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文档简介
泓域咨询MACRO/ 有机溶剂投资建设项目立项申请有机溶剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8811.07平方米(折合约13.21亩),其中:净用地面积8811.07平方米(红线范围折合约13.21亩)。项目规划总建筑面积12864.16平方米,其中:规划建设主体工程8333.67平方米,计容建筑面积12864.16平方米;预计建筑工程投资947.03万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为有机溶剂,根据市场情况,预计年产值7274.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2279.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元947.03798.88172.592279.911.1工程费用万元947.03798.885575.061.1.1建筑工程费用万元947.03947.0330.49%1.1.2设备购置及安装费万元798.88798.8825.72%1.2工程建设其他费用万元534.00534.0017.19%1.2.1无形资产万元315.57315.571.3预备费万元218.43218.431.3.1基本预备费万元113.23113.231.3.2涨价预备费万元105.20105.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元2279.912279.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金825.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5575.062086.163424.795575.065575.065575.061.1应收账款万元1672.52669.011170.761672.521672.521672.521.2存货万元2508.781003.511756.142508.782508.782508.781.2.1原辅材料万元752.63301.05526.84752.63752.63752.631.2.2燃料动力万元37.6315.0526.3437.6337.6337.631.2.3在产品万元1154.04461.62807.831154.041154.041154.041.2.4产成品万元564.48225.79395.13564.48564.48564.481.3现金万元1393.77557.51975.641393.771393.771393.772流动负债万元4749.361899.743324.554749.364749.364749.362.1应付账款万元4749.361899.743324.554749.364749.364749.363流动资金万元825.70330.28577.99825.70825.70825.704铺底流动资金万元275.23110.09192.66275.23275.23275.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3105.61万元,其中:固定资产投资2279.91万元,占项目总投资的73.41%;流动资金825.70万元,占项目总投资的26.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资947.03万元,占项目总投资的30.49%;设备购置费798.88万元,占项目总投资的25.72%;其它投资534.00万元,占项目总投资的17.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2279.91+825.70=3105.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3105.61136.22%136.22%100.00%2项目建设投资万元2279.91100.00%100.00%73.41%2.1工程费用万元1745.9176.58%76.58%56.22%2.1.1建筑工程费万元947.0341.54%41.54%30.49%2.1.2设备购置及安装费万元798.8835.04%35.04%25.72%2.2工程建设其他费用万元315.5713.84%13.84%10.16%2.2.1无形资产万元315.5713.84%13.84%10.16%2.3预备费万元218.439.58%9.58%7.03%2.3.1基本预备费万元113.234.97%4.97%3.65%2.3.2涨价预备费万元105.204.61%4.61%3.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2279.91100.00%100.00%73.41%5建设期间费用万元6流动资金万元825.7036.22%36.22%26.59%7铺底流动资金万元275.2312.07%12.07%8.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.38%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度172.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3262.973262.978333.678333.67674.861.1主要生产车间1957.781957.785000.205000.20418.411.2辅助生产车间1044.151044.152666.772666.77215.961.3其他生产车间261.04261.04483.35483.3540.492仓储工程692.29692.292944.822944.82173.432.1成品贮存173.07173.07736.21736.2143.362.2原料仓储359.99359.991531.311531.3190.182.3辅助材料仓库159.23159.23677.31677.3139.893供配电工程36.9236.9236.9236.922.453.1供配电室36.9236.9236.9236.922.454给排水工程42.4642.4642.4642.462.194.1给排水42.4642.4642.4642.462.195服务性工程438.45438.45438.45438.4525.825.1办公用房194.39194.39194.39194.3912.465.2生活服务244.06244.06244.06244.0614.096消防及环保工程123.69123.69123.69123.698.206.1消防环保工程123.69123.69123.69123.698.207项目总图工程18.4618.4618.4618.4643.057.1场地及道路硬化1155.92241.77241.777.2场区围墙241.771155.921155.927.3安全保卫室18.4618.4618.4618.468绿化工程486.7017.03合计4615.2412864.1612864.16947.03(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费798.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1144900.99千瓦时,折合140.71吨标准煤。2、项目年总用水量4307.28立方米,折合0.37吨标准煤。3、“有机溶剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1144900.99千瓦时,年总用水量4307.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.08吨标准煤/年。达产年综合节能量37.50吨标准煤/年,项目总节能率20.54%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“有机溶剂投资建设项目”主要从事有机溶剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性有机溶剂投资建设项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规
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