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泓域咨询MACRO/ 锰酸锂正极投资建设项目立项申请锰酸锂正极投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37185.25平方米(折合约55.75亩),其中:净用地面积37185.25平方米(红线范围折合约55.75亩)。项目规划总建筑面积41275.63平方米,其中:规划建设主体工程27377.27平方米,计容建筑面积41275.63平方米;预计建筑工程投资3227.63万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锰酸锂正极,根据市场情况,预计年产值13397.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10968.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3227.634537.80196.7510968.811.1工程费用万元3227.634537.809906.711.1.1建筑工程费用万元3227.633227.6325.66%1.1.2设备购置及安装费万元4537.804537.8036.07%1.2工程建设其他费用万元3203.383203.3825.46%1.2.1无形资产万元1542.461542.461.3预备费万元1660.921660.921.3.1基本预备费万元994.18994.181.3.2涨价预备费万元666.74666.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元10968.8110968.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1611.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9906.713751.798265.679906.719906.719906.711.1应收账款万元2972.011188.812377.612972.012972.012972.011.2存货万元4458.021783.213566.424458.024458.024458.021.2.1原辅材料万元1337.41534.961069.921337.411337.411337.411.2.2燃料动力万元66.8726.7553.5066.8766.8766.871.2.3在产品万元2050.69820.281640.552050.692050.692050.691.2.4产成品万元1003.05401.22802.441003.051003.051003.051.3现金万元2476.68990.671981.342476.682476.682476.682流动负债万元8295.603318.246636.488295.608295.608295.602.1应付账款万元8295.603318.246636.488295.608295.608295.603流动资金万元1611.11644.441288.891611.111611.111611.114铺底流动资金万元537.03214.81429.63537.03537.03537.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12579.92万元,其中:固定资产投资10968.81万元,占项目总投资的87.19%;流动资金1611.11万元,占项目总投资的12.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3227.63万元,占项目总投资的25.66%;设备购置费4537.80万元,占项目总投资的36.07%;其它投资3203.38万元,占项目总投资的25.46%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10968.81+1611.11=12579.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12579.92114.69%114.69%100.00%2项目建设投资万元10968.81100.00%100.00%87.19%2.1工程费用万元7765.4370.80%70.80%61.73%2.1.1建筑工程费万元3227.6329.43%29.43%25.66%2.1.2设备购置及安装费万元4537.8041.37%41.37%36.07%2.2工程建设其他费用万元1542.4614.06%14.06%12.26%2.2.1无形资产万元1542.4614.06%14.06%12.26%2.3预备费万元1660.9215.14%15.14%13.20%2.3.1基本预备费万元994.189.06%9.06%7.90%2.3.2涨价预备费万元666.746.08%6.08%5.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10968.81100.00%100.00%87.19%5建设期间费用万元6流动资金万元1611.1114.69%14.69%12.81%7铺底流动资金万元537.044.90%4.90%4.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.20%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度196.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19244.2619244.2627377.2727377.272354.901.1主要生产车间11546.5611546.5616426.3616426.361460.041.2辅助生产车间6158.166158.168760.738760.73753.571.3其他生产车间1539.541539.541587.881587.88141.292仓储工程4082.944082.949033.939033.93565.142.1成品贮存1020.741020.742258.482258.48141.282.2原料仓储2123.132123.134697.644697.64293.872.3辅助材料仓库939.08939.082077.802077.80129.983供配电工程217.76217.76217.76217.7615.333.1供配电室217.76217.76217.76217.7615.334给排水工程250.42250.42250.42250.4213.714.1给排水250.42250.42250.42250.4213.715服务性工程2585.862585.862585.862585.86161.775.1办公用房1220.381220.381220.381220.3869.535.2生活服务1365.481365.481365.481365.4895.816消防及环保工程729.49729.49729.49729.4951.346.1消防环保工程729.49729.49729.49729.4951.347项目总图工程108.88108.88108.88108.88-23.287.1场地及道路硬化7020.721450.631450.637.2场区围墙1450.637020.727020.727.3安全保卫室108.88108.88108.88108.888绿化工程2534.8188.72合计27219.6041275.6341275.633227.63(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4537.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量731398.97千瓦时,折合89.89吨标准煤。2、项目年总用水量10891.98立方米,折合0.93吨标准煤。3、“锰酸锂正极投资建设项目投资建设项目”,年用电量731398.97千瓦时,年总用水量10891.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.82吨标准煤/年。达产年综合节能量31.91吨标准煤/年,项目总节能率28.57%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“锰酸锂正极投资建设项目”主要从事锰酸锂正极项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锰酸锂正极投资建设项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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