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卫浴配件项目投资运营分析报告范文模板卫浴配件项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 卫浴配件项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体 情况说明 一 经营环境分析 1 供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力 深化 供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节 是推动我国 经济强起来的关键步骤 近年来 我国 破 立 降 力度持续加大 三去一降一补 深 入推进 实体经济活力不断释放 经济发展新动力不断增强 这主要表现在经济结构不断优化 消费拉动经济增长作用进一步增 强 服务业对经济增长的贡献率接近60 高技术产业 装备制造业 增速明显快于一般工业 能源资源利用效率提高 单位国内生产总 值能耗下降 发展质量和效益继续提升 新动能快速成长 一批重 大科技创新成果相继问世 新兴产业蓬勃发展 传统产业加快转型 升级 新动能正在深刻改变生产生活方式 塑造发展新优势 党的十八大以来 我国经济发展取得历史性成就 发生历史性变革 为其他领域改革发展提供了重要物质条件 经济实力再上新台阶 成为世界经济增长的主要动力源和稳定器 供给侧结构性改革深入推进 促进供求平衡 经济结构出现重大变 革 经济体制改革驰而不息 经济更具活力和韧性 基本公共服务 均等化程度不断提高 脱贫攻坚战取得决定性进展 形成世界上人 口最多的中等收入群体 人民获得感 幸福感明显增强 中国特色社会主义进入了新时代 我国经济发展也进入了新时代 基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段 2 坚持走创新发展之路 着力转变经济发展方式 坚决摆脱传统煤 电依赖 深入实施创新驱动发展战略 大力培育工业发展新动能 引进和培育战略性新兴产业 提升企业自主创新能力 激发各类人 才的创新创业活力 坚持 二三一 协调发展 优先保障工业健康平稳发展 促进生产 性服务业更好发展 坚持信息化与工业化深度融合 借助 互联网 积极改造传统制造业 坚持区域协调发展 发挥国家级 省级 开发区的龙头带动作用 加快县区域工业跨越发展 坚持产城融合 发展 大力改善工业发展环境 深化供给侧结构性改革 深化创新型经济和开放型经济体制机制改 革 切实降低企业成本负担 有力促进提质增效 增强工业发展后 劲 为社会提供更多的就业机会 为工业劳动者提供更好的收入保 障 为新型城镇化建设提供更加有力的物质财富支持 中国经济新常态要通过结构再平衡来实现经济转型升级 这对于本 市发展工业是极好的机遇 在国家全面建设小康社会 实施新型城镇化战略和推进 一带一路 建设的宏观背景下 本市可以高起点发展能源利用效率高 节约 资源和清洁生产的生态工业 3 在动荡的国际经济金融环境下 无论是发达经济体 还是新兴经 济体 都程度不同地面临着共同的问题 那就是 传统的增长动力在逐步减弱 需要在新常态下培育新的增长 动力 因此 发展创新型的战略性新兴产业 已经成为主要经济体产业结 构升级和抢占全球经济发展制高点的关键 当前 中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措 正在逐步 产生效果 并增强中国经济蓄势前行的新发展动力 未来5到10年 是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体 迸发的关键时期 信息革命进程持续快速演进 物联网 云计算 大数据 人工智能 等技术广泛渗透于经济社会各个领域 信息经济繁荣程度成为国家 实力的重要标志 增材制造 3D打印 机器人与智能制造 超材料与纳米材料等领 域技术不断取得重大突破 推动传统工业体系分化变革 将重塑制 造业国际分工格局 基因组学及其关联技术迅猛发展 精准医学 生物合成 工业化育 种等新模式加快演进推广 生物新经济有望引领人类生产生活迈入 新天地 应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮 清洁生产技术应用规模 持续拓展 新能源革命正在改变现有国际资源能源版图 数字技术与文化创意 设计服务深度融合 数字创意产业逐渐成为 促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业 创意经济作为一 种新的发展模式正在兴起 创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力 引发国际分工和国际贸易格局重构 全球创新经济发展进入新时 代 2019年是新中国成立70周年 是决胜全面建成小康社会第一个百年 奋斗目标的关键之年 做好明年经济工作 统筹推进 五位一体 总体布局 协调推进 四个全面 战略布局 坚持稳中求进工作总基调 坚持新发展理念 坚持推进高质量发展 坚持以供给侧结构性改革为主线 坚持深 化市场化改革 扩大高水平开放 加快建设现代化经济体系 继续 打好三大攻坚战 着力激发微观主体活力 创新和完善宏观调控 统筹推进稳增长 促改革 调结构 惠民生 防风险工作 保持经 济运行在合理区间 进一步稳就业 稳金融 稳外贸 稳外资 稳 投资 稳预期 提振市场信心 提高人民群众获得感 幸福感 安 全感 保持经济持续健康发展和社会大局稳定 为全面建成小康社 会收官打下决定性基础 以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周 年 二 项目情况说明为了积极响应xxx高新区关于促进卫浴配件产业发 展的政策要求 xxx科技发展公司通过科学调研 合理布局 计划在 xxx高新区新建 卫浴配件项目 预计总用地面积38846 08平方米 折合约58 24亩 其中净用地面积38846 08平方米 项目规划总 建筑面积45449 91平方米 计容建筑面积45449 91平方米 根据总 体规划设计测算 项目建筑系数60 70 建筑容积率1 17 建设区 域绿化覆盖率7 17 固定资产投资强度173 00万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资14496 57万元 其中固定资产投资1 0075 52万元 占项目总投资的69 50 流动资金4421 05万元 占 项目总投资的30 50 在固定资产投资中建筑工程投资3353 02万元 占项目总投资的23 1 3 设备购置费5089 92万元 占项目总投资的35 11 其它投资费 用1632 58万元 占项目总投资的11 26 项目建成投入正常运营后主要生产卫浴配件产品 根据谨慎财务测 算 预期达纲年营业收入31934 00万元 总成本费用25121 43万元 税金及附加268 14万元 利润总额6812 57万元 利税总额8020 3 7万元 税后净利润5109 43万元 达纲年纳税总额2910 94万元 达 纲年投资利润率46 99 投资利税率55 33 投资回报率35 25 全部投资回收期4 34年 提供就业职位449个 达纲年综合节能量50 15吨标准煤 年 项目总节能率28 02 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析从长期视角来看 全球性的经济发展面临着新矛 盾和新挑战 从本质角度来讲 经济发展是一项长期任务 所以针 对这样一种现象 要采用新常态的经济发展逻辑 新常态所示经济发展台阶需要正确的指引 新常态作为一种新方式 在经济发展中的应用要极为重视 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx高新 区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xxx高新区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xxx高新区内 工程选址符合xxx高新区土地利用总 体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可 利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率46 99 投 资利税率55 33 全部投资回报率35 25 全部投资回收期4 34年 固定资产投资回收期4 34年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积45449 91平方米 计容建筑面积45449 91平方米 购置先进的技术装备共计151台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资14496 57万元 其中固定资产投资10075 52 万元 流动资金4421 05万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入31934 00万元 总成本费用25121 43万元 年利税总额802 0 37万元 其中税后净利润5109 43万元 纳税总额2910 94万元 其中增值税939 66万元 税金及附加268 14万元 年缴纳企业所得 税1703 14万元 年利润总额6812 57万元 全部投资回收期4 34年 固定资产投资回收期4 34年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战 经济发展进入新常态 资源和环境约束不断强化 劳动力 能源 土地 原材料等生产要素成本不断上升 投资和出口增速明显放缓 主要依靠资源要素投入 规模扩张的粗放发展模式难以为继 调 整结构 转型升级刻不容缓 生产要素成本不断上升 势必造成原辅材料消耗大 劳动用工多 出口比重高的工业行业盈利能力降低 在新常态下 工业经济增长可能自然减速 提质增效日益迫切 供给侧结构性改革势在必行 我市优势传统产业必然也必须走 去 产能 调结构 转型升级的发展道路 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资13768 81万元 占 计划投资的94 98 其中完成固定资产投资9466 11万元 占总投资的68 75 完成流动 资金投资4302 70 占总投资的31 25 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入30104 22万元 同比增长10 21 2788 18万 元 其中 主营业务收入为26240 44万元 占营业总收入的87 17 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额7117 62万元 较去年同期相比增长1598 90万元 增长率28 97 实现净利润5338 22万元 较去年同期相比增长842 42万元 增长 率18 74 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13768 811 1 完成比例94 98 2完成固定资产投资万元9466 112 1 完成比例68 75 3完成流动资金投资万元4302 703 1 完成比例31 25 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率51 69 2 财务内部收益率27 96 3 投资回报率38 77 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到25145 32万元 其中流动资产总额7809 64万元 占资产总额的31 06 资产负债率37 23 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 按照 布局合理 产业协同 资源节约 生态环保 的原则 加 强规划引导 改善发展环境 推动智慧集群建设 形成一批产业集 聚度高 创新能力强 信息化基础好 引导带动作用大的重点产业 集群 加强产业集群对外合作交流 发挥产业集群在对外产能合作中的载 体作用 十三五 期间 创新是中小企业发展的最大机遇 走出去也是中 小企业提升自我素质 加速成长成熟的重要机会 中小企业的发展机遇体现在两方面 一是 十三五 时期是我国消费 升级期 将给创新的中小企业带来很多新机会 目前我国的人均GDP已经超过8000美元 按照国际经验 消费将进入 快速升级期 文化 旅游 养老 高科技等产业将快速增长 二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业 目前 我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网 相关产 业 十三五 期间 技术的高速变革将给更多的中小企业带来机 会 2 近年来 国家先后出台了 非公经济36条 民间投资36条 鼓励社会投资39条 激发民间有效投资活力10条 关 于深化投融资体制改革的意见 等一系列政策措施 大力营造一视 同仁的市场环境 激发民间投资活力 国家发改委会同各地方 各部门 认真贯彻落实中央关于促进民间 投资发展的决策部署 取得了明显成效 今年以来 民间投资增速持续保持在8 以上 前7个月达到了8 8 始终高于整体投资增速 占全部投资的比重达到62 6 二 法人治理结构xxx科技发展公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx科技发展公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx科技发展公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx科技发展公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x xx高新区项目建设地为重点 分析 卫浴配件项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教 卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xxx高新区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农 业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民正 常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实 施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展 第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改 变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当地 居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xxx高新区项 目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接 服务于xxx高新区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进 程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xxx高新区项目建设地的环境状况 进一步改善眉 山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域卫浴配 件产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项 目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积38846 08平方米 折合约58 24亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 绿色产品设计示范 推进绿色设计试点示范 开展典型产品绿色设计水平评价试点 培 育一批绿色设计示范企业 制定绿色产品标准 到2020年 创建百家绿色设计示范企业 百家绿色设计中心 力争 开发推广万种绿色产品 3 十三五 要高举绿色发展大旗 推进资源综合利用向高值化 规模化 集约化方向发展 建立技术先进 清洁安全 吸纳就业能 力强的现代化工业资源综合利用产业新模式 促进工业领域资源综 合利用与信息产业 工业服务业 城镇化建设和社会管理服务深度 融合 主要从以下五个着力点推进工业资源综合利用管理节能是工业节能 最具成本效益的工作重点 也是企业节能工作中的薄弱环节 十三五 时期 要以能源管理体系建设为主线 坚持标准宣贯和 制度建设双管齐下 构建工业节能管理的长效机制 首先 围绕重点企业提升能源管理水平 推动重点企业能源管理体 系建设 其次 通过实施能效 领跑者 制度 开展能效对标达标工作 带 动重点行业整体能效提升 第三 搭建公共服务平台 组织开展节能服务公司进企业活动 帮 助中小工业企业提升节能管理能力 提高中小企业能源管理意识 第四 以强制性能耗 能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点 依法实施能耗专项监察和工作督查 第五 持续完善覆盖全国的省 市 县三级工业节能监察体系 健 全工业节能监察工作机制 提升节能监察人员业务素质 支撑工业 节能与绿色发展 开发绿色产品 按照产品全生命周期绿色管理理念 遵循能源资源 消耗最低化 生态环境影响最小化 可再生率最大化原则 大力开 展绿色设计示范试点 以点带面 加快开发具有无害化 节能 环 保 低耗 高可靠性 长寿命和易回收等特性的绿色产品 积极推进绿色产品第三方评价和认证 发布工业绿色产品目录 引 导绿色生产 促进绿色消费 建立各方协作机制 开展典型产品评价试点 建立有效的监管机制 四 项目区绿色节能发展绿色制造又称环境意识制造 可持续制 造等 是一种综合考虑环境影响和资源消耗的现代制造模式 其核 心是将绿色理念和技术工艺贯穿制造业全产业链和产品全生命周期 通过技术创新和系统优化做到制造业发展对环境负面影响最小 资源利用效率最高 从而实现经济效益 社会效益和生态环境效益 协调并重 绿色制造的主要发展方向可以概括为 五化 产品设计生态化强调 在设计开发阶段就要综合考虑全生命周期的资源环境影响 生产 过程清洁化强调 从源头提高资源利用效率 减少或避免污染物产 生 能源利用高效化强调 生产过程节能和终端用能产品能效水平 提升 回收再生资源化强调 使原本废弃的资源再次进入产品的制 造环节 产业耦合一体化强调 企业间资源利用效率提升和污染物 减排 第五章综合评价 1 下半年我国经济运行当中积极变化还会继续增加 稳中向好的发 展态势将会进一步巩固和扩大 6月份 制造业采购经理指数是51 7 已经连续11个月保持在扩张 区间 非制造业商务活动指数达到54 9 连续9个月保持在54 以上的较高 景气区间 同时 6月份消费者信心指数达到113 3 也是近年来的较高水平 近期国际货币基金组织 OECD等一些国际组织调高了中国经济增长 率的预期 中国经济发展的信心持续提升 xx年我国工业新旧动能转换成效初显 工业生产超预期回升 主要 体现在以下四个方面 2 该项目适应国内和国际卫浴配件行业总体发展趋势 是国家支持 和鼓励发展的产业 卫浴配件市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率46 99 投资利税率55 33 全部投资回报率35 25 全部投资回收期4 34年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xxx高新区建设卫浴配件项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xxx高新区及xx x高新区 十三五 卫浴配件产业发展规划 切合xxx高新区经济发 展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效 益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xxx高新区全面 建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元3353 025089 92173 0010075 521 1工程费用万元3353 025089 9222456 071 1 1建筑工程费用万元3353 023353 0223 13 1 1 2设 备购置及安装费万元5089 925089 9235 11 1 2工程建设其他费用万 元1632 581632 5811 26 1 2 1无形资产万元798 32798 321 3预备 费万元834 26834 261 3 1基本预备费万元358 95358 951 3 2涨价 预备费万元475 31475 312建设期利息万元3固定资产投资现值万元1 0075 5210075 52流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一 年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22456 0713052 611776 3 0922456 0722456 0722456 071 1应收账款万元6736 824042 0950 52 626736 826736 826736 821 2存货万元10105 236063 147578 92 10105 2310105 2310105 231 2 1原辅材料万元3031 571818 942273 683031 573031 573031 571 2 2燃料动力万元151 5890 95113 681 51 58151 58151 581 2 3在产品万元4648 412789 043486 304648 4 14648 414648 411 2 4产成品万元2273 681364 211705 262273 682 273 682273 681 3现金万元5614 023368 414210 515614 025614 02 5614 022流动负债万元18035 0210821 0113526 2618035 0218035 0 218035 022 1应付账款万元18035 0210821 0113526 2618035 02180 35 0218035 023流动资金万元4421 052652 633315 794421 054421 054421 054铺底流动资金万元1473 67884 211105 261473 671473 6 71473 67总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固 定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14496 57143 88 143 88 100 00 2项目建设投资万元10075 52100 00 100 00 69 50 2 1工程 费用万元8442 9483 80 83 80 58 24 2 1 1建筑工程费万元3353 02 33 28 33 28 23 13 2 1 2设备购置及安装费万元5089 9250 52 50 52 35 11 2 2工程建设其他费用万元798 327 92 7 92 5 51 2 2 1 无形资产万元798 327 92 7 92 5 51 2 3预备费万元834 268 28 8 28 5 75 2 3 1基本预备费万元358 953 56 3 56 2 48 2 3 2涨价预 备费万元475 314 72 4 72 3 28 3建设期利息万元4固定资产投资现 值万元10075 52100 00 100 00 69 50 5建设期间费用万元6流动资 金万元4421 0543 88 43 88 30 50 7铺底流动资金万元1473 6814 6 3 14 63 10 17 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位 第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19160 4023950 50 31934 0031934 0031934 001 1卫浴配件万元19160 4023950 503193 4 0031934 0031934 002现价增加值万元6131 337664 1610218 8810 218 8810218 883增值税万元563 80704 75939 66939 66939 663 1 销项税额万元5109 445109 445109 445109 445109 443 2进项税额 万元2501 873127

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