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文档简介

泓域咨询MACRO/ 折叠床架子项目立项申请报告折叠床架子项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59863.25平方米(折合约89.75亩),其中:净用地面积59863.25平方米(红线范围折合约89.75亩)。项目规划总建筑面积87998.98平方米,其中:规划建设主体工程56073.76平方米,计容建筑面积87998.98平方米;预计建筑工程投资6374.43万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为折叠床架子,根据市场情况,预计年产值52204.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14799.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6374.437214.26164.9014799.771.1工程费用万元6374.437214.2631814.781.1.1建筑工程费用万元6374.436374.4328.60%1.1.2设备购置及安装费万元7214.267214.2632.37%1.2工程建设其他费用万元1211.081211.085.43%1.2.1无形资产万元579.81579.811.3预备费万元631.27631.271.3.1基本预备费万元275.05275.051.3.2涨价预备费万元356.22356.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元14799.7714799.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7488.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31814.7821853.8523909.1931814.7831814.7831814.781.1应收账款万元9544.436203.886681.109544.439544.439544.431.2存货万元14316.659305.8210021.6614316.6514316.6514316.651.2.1原辅材料万元4294.992791.753006.504294.994294.994294.991.2.2燃料动力万元214.75139.59150.32214.75214.75214.751.2.3在产品万元6585.664280.684609.966585.666585.666585.661.2.4产成品万元3221.252093.812254.873221.253221.253221.251.3现金万元7953.695169.905567.597953.697953.697953.692流动负债万元24326.3915812.1517028.4724326.3924326.3924326.392.1应付账款万元24326.3915812.1517028.4724326.3924326.3924326.393流动资金万元7488.394867.455241.877488.397488.397488.394铺底流动资金万元2496.111622.481747.292496.112496.112496.113、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22288.16万元,其中:固定资产投资14799.77万元,占项目总投资的66.40%;流动资金7488.39万元,占项目总投资的33.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6374.43万元,占项目总投资的28.60%;设备购置费7214.26万元,占项目总投资的32.37%;其它投资1211.08万元,占项目总投资的5.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14799.77+7488.39=22288.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22288.16150.60%150.60%100.00%2项目建设投资万元14799.77100.00%100.00%66.40%2.1工程费用万元13588.6991.82%91.82%60.97%2.1.1建筑工程费万元6374.4343.07%43.07%28.60%2.1.2设备购置及安装费万元7214.2648.75%48.75%32.37%2.2工程建设其他费用万元579.813.92%3.92%2.60%2.2.1无形资产万元579.813.92%3.92%2.60%2.3预备费万元631.274.27%4.27%2.83%2.3.1基本预备费万元275.051.86%1.86%1.23%2.3.2涨价预备费万元356.222.41%2.41%1.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14799.77100.00%100.00%66.40%5建设期间费用万元6流动资金万元7488.3950.60%50.60%33.60%7铺底流动资金万元2496.1316.87%16.87%11.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.94%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度164.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22405.9622405.9656073.7656073.764468.031.1主要生产车间13443.5813443.5833644.2633644.262770.181.2辅助生产车间7169.917169.9117943.6017943.601429.771.3其他生产车间1792.481792.483252.283252.28268.082仓储工程4753.744753.7420751.3920751.391202.542.1成品贮存1188.431188.435187.855187.85300.632.2原料仓储2471.942471.9410790.7210790.72625.322.3辅助材料仓库1093.361093.364772.824772.82276.583供配电工程253.53253.53253.53253.5316.533.1供配电室253.53253.53253.53253.5316.534给排水工程291.56291.56291.56291.5614.784.1给排水291.56291.56291.56291.5614.785服务性工程3010.703010.703010.703010.70174.475.1办公用房1477.171477.171477.171477.1786.015.2生活服务1533.531533.531533.531533.5387.666消防及环保工程849.33849.33849.33849.3355.376.1消防环保工程849.33849.33849.33849.3355.377项目总图工程126.77126.77126.77126.77353.797.1场地及道路硬化8807.231292.111292.117.2场区围墙1292.118807.238807.237.3安全保卫室126.77126.77126.77126.778绿化工程2540.5388.92合计31691.6087998.9887998.986374.43(四)设备方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费7214.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1059385.32千瓦时,折合130.20吨标准煤。2、项目年总用水量51918.71立方米,折合4.43吨标准煤。3、“折叠床架子项目投资建设项目”,年用电量1059385.32千瓦时,年总用水量51918.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.63吨标准煤/年。达产年综合节能量42.51吨标准煤/年,项目总节能率24.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“折叠床架子项目”主要从事折叠床架子项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性折叠床架子项目选址于某某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济开发区环境

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