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文档简介

泓域咨询MACRO/ 兰炭项目立项申请报告兰炭项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20250.12平方米(折合约30.36亩),其中:净用地面积20250.12平方米(红线范围折合约30.36亩)。项目规划总建筑面积21262.63平方米,其中:规划建设主体工程16543.13平方米,计容建筑面积21262.63平方米;预计建筑工程投资1745.42万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为兰炭,根据市场情况,预计年产值14338.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5370.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1745.422514.00176.905370.681.1工程费用万元1745.422514.0010929.081.1.1建筑工程费用万元1745.421745.4224.75%1.1.2设备购置及安装费万元2514.002514.0035.64%1.2工程建设其他费用万元1111.261111.2615.75%1.2.1无形资产万元468.75468.751.3预备费万元642.51642.511.3.1基本预备费万元363.33363.331.3.2涨价预备费万元279.18279.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元5370.685370.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1682.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10929.084636.296995.7710929.0810929.0810929.081.1应收账款万元3278.721475.432622.983278.723278.723278.721.2存货万元4918.092213.143934.474918.094918.094918.091.2.1原辅材料万元1475.43663.941180.341475.431475.431475.431.2.2燃料动力万元73.7733.2059.0273.7773.7773.771.2.3在产品万元2262.321018.041809.862262.322262.322262.321.2.4产成品万元1106.57497.96885.261106.571106.571106.571.3现金万元2732.271229.522185.822732.272732.272732.272流动负债万元9246.324160.847397.069246.329246.329246.322.1应付账款万元9246.324160.847397.069246.329246.329246.323流动资金万元1682.76757.241346.211682.761682.761682.764铺底流动资金万元560.91252.41448.74560.91560.91560.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7053.44万元,其中:固定资产投资5370.68万元,占项目总投资的76.14%;流动资金1682.76万元,占项目总投资的23.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1745.42万元,占项目总投资的24.75%;设备购置费2514.00万元,占项目总投资的35.64%;其它投资1111.26万元,占项目总投资的15.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5370.68+1682.76=7053.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7053.44131.33%131.33%100.00%2项目建设投资万元5370.68100.00%100.00%76.14%2.1工程费用万元4259.4279.31%79.31%60.39%2.1.1建筑工程费万元1745.4232.50%32.50%24.75%2.1.2设备购置及安装费万元2514.0046.81%46.81%35.64%2.2工程建设其他费用万元468.758.73%8.73%6.65%2.2.1无形资产万元468.758.73%8.73%6.65%2.3预备费万元642.5111.96%11.96%9.11%2.3.1基本预备费万元363.336.77%6.77%5.15%2.3.2涨价预备费万元279.185.20%5.20%3.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5370.68100.00%100.00%76.14%5建设期间费用万元6流动资金万元1682.7631.33%31.33%23.86%7铺底流动资金万元560.9210.44%10.44%7.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.56%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度176.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10817.8010817.8016543.1316543.131493.801.1主要生产车间6490.686490.689925.889925.88926.161.2辅助生产车间3461.703461.705293.805293.80478.021.3其他生产车间865.42865.42959.50959.5089.632仓储工程2295.152295.153067.683067.68201.462.1成品贮存573.79573.79766.92766.9250.372.2原料仓储1193.481193.481595.191595.19104.762.3辅助材料仓库527.88527.88705.57705.5746.343供配电工程122.41122.41122.41122.419.043.1供配电室122.41122.41122.41122.419.044给排水工程140.77140.77140.77140.778.094.1给排水140.77140.77140.77140.778.095服务性工程1453.591453.591453.591453.5995.465.1办公用房735.46735.46735.46735.4651.245.2生活服务718.13718.13718.13718.1348.476消防及环保工程410.07410.07410.07410.0730.306.1消防环保工程410.07410.07410.07410.0730.307项目总图工程61.2061.2061.2061.20-145.777.1场地及道路硬化3870.02675.00675.007.2场区围墙675.003870.023870.027.3安全保卫室61.2061.2061.2061.208绿化工程1515.3553.04合计15300.9921262.6321262.631745.42(四)设备方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2514.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量846206.40千瓦时,折合104.00吨标准煤。2、项目年总用水量5868.43立方米,折合0.50吨标准煤。3、“兰炭项目投资建设项目”,年用电量846206.40千瓦时,年总用水量5868.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.50吨标准煤/年。达产年综合节能量34.83吨标准煤/年,项目总节能率24.89%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“兰炭项目”主要从事兰炭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性兰炭项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此

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