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文档简介
泓域咨询MACRO/ 反光材料项目立项申请报告反光材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28614.30平方米(折合约42.90亩),其中:净用地面积28614.30平方米(红线范围折合约42.90亩)。项目规划总建筑面积31189.59平方米,其中:规划建设主体工程19887.31平方米,计容建筑面积31189.59平方米;预计建筑工程投资2703.98万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为反光材料,根据市场情况,预计年产值16802.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8483.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2703.982868.88197.758483.481.1工程费用万元2703.982868.8813385.331.1.1建筑工程费用万元2703.982703.9826.34%1.1.2设备购置及安装费万元2868.882868.8827.95%1.2工程建设其他费用万元2910.622910.6228.35%1.2.1无形资产万元1410.391410.391.3预备费万元1500.231500.231.3.1基本预备费万元651.28651.281.3.2涨价预备费万元848.95848.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元8483.488483.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1781.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13385.337001.887629.8413385.3313385.3313385.331.1应收账款万元4015.602409.363011.704015.604015.604015.601.2存货万元6023.403614.044517.556023.406023.406023.401.2.1原辅材料万元1807.021084.211355.261807.021807.021807.021.2.2燃料动力万元90.3554.2167.7690.3590.3590.351.2.3在产品万元2770.761662.462078.072770.762770.762770.761.2.4产成品万元1355.26813.161016.451355.261355.261355.261.3现金万元3346.332007.802509.753346.333346.333346.332流动负债万元11603.766962.268702.8211603.7611603.7611603.762.1应付账款万元11603.766962.268702.8211603.7611603.7611603.763流动资金万元1781.571068.941336.181781.571781.571781.574铺底流动资金万元593.85356.31445.39593.85593.85593.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10265.05万元,其中:固定资产投资8483.48万元,占项目总投资的82.64%;流动资金1781.57万元,占项目总投资的17.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2703.98万元,占项目总投资的26.34%;设备购置费2868.88万元,占项目总投资的27.95%;其它投资2910.62万元,占项目总投资的28.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8483.48+1781.57=10265.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10265.05121.00%121.00%100.00%2项目建设投资万元8483.48100.00%100.00%82.64%2.1工程费用万元5572.8665.69%65.69%54.29%2.1.1建筑工程费万元2703.9831.87%31.87%26.34%2.1.2设备购置及安装费万元2868.8833.82%33.82%27.95%2.2工程建设其他费用万元1410.3916.63%16.63%13.74%2.2.1无形资产万元1410.3916.63%16.63%13.74%2.3预备费万元1500.2317.68%17.68%14.61%2.3.1基本预备费万元651.287.68%7.68%6.34%2.3.2涨价预备费万元848.9510.01%10.01%8.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8483.48100.00%100.00%82.64%5建设期间费用万元6流动资金万元1781.5721.00%21.00%17.36%7铺底流动资金万元593.867.00%7.00%5.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.40%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度197.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15051.3515051.3519887.3119887.311896.541.1主要生产车间9030.819030.8111932.3911932.391175.851.2辅助生产车间4816.434816.436363.946363.94606.891.3其他生产车间1204.111204.111153.461153.46113.792仓储工程3193.363193.367346.487346.48509.522.1成品贮存798.34798.341836.621836.62127.382.2原料仓储1660.551660.553820.173820.17264.952.3辅助材料仓库734.47734.471689.691689.69117.193供配电工程170.31170.31170.31170.3113.293.1供配电室170.31170.31170.31170.3113.294给排水工程195.86195.86195.86195.8611.894.1给排水195.86195.86195.86195.8611.895服务性工程2022.462022.462022.462022.46140.275.1办公用房1069.271069.271069.271069.2758.765.2生活服务953.19953.19953.19953.1967.836消防及环保工程570.55570.55570.55570.5544.526.1消防环保工程570.55570.55570.55570.5544.527项目总图工程85.1685.1685.1685.1611.217.1场地及道路硬化5354.931078.611078.617.2场区围墙1078.615354.935354.937.3安全保卫室85.1685.1685.1685.168绿化工程2192.7176.74合计21289.0431189.5931189.592703.98(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2868.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量839534.39千瓦时,折合103.18吨标准煤。2、项目年总用水量12665.90立方米,折合1.08吨标准煤。3、“反光材料项目投资建设项目”,年用电量839534.39千瓦时,年总用水量12665.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.26吨标准煤/年。达产年综合节能量31.14吨标准煤/年,项目总节能率26.09%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“反光材料项目”主要从事反光材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性反光材料项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保
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