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膨化大豆粉项目投资运营分析报告范文模板膨化大豆粉项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 膨化大豆粉项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总 体情况说明 一 经营环境分析 1 按照 抓住一个龙头 带动一个行业 带旺一批企业 带活一片 区域 形成集群式发展 的模式 切实增强产业龙头带动作用 规 划引导产业链聚集发展 协同发展 打造一批高质量发展的产业集 群 抢抓 中国制造2025 等重大机遇 突出工业主导地位 以加快新 型工业化跨越发展为抓手 着力稳增长 调结构 转动力 增后劲 以园区建设为载体 着力强龙头 补链条 聚集群 做实做强做 大工业的规模和总量 以重大项目为支撑 以延伸产业链为路径 全面提升发展质量和效益 增强主导力 加快形成产业结构合理和 产业类别齐全的现代产业体系 全面推动我市工业高质量发展 2 总体判断 十三五 期间的形势总体向好而行 我市仍将处于 加快发展的重要战略机遇期和后发赶超的黄金期 未来五年 要立足实际 全面分析和正确把握经济形势的发展变化 和趋势 努力破解发展难题 全力克服各种困难 确保工业经济持续 快速健康发展 十三五 期间 是我国实现中国梦的一个关键时期 西方发达国 家实施工业4 0和再工业化战略 无疑会吸引高端制造不断回流 将 会继续对中国形成高压效应 世界经济将从低速调整进入到温和增 长期 经济发展对外部需求将会逐渐增加 给我国延长产业链 发 展战略性新兴产业形成挑战 这些将对我国经济发展带来严峻挑战 势必会造成竞争加剧 我区工业经济发展处在这个历史大背景下 竞争加剧无疑会成为 十三五 期间工业经济发展的一个无法回避的现实问题 3 我国正处于经济结构深度调整时期 战略性新兴产业对经济发展 的支撑作用日益增强 xx年 我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快 技术突破赶超快 具有优势的企业和行业发展进一步加速 产业集聚特色突出 中 央和地方政策措施密集出台 融资环境有所改善的总体态势 但仍 存在研发投入需增加 资金支持力度需加大等问题 同时八大细分 产业发展各具特点 到2030年 战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的 主导力量 我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中 心 形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业 把握加快经济结构优化升级的新机遇 坚持以供给侧结构性改革为 主线不动摇 在 巩固 增强 提升 畅通 八个字上下功夫 加 快推动产业结构升级和发展方式转变 为高质量发展打开新局面 把握提升科技创新能力的新机遇 在开放的环境中推动自主创新 补上核心技术等发展短板 把创新主动权 发展主动权牢牢掌握在 自己手中 二 项目情况说明为了积极响应xxx循环经济产业园关于促进膨化大 豆粉产业发展的政策要求 xxx有限责任公司通过科学调研 合理布 局 计划在xxx循环经济产业园新建 膨化大豆粉项目 预计总用 地面积24098 71平方米 折合约36 13亩 其中净用地面积24098 71平方米 项目规划总建筑面积33979 18平方米 计容建筑面积339 79 18平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数79 16 建筑 容积率1 41 建设区域绿化覆盖率5 46 固定资产投资强度196 04 万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资8225 42万元 其中固定资产投资70 82 93万元 占项目总投资的86 11 流动资金1142 49万元 占项 目总投资的13 89 在固定资产投资中建筑工程投资2788 04万元 占项目总投资的33 9 0 设备购置费2319 34万元 占项目总投资的28 20 其它投资费 用1975 55万元 占项目总投资的24 02 项目建成投入正常运营后主要生产膨化大豆粉产品 根据谨慎财务 测算 预期达纲年营业收入10473 00万元 总成本费用8306 45万元 税金及附加132 25万元 利润总额2166 55万元 利税总额2597 6 3万元 税后净利润1624 91万元 达纲年纳税总额972 72万元 达 纲年投资利润率26 34 投资利税率31 58 投资回报率19 75 全部投资回收期6 56年 提供就业职位150个 达纲年综合节能量42 26吨标准煤 年 项目总节能率28 87 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析中国特色社会主义进入新时代 中华民族迎来了 从站起来 富起来到强起来的伟大飞跃 曾以两位数的增幅高速增长的中国经济 在经历连续十几个季度的 增速放缓后 于xx年降到8 以内 世界第二大经济体的发展进入新常态 经济增速换挡 客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改 变 集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高 这些变化正在推动中国经济从一个做得快 做得多向做得好 做得 优 做得省这样一个新模式转变 这就形成了市场根据新的标准重 新选择企业的活动 从企业来看 面对的市场竞争比过去激烈了 要取得订单比过去变 得不容易了 成本压力也不断加大了 企业必须努力从过去的标准 转向现在的标准 必须从低水平 低成本扩张 转向质量效益型增 长 这样一个转变对于企业来说难度是非常大的 必然会引起兼并重组 和一些低水平生产能力的退出 进而会引起与之关联的金融资产和 债务链条的复杂调整 企业退出会约束就业和收入 进而约束消费需求 金融坏账会影响 到贷款能力 也会引起谨慎发放贷款心理的增强 进而约束投资需 求 如果形成企业退出 就业压力加大 金融坏账增加 消费 投资需求收缩 企业订单减少 退出企业增加的循环 则经济增长就会出现持续下 行态势 这表明转型升级可能引起结构性震荡 产生经济下行压力 此外房地产开始进入转型调整期 引起了房地产投资增速下降 更 为直接地形成了经济下行压力 这些因素使经济增长持续存在下行压力 转型升级也面临多方面风 险 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx循环 经济产业园行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xxx循环经 济产业园产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有 着积极的推动意义 2 项目拟建设在xxx循环经济产业园内 工程选址符合xxx循环经济 产业园土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域 交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应 有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率26 34 投 资利税率31 58 全部投资回报率19 75 全部投资回收期6 56年 固定资产投资回收期6 56年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积33979 18平方米 计容建筑面积33979 18平方米 购置先进的技术装备共计121台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资8225 42万元 其中固定资产投资7082 93万 元 流动资金1142 49万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入10473 00万元 总成本费用8306 45万元 年利税总额2597 6 3万元 其中税后净利润1624 91万元 纳税总额972 72万元 其中 增值税298 83万元 税金及附加132 25万元 年缴纳企业所得税541 64万元 年利润总额2166 55万元 全部投资回收期6 56年 固定 资产投资回收期6 56年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 以转变经济发展方式为主线 以提升工业经济可持续发展能力为 立足点 以提高自主创新能力为动力 努力推动传统产业上层次 提技术 创品牌 增效益 促进传统产业走创新型 效益型 集约 型 生态型的发展模式 引导传统产业实现从块状经济向产业集群 从低端生产向高端制造的 双转型 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资7629 62万元 占计 划投资的92 76 其中完成固定资产投资5739 78万元 占总投资的75 23 完成流动 资金投资1889 84 占总投资的24 77 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入8855 47万元 同比增长27 52 1911 22万 元 其中 主营业务收入为8266 74万元 占营业总收入的93 35 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2210 58万元 较去年同期相比增长540 33万元 增长率32 35 实现净利润1657 93万元 较去年同期相比增长309 92万元 增长率 22 99 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7629 621 1 完成比例92 76 2完成固定资产投资万元5739 782 1 完成比例75 23 3完成流动资金投资万元1889 843 1 完成比例24 77 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率28 97 2 财务内部收益率25 68 3 投资回报率21 73 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到13089 66万元 其中流动资产总额3421 17万元 占资产总额的26 14 资产负债率24 43 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 中小企业促进法 完全符合新时期中国经济发展的实际 是时 代的需要 历史的必然 它顺应了中小企业改革与发展的客观要求 中小企业的快速发展和提高从此有了强有力的法律保障 立法是基础 但关键在于付诸实施 因此 要动员社会各界认真学习 宣传和贯彻 中小企业促进法 提高全社会促进中小企业发展的法律意识和思想观念 形成全社 会关心和支持中小企业发展的良好氛围 各地区 各部门要按照 三个代表 要求 认真贯彻 中小企业促 进法 切实维护中小企业的合法权益 落实好中小企业扶持政策 要以 中小企业促进法 为基础 加快制定与之配套的法规和实施 办法 并根据 中小企业促进法 规定的促进中小企业改革与发展 的基本方针 政策和原则 尽快制定相应的地方性法规 使我国中 小企业立法形成一个科学 完备 有序的体系 综合判断 十三五 时期 我国中小企业发展仍处于大有可为的 重要战略机遇期 要准确把握国内外发展形势 利用好国际国内两个市场 两种资源 抓住发展机遇 转变发展方式 提高发展质量 依靠创业创新开 辟发展新路径 赢得发展主动权 实现发展新突破 2 改革开放40年来 民间投资和民营经济由小到大 由弱变强 已 日渐成为推动我国经济发展 优化产业结构 繁荣城乡市场 扩大 社会就业的重要力量 从投资总量占比看 xx年以来 民间投资占全国固定资产投资比重 已连续5年超过60 最高时候达到65 4 尤其是在制造业领域 目 前民间投资的比重已经超过八成 民间投资已经成为投资的主力军 二 法人治理结构xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限责任公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x xx循环经济产业园项目建设地为重点 分析 膨化大豆粉项目 对 节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同 群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xxx循环经济产业园项目建设地 无特殊环境功能区 也 不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当 地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带 动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地 提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xxx循环经济 产业园项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环 境 直接服务于xxx循环经济产业园项目建设地的规划开发 促进项 目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xxx循环经济产业园项目建设地的环境状况 进一 步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区 域膨化大豆粉产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积24098 71平方米 折合约36 13亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 贯彻落实党的十八大及十八届三中 四中 五中全会精神 牢固 树立创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念 全面落实制造强 国战略 坚持节约资源和保护环境基本国策 高举绿色发展大旗 紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升 以传统工业绿色 化改造为重点 以绿色科技创新为支撑 以法规标准制度建设为保 障 实施绿色制造工程 加快构建绿色制造体系 大力发展绿色制 造产业 推动绿色产品 绿色工厂 绿色园区和绿色供应链全面发 展 建立健全工业绿色发展长效机制 提高绿色国际竞争力 走高 效 清洁 低碳 循环的绿色发展道路 推动工业文明与生态文明 和谐共融 实现人与自然和谐相处 按照产品全生命周期绿色管理理念 遵循能源资源消耗最低化 生 态环境影响最小化 可再生率最大化原则 发挥龙头企业的引领带 动作用 大力开展绿色设计示范试点 以点带面 加快开发具有无 害化 节能 环保 低耗 高可靠性 长寿命和易回收等特性的绿 色产品 充分发挥市场机制作用 积极推进绿色产品第三方评价和认证 发 布工业绿色产品目录 引导绿色生产 促进绿色消费 建立各方协作机制 开展典型产品评价试点 建立有效的监管机制 推动能源管理智慧化 实施数字能效推进计划 鼓励企业通过物联网 大数据 云计算 先进过程控制等技术应用 对能源消耗情况特别是大型耗能设备 实施动态监测 控制和优化管理 提高企业能源分析 预测和平衡 调度能力 实现企业能源管理数字化和精细化 加大能源管控中心建设力度 在钢铁 化工 纺织 造纸等行业继 续普及和完善能源管控中心建设 积极培育工业节能云服务市场 鼓励广大中小企业利用云计算技术 共享能源管理 创新能耗监管模式 推进园区和区域能耗监测系统建设 建立分析 与预测预警机制 3 以供给侧结构性改革为导向 推进结构节能 把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途 径 加强节能评估审查和后评价 进一步提高能耗 环保等准入门 槛 严格控制高耗能行业产能扩张 以钢铁 石化 建材 有色金属等行业为重点 积极运用环保 能 耗 技术 工艺 质量 安全等标准 依法淘汰落后和化解过剩产 能 加快发展能耗低 污染少的先进制造业和战略性新兴产业 促进生 产型制造向服务型制造转变 大力调整产品结构 积极开发高附加值 低消耗 低排放产品 大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型 鼓励企业开发利用可再 生能源 加快工业企业分布式能源中心建设 在具备条件的工业园 区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源 推广绿色照明 实施煤炭清洁高效利用行动计划 在焦化 煤化工 工业锅炉 窑 炉等重点用煤领域 推进煤炭清洁 高效 分质利用 我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平 加上增长方式仍较 粗放 国内资源供给难以保障经济社会发展需要 能源 重要矿产 水 土地等资源短缺矛盾将进一步加剧 重要资源对外依存度将 进一步攀升 可持续发展面临能源资源瓶颈约束的严峻挑战 我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制 重点流域水污染 严重 一些地区大气污染问题突出 垃圾围城 现象较为普遍 农业面源污染 重金属和土壤污染问题严重 重大环境事件时有发 生 给人民群众身体健康带来危害 四 项目区绿色节能发展促进传统产业转型升级 深入实施 中 国制造2025 深化制造业与互联网融合发展 促进制造业高端化 智能化 绿色化 服务化 构建绿色制造体系 推进产品全生命周期绿色管理 不断优化工业 产品结构 支持重点行业改造升级 鼓励企业瞄准国际同行业标杆全面提高产 品技术 工艺装备 能效环保等水平 严禁以任何名义 任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产 能项目 第五章综合评价 1 一是工业增加值增速整体呈现 前高后稳 态势 xx年1 11月 规上工业增加值同比增长6 6 较xx年提升0 6个百分点 回 升幅度远超年初预期 二是增速季末回升特征明显 xx年3月 6月和9月的工业增加值当月增速分别为7 6 7 6 和6 6 普遍高于其他非季末月份 三是新兴产业快速发展 xx年1 11月 高技术制造业 装备制造业增加值同比分别增长13 5 11 4 增速领先规上工业增加值增速6 9 4 8个百分点 四是传统产业改造提升步伐显著加快 xx年1 11月 制造业技改投资同比增长14 3 增速明显高于去年同期 占 全部制造业投资的比重为48 1 2 该项目适应国内和国际膨化大豆粉行业总体发展趋势 是国家支 持和鼓励发展的产业 膨化大豆粉市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率26 34 投资利税率31 58 全部投资回报率19 75 全部投资回收期6 56年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xxx循环经济产业园建设膨化大豆粉项目 其建设选址合理 自然 条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xxx 循环经济产业园及xxx循环经济产业园 十三五 膨化大豆粉产业发 展规划 切合xxx循环经济产业园经济发展的实际需求 是一项经济 效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xxx循环经济产 业园全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元2788 042319 34196 047082 931 1工程费用万元2788 042319 3 46419 531 1 1建筑工程费用万元2788 042788 0433 90 1 1 2设备 购置及安装费万元2319 342319 3428 20 1 2工程建设其他费用万元 1975 551975 5524 02 1 2 1无形资产万元1149 981149 981 3预备 费万元825 57825 571 3 1基本预备费万元397 05397 051 3 2涨价 预备费万元428 52428 522建设期利息万元3固定资产投资现值万元7 082 937082 93流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年 第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6419 534488 164648 356 419 536419 536419 531 1应收账款万元1925 861059 221348 10192 5 861925 861925 861 2存货万元2888 791588 832022 152888 7928 88 792888 791 2 1原辅材料万元866 64476 65606 65866 64866 64 866 641 2 2燃料动力万元43 3323 8330 3343 3343 3343 331 2 3 在产品万元1328 84730 86930 191328 841328 841328 841 2 4产成 品万元649 98357 49454 98649 98649 98649 981 3现金万元1604 8 8882 691123 421604 881604 881604 882流动负债万元5277 042902 373693 935277 045277 045277 042 1应付账款万元5277 042902 3 73693 935277 045277 045277 043流动资金万元1142 49628 37799 741142 491142 491142 494铺底流动资金万元380 83209 46266 583 80 83380 83380 83总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资 比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8225 42116 13 116 13 100 00 2项目建设投资万元7082 93100 00 100 00 86 11 2 1工程费用万元5107 3872 11 72 11 62 09 2 1 1建筑工程费万元2 788 0439 36 39 36 33 90 2 1 2设备购置及安装费万元2319 3432 75 32 75 28 20 2 2工程建设其他费用万元1149 9816 24 16 24 13 98 2 2 1无形资产万元1149 9816 24 16 24 13 98 2 3预备费万元 825 5711 66 11 66 10 04 2 3 1基本预备费万元397 055 61 5 61 4 83 2 3 2涨价预备费万元428 526 05 6 05 5 21 3建设期利息万 元4固定资产投资现值万元7082 93100 00 100 00 86 11 5建设期间 费用万元6流动资金万元1142 4916 13 16 13 13 89 7铺底流动资金 万元380 835 38 5 38 4 63 营业收入税金及附加和增值税估算表序 号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5760 1 57331 1010473 0010473 0010473 001 1膨化大豆粉万元5760 15733 1 1010473 0010473 0010473 002现价增加值万元1843 252345 9533 51 363351 363351 363增值税万元164 36209 18298 83298 83298 8 33

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