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泓域咨询MACRO/ 高性能铝合金投资建设项目立项申请高性能铝合金投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45822.90平方米(折合约68.70亩),其中:净用地面积45822.90平方米(红线范围折合约68.70亩)。项目规划总建筑面积53154.56平方米,其中:规划建设主体工程40081.37平方米,计容建筑面积53154.56平方米;预计建筑工程投资4360.13万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能铝合金,根据市场情况,预计年产值26970.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13490.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4360.135653.81196.3713490.621.1工程费用万元4360.135653.8117946.401.1.1建筑工程费用万元4360.134360.1326.11%1.1.2设备购置及安装费万元5653.815653.8133.85%1.2工程建设其他费用万元3476.683476.6820.82%1.2.1无形资产万元1999.251999.251.3预备费万元1477.431477.431.3.1基本预备费万元740.87740.871.3.2涨价预备费万元736.56736.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元13490.6213490.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3210.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17946.4011816.5613915.8917946.4017946.4017946.401.1应收账款万元5383.923230.354307.145383.925383.925383.921.2存货万元8075.884845.536460.708075.888075.888075.881.2.1原辅材料万元2422.761453.661938.212422.762422.762422.761.2.2燃料动力万元121.1472.6896.91121.14121.14121.141.2.3在产品万元3714.902228.942971.923714.903714.903714.901.2.4产成品万元1817.071090.241453.661817.071817.071817.071.3现金万元4486.602691.963589.284486.604486.604486.602流动负债万元14736.388841.8311789.1014736.3814736.3814736.382.1应付账款万元14736.388841.8311789.1014736.3814736.3814736.383流动资金万元3210.021926.012568.023210.023210.023210.024铺底流动资金万元1070.00642.00856.001070.001070.001070.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16700.64万元,其中:固定资产投资13490.62万元,占项目总投资的80.78%;流动资金3210.02万元,占项目总投资的19.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4360.13万元,占项目总投资的26.11%;设备购置费5653.81万元,占项目总投资的33.85%;其它投资3476.68万元,占项目总投资的20.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13490.62+3210.02=16700.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16700.64123.79%123.79%100.00%2项目建设投资万元13490.62100.00%100.00%80.78%2.1工程费用万元10013.9474.23%74.23%59.96%2.1.1建筑工程费万元4360.1332.32%32.32%26.11%2.1.2设备购置及安装费万元5653.8141.91%41.91%33.85%2.2工程建设其他费用万元1999.2514.82%14.82%11.97%2.2.1无形资产万元1999.2514.82%14.82%11.97%2.3预备费万元1477.4310.95%10.95%8.85%2.3.1基本预备费万元740.875.49%5.49%4.44%2.3.2涨价预备费万元736.565.46%5.46%4.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13490.62100.00%100.00%80.78%5建设期间费用万元6流动资金万元3210.0223.79%23.79%19.22%7铺底流动资金万元1070.017.93%7.93%6.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.73%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度196.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20322.5120322.5140081.3740081.373616.551.1主要生产车间12193.5112193.5124048.8224048.822242.261.2辅助生产车间6503.206503.2012826.0412826.041157.301.3其他生产车间1625.801625.802324.722324.72216.992仓储工程4311.714311.718497.578497.57557.632.1成品贮存1077.931077.932124.392124.39139.412.2原料仓储2242.092242.094418.744418.74289.972.3辅助材料仓库991.69991.691954.441954.44128.253供配电工程229.96229.96229.96229.9616.983.1供配电室229.96229.96229.96229.9616.984给排水工程264.45264.45264.45264.4515.184.1给排水264.45264.45264.45264.4515.185服务性工程2730.752730.752730.752730.75179.205.1办公用房1270.881270.881270.881270.8882.755.2生活服务1459.871459.871459.871459.8795.486消防及环保工程770.36770.36770.36770.3656.876.1消防环保工程770.36770.36770.36770.3656.877项目总图工程114.98114.98114.98114.98-186.627.1场地及道路硬化7936.911211.841211.847.2场区围墙1211.847936.917936.917.3安全保卫室114.98114.98114.98114.988绿化工程2981.27104.34合计28744.7153154.5653154.564360.13(四)设备方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费5653.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量720414.56千瓦时,折合88.54吨标准煤。2、项目年总用水量27779.19立方米,折合2.37吨标准煤。3、“高性能铝合金投资建设项目投资建设项目”,年用电量720414.56千瓦时,年总用水量27779.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.91吨标准煤/年。达产年综合节能量31.94吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“高性能铝合金投资建设项目”主要从事高性能铝合金项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能铝合金投资建设项目选址于某某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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