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泓域咨询MACRO/ 机织布项目立项申请报告机织布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37198.59平方米(折合约55.77亩),其中:净用地面积37198.59平方米(红线范围折合约55.77亩)。项目规划总建筑面积46870.22平方米,其中:规划建设主体工程28372.97平方米,计容建筑面积46870.22平方米;预计建筑工程投资3843.34万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为机织布,根据市场情况,预计年产值30575.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10679.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3843.342981.61191.5010679.951.1工程费用万元3843.342981.6121747.801.1.1建筑工程费用万元3843.343843.3427.15%1.1.2设备购置及安装费万元2981.612981.6121.07%1.2工程建设其他费用万元3855.003855.0027.24%1.2.1无形资产万元2182.862182.861.3预备费万元1672.141672.141.3.1基本预备费万元797.56797.561.3.2涨价预备费万元874.58874.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元10679.9510679.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3473.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21747.808372.8816620.9621747.8021747.8021747.801.1应收账款万元6524.342609.744567.046524.346524.346524.341.2存货万元9786.513914.606850.569786.519786.519786.511.2.1原辅材料万元2935.951174.382055.172935.952935.952935.951.2.2燃料动力万元146.8058.72102.76146.80146.80146.801.2.3在产品万元4501.791800.723151.264501.794501.794501.791.2.4产成品万元2201.96880.791541.382201.962201.962201.961.3现金万元5436.952174.783805.865436.955436.955436.952流动负债万元18274.207309.6812791.9418274.2018274.2018274.202.1应付账款万元18274.207309.6812791.9418274.2018274.2018274.203流动资金万元3473.601389.442431.523473.603473.603473.604铺底流动资金万元1157.86463.15810.511157.861157.861157.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14153.55万元,其中:固定资产投资10679.95万元,占项目总投资的75.46%;流动资金3473.60万元,占项目总投资的24.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3843.34万元,占项目总投资的27.15%;设备购置费2981.61万元,占项目总投资的21.07%;其它投资3855.00万元,占项目总投资的27.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10679.95+3473.60=14153.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14153.55132.52%132.52%100.00%2项目建设投资万元10679.95100.00%100.00%75.46%2.1工程费用万元6824.9563.90%63.90%48.22%2.1.1建筑工程费万元3843.3435.99%35.99%27.15%2.1.2设备购置及安装费万元2981.6127.92%27.92%21.07%2.2工程建设其他费用万元2182.8620.44%20.44%15.42%2.2.1无形资产万元2182.8620.44%20.44%15.42%2.3预备费万元1672.1415.66%15.66%11.81%2.3.1基本预备费万元797.567.47%7.47%5.64%2.3.2涨价预备费万元874.588.19%8.19%6.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10679.95100.00%100.00%75.46%5建设期间费用万元6流动资金万元3473.6032.52%32.52%24.54%7铺底流动资金万元1157.8710.84%10.84%8.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.13%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度191.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13709.8813709.8828372.9728372.972559.231.1主要生产车间8225.938225.9317023.7817023.781586.721.2辅助生产车间4387.164387.169079.359079.35818.951.3其他生产车间1096.791096.791645.631645.63153.552仓储工程2908.742908.7412023.2112023.21788.722.1成品贮存727.18727.183005.803005.80197.182.2原料仓储1512.541512.546252.076252.07410.132.3辅助材料仓库669.01669.012765.342765.34181.413供配电工程155.13155.13155.13155.1311.453.1供配电室155.13155.13155.13155.1311.454给排水工程178.40178.40178.40178.4010.244.1给排水178.40178.40178.40178.4010.245服务性工程1842.201842.201842.201842.20120.855.1办公用房925.21925.21925.21925.2151.835.2生活服务916.99916.99916.99916.9957.476消防及环保工程519.70519.70519.70519.7038.356.1消防环保工程519.70519.70519.70519.7038.357项目总图工程77.5777.5777.5777.57237.247.1场地及道路硬化5054.21955.05955.057.2场区围墙955.055054.215054.217.3安全保卫室77.5777.5777.5777.578绿化工程2207.5677.26合计19391.6246870.2246870.223843.34(四)设备方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费2981.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量805197.94千瓦时,折合98.96吨标准煤。2、项目年总用水量23864.20立方米,折合2.04吨标准煤。3、“机织布项目投资建设项目”,年用电量805197.94千瓦时,年总用水量23864.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.00吨标准煤/年。达产年综合节能量41.25吨标准煤/年,项目总节能率21.52%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“机织布项目”主要从事机织布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性机织布项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符

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