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文档简介

泓域咨询MACRO/ 专用汽车项目立项申请报告专用汽车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9431.38平方米(折合约14.14亩),其中:净用地面积9431.38平方米(红线范围折合约14.14亩)。项目规划总建筑面积12638.05平方米,其中:规划建设主体工程8044.86平方米,计容建筑面积12638.05平方米;预计建筑工程投资1062.17万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为专用汽车,根据市场情况,预计年产值4983.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2327.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1062.17983.97164.582327.161.1工程费用万元1062.17983.973044.271.1.1建筑工程费用万元1062.171062.1737.00%1.1.2设备购置及安装费万元983.97983.9734.28%1.2工程建设其他费用万元281.02281.029.79%1.2.1无形资产万元150.49150.491.3预备费万元130.53130.531.3.1基本预备费万元57.6257.621.3.2涨价预备费万元72.9172.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元2327.162327.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金543.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3044.271779.733091.373044.273044.273044.271.1应收账款万元913.28410.98730.62913.28913.28913.281.2存货万元1369.92616.461095.941369.921369.921369.921.2.1原辅材料万元410.98184.94328.78410.98410.98410.981.2.2燃料动力万元20.559.2516.4420.5520.5520.551.2.3在产品万元630.16283.57504.13630.16630.16630.161.2.4产成品万元308.23138.70246.59308.23308.23308.231.3现金万元761.07342.48608.85761.07761.07761.072流动负债万元2501.061125.482000.852501.062501.062501.062.1应付账款万元2501.061125.482000.852501.062501.062501.063流动资金万元543.21244.44434.57543.21543.21543.214铺底流动资金万元181.0781.48144.86181.07181.07181.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2870.37万元,其中:固定资产投资2327.16万元,占项目总投资的81.08%;流动资金543.21万元,占项目总投资的18.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1062.17万元,占项目总投资的37.00%;设备购置费983.97万元,占项目总投资的34.28%;其它投资281.02万元,占项目总投资的9.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2327.16+543.21=2870.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2870.37123.34%123.34%100.00%2项目建设投资万元2327.16100.00%100.00%81.08%2.1工程费用万元2046.1487.92%87.92%71.28%2.1.1建筑工程费万元1062.1745.64%45.64%37.00%2.1.2设备购置及安装费万元983.9742.28%42.28%34.28%2.2工程建设其他费用万元150.496.47%6.47%5.24%2.2.1无形资产万元150.496.47%6.47%5.24%2.3预备费万元130.535.61%5.61%4.55%2.3.1基本预备费万元57.622.48%2.48%2.01%2.3.2涨价预备费万元72.913.13%3.13%2.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2327.16100.00%100.00%81.08%5建设期间费用万元6流动资金万元543.2123.34%23.34%18.92%7铺底流动资金万元181.077.78%7.78%6.31%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.28%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度164.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4486.224486.228044.868044.86743.751.1主要生产车间2691.732691.734826.924826.92461.131.2辅助生产车间1435.591435.592574.362574.36238.001.3其他生产车间358.90358.90466.60466.6044.632仓储工程951.81951.812985.572985.57200.742.1成品贮存237.95237.95746.39746.3950.192.2原料仓储494.94494.941552.501552.50104.382.3辅助材料仓库218.92218.92686.68686.6846.173供配电工程50.7650.7650.7650.763.843.1供配电室50.7650.7650.7650.763.844给排水工程58.3858.3858.3858.383.434.1给排水58.3858.3858.3858.383.435服务性工程602.82602.82602.82602.8240.535.1办公用房303.87303.87303.87303.8722.255.2生活服务298.95298.95298.95298.9520.096消防及环保工程170.06170.06170.06170.0612.866.1消防环保工程170.06170.06170.06170.0612.867项目总图工程25.3825.3825.3825.3830.957.1场地及道路硬化1593.46322.70322.707.2场区围墙322.701593.461593.467.3安全保卫室25.3825.3825.3825.388绿化工程744.9426.07合计6345.4312638.0512638.051062.17(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费983.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量581929.63千瓦时,折合71.52吨标准煤。2、项目年总用水量2547.40立方米,折合0.22吨标准煤。3、“专用汽车项目投资建设项目”,年用电量581929.63千瓦时,年总用水量2547.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.74吨标准煤/年。达产年综合节能量29.30吨标准煤/年,项目总节能率24.85%,能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“专用汽车项目”主要从事专用汽车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性专用汽车项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保税区环境保护规划要求。因此,建

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