.22113.226.894.1给排水113.22113.22113.22113.226.895服务性工程1169.131169.131169.131169.1381.325.1办公用房566.86566.86566.86566.8637.555.2生活服务602.27602.27602.27602.2737.046消防及环保工程329.82329.82329.82329.8225.816.1消防环保工程329.82329.82329.82329.8225.817项目总图工程49.2349.2349.2349.2369.077.1场地及道路硬化3408.15608.32608.327.2场区围墙608.323408.153408.157.3安全保卫室49.2349.2349.2349.238绿化工程1140.1939.91合计12306.6726461.2226461.222300.58(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费1763.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量969964.09千瓦时,折合119.21吨标准煤。2、项目年总用水量4527.26立方米,折合0.39吨标准煤。3、“高性能玻璃纤维制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量969964.09千瓦时,年总用水量4527.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.60吨标准煤/年。达产年综合节能量39.87吨标准煤/年,项目总节能率28.82%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高性能玻璃纤维制品投资建设项目”主要从事高性能玻璃纤维制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能玻璃纤维制品投资建设项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护规划要

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