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文档简介

泓域咨询MACRO/ 方向盘骨架及汽车精密配件项目立项申请报告方向盘骨架及汽车精密配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48937.79平方米(折合约73.37亩),其中:净用地面积48937.79平方米(红线范围折合约73.37亩)。项目规划总建筑面积50405.92平方米,其中:规划建设主体工程35165.68平方米,计容建筑面积50405.92平方米;预计建筑工程投资3737.04万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为方向盘骨架及汽车精密配件,根据市场情况,预计年产值44120.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12518.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3737.044833.46170.6212518.391.1工程费用万元3737.044833.4626803.561.1.1建筑工程费用万元3737.043737.0419.92%1.1.2设备购置及安装费万元4833.464833.4625.76%1.2工程建设其他费用万元3947.893947.8921.04%1.2.1无形资产万元2229.312229.311.3预备费万元1718.581718.581.3.1基本预备费万元694.46694.461.3.2涨价预备费万元1024.121024.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元12518.3912518.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6244.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26803.5616290.4626585.0626803.5626803.5626803.561.1应收账款万元8041.074824.646432.858041.078041.078041.071.2存货万元12061.607236.969649.2812061.6012061.6012061.601.2.1原辅材料万元3618.482171.092894.783618.483618.483618.481.2.2燃料动力万元180.92108.55144.74180.92180.92180.921.2.3在产品万元5548.343329.004438.675548.345548.345548.341.2.4产成品万元2713.861628.322171.092713.862713.862713.861.3现金万元6700.894020.535360.716700.896700.896700.892流动负债万元20559.3412335.6016447.4720559.3420559.3420559.342.1应付账款万元20559.3412335.6016447.4720559.3420559.3420559.343流动资金万元6244.223746.534995.386244.226244.226244.224铺底流动资金万元2081.391248.841665.122081.392081.392081.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18762.61万元,其中:固定资产投资12518.39万元,占项目总投资的66.72%;流动资金6244.22万元,占项目总投资的33.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3737.04万元,占项目总投资的19.92%;设备购置费4833.46万元,占项目总投资的25.76%;其它投资3947.89万元,占项目总投资的21.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12518.39+6244.22=18762.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18762.61149.88%149.88%100.00%2项目建设投资万元12518.39100.00%100.00%66.72%2.1工程费用万元8570.5068.46%68.46%45.68%2.1.1建筑工程费万元3737.0429.85%29.85%19.92%2.1.2设备购置及安装费万元4833.4638.61%38.61%25.76%2.2工程建设其他费用万元2229.3117.81%17.81%11.88%2.2.1无形资产万元2229.3117.81%17.81%11.88%2.3预备费万元1718.5813.73%13.73%9.16%2.3.1基本预备费万元694.465.55%5.55%3.70%2.3.2涨价预备费万元1024.128.18%8.18%5.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12518.39100.00%100.00%66.72%5建设期间费用万元6流动资金万元6244.2249.88%49.88%33.28%7铺底流动资金万元2081.4116.63%16.63%11.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.49%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度170.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23696.8723696.8735165.6835165.682867.861.1主要生产车间14218.1214218.1221099.4121099.411778.071.2辅助生产车间7583.007583.0011253.0211253.02917.721.3其他生产车间1895.751895.752039.612039.61172.072仓储工程5027.625027.629906.169906.16587.552.1成品贮存1256.901256.902476.542476.54146.892.2原料仓储2614.362614.365151.205151.20305.532.3辅助材料仓库1156.351156.352278.422278.42135.143供配电工程268.14268.14268.14268.1417.893.1供配电室268.14268.14268.14268.1417.894给排水工程308.36308.36308.36308.3616.004.1给排水308.36308.36308.36308.3616.005服务性工程3184.163184.163184.163184.16188.865.1办公用房1542.051542.051542.051542.0595.125.2生活服务1642.111642.111642.111642.1182.476消防及环保工程898.27898.27898.27898.2759.946.1消防环保工程898.27898.27898.27898.2759.947项目总图工程134.07134.07134.07134.07-126.117.1场地及道路硬化8834.511423.461423.467.2场区围墙1423.468834.518834.517.3安全保卫室134.07134.07134.07134.078绿化工程3572.79125.05合计33517.4950405.9250405.923737.04(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费4833.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量765491.33千瓦时,折合94.08吨标准煤。2、项目年总用水量18722.37立方米,折合1.60吨标准煤。3、“方向盘骨架及汽车精密配件项目投资建设项目”,年用电量765491.33千瓦时,年总用水量18722.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.68吨标准煤/年。达产年综合节能量39.08吨标准煤/年,项目总节能率26.62%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“方向盘骨架及汽车精密配件项目”主要从事方向盘骨架及汽车精密配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性方向盘骨架及汽车精密配件项目选址于某某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经开区环境保护规划要求。因此,建设项

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