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文档简介

泓域咨询MACRO/ 眼镜配件项目立项申请报告眼镜配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46870.09平方米(折合约70.27亩),其中:净用地面积46870.09平方米(红线范围折合约70.27亩)。项目规划总建筑面积50619.70平方米,其中:规划建设主体工程31423.26平方米,计容建筑面积50619.70平方米;预计建筑工程投资3557.53万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为眼镜配件,根据市场情况,预计年产值34205.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11856.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3557.534576.90168.7311856.661.1工程费用万元3557.534576.9021682.141.1.1建筑工程费用万元3557.533557.5322.14%1.1.2设备购置及安装费万元4576.904576.9028.49%1.2工程建设其他费用万元3722.233722.2323.17%1.2.1无形资产万元1646.401646.401.3预备费万元2075.832075.831.3.1基本预备费万元836.87836.871.3.2涨价预备费万元1238.961238.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元11856.6611856.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4209.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21682.1415369.8217597.1121682.1421682.1421682.141.1应收账款万元6504.644228.025203.716504.646504.646504.641.2存货万元9756.966342.037805.579756.969756.969756.961.2.1原辅材料万元2927.091902.612341.672927.092927.092927.091.2.2燃料动力万元146.3595.13117.08146.35146.35146.351.2.3在产品万元4488.202917.333590.564488.204488.204488.201.2.4产成品万元2195.321426.961756.252195.322195.322195.321.3现金万元5420.533523.354336.435420.535420.535420.532流动负债万元17472.7811357.3113978.2217472.7817472.7817472.782.1应付账款万元17472.7811357.3113978.2217472.7817472.7817472.783流动资金万元4209.362736.083367.494209.364209.364209.364铺底流动资金万元1403.11912.031122.491403.111403.111403.113、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16066.02万元,其中:固定资产投资11856.66万元,占项目总投资的73.80%;流动资金4209.36万元,占项目总投资的26.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3557.53万元,占项目总投资的22.14%;设备购置费4576.90万元,占项目总投资的28.49%;其它投资3722.23万元,占项目总投资的23.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11856.66+4209.36=16066.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16066.02135.50%135.50%100.00%2项目建设投资万元11856.66100.00%100.00%73.80%2.1工程费用万元8134.4368.61%68.61%50.63%2.1.1建筑工程费万元3557.5330.00%30.00%22.14%2.1.2设备购置及安装费万元4576.9038.60%38.60%28.49%2.2工程建设其他费用万元1646.4013.89%13.89%10.25%2.2.1无形资产万元1646.4013.89%13.89%10.25%2.3预备费万元2075.8317.51%17.51%12.92%2.3.1基本预备费万元836.877.06%7.06%5.21%2.3.2涨价预备费万元1238.9610.45%10.45%7.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11856.66100.00%100.00%73.80%5建设期间费用万元6流动资金万元4209.3635.50%35.50%26.20%7铺底流动资金万元1403.1211.83%11.83%8.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.04%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度168.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23872.0023872.0031423.2631423.262429.251.1主要生产车间14323.2014323.2018853.9618853.961506.131.2辅助生产车间7639.047639.0410055.4410055.44777.361.3其他生产车间1909.761909.761822.551822.55145.752仓储工程5064.785064.7812477.6912477.69701.542.1成品贮存1266.191266.193119.423119.42175.382.2原料仓储2633.692633.696488.406488.40364.802.3辅助材料仓库1164.901164.902869.872869.87161.353供配电工程270.12270.12270.12270.1217.093.1供配电室270.12270.12270.12270.1217.094给排水工程310.64310.64310.64310.6415.284.1给排水310.64310.64310.64310.6415.285服务性工程3207.693207.693207.693207.69180.355.1办公用房1414.191414.191414.191414.1972.885.2生活服务1793.501793.501793.501793.50106.866消防及环保工程904.91904.91904.91904.9157.246.1消防环保工程904.91904.91904.91904.9157.247项目总图工程135.06135.06135.06135.0662.147.1场地及道路硬化9444.041691.801691.807.2场区围墙1691.809444.049444.047.3安全保卫室135.06135.06135.06135.068绿化工程2704.0094.64合计33765.2150619.7050619.703557.53(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费4576.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1378502.77千瓦时,折合169.42吨标准煤。2、项目年总用水量28490.80立方米,折合2.43吨标准煤。3、“眼镜配件项目投资建设项目”,年用电量1378502.77千瓦时,年总用水量28490.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)171.85吨标准煤/年。达产年综合节能量42.96吨标准煤/年,项目总节能率29.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“眼镜配件项目”主要从事眼镜配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性眼镜配件项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求

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