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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电视数据线项目立项申请报告电视数据线项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22317.82平方米(折合约33.46亩),其中:净用地面积22317.82平方米(红线范围折合约33.46亩)。项目规划总建筑面积27004.56平方米,其中:规划建设主体工程19459.74平方米,计容建筑面积27004.56平方米;预计建筑工程投资1985.70万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电视数据线,根据市场情况,预计年产值16748.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5425.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1985.702291.27162.155425.541.1工程费用万元1985.702291.2710437.221.1.1建筑工程费用万元1985.701985.7027.01%1.1.2设备购置及安装费万元2291.272291.2731.16%1.2工程建设其他费用万元1148.571148.5715.62%1.2.1无形资产万元528.58528.581.3预备费万元619.99619.991.3.1基本预备费万元253.21253.211.3.2涨价预备费万元366.78366.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元5425.545425.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1926.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10437.226225.907581.6710437.2210437.2210437.221.1应收账款万元3131.171722.142191.823131.173131.173131.171.2存货万元4696.752583.213287.724696.754696.754696.751.2.1原辅材料万元1409.02774.96986.321409.021409.021409.021.2.2燃料动力万元70.4538.7549.3270.4570.4570.451.2.3在产品万元2160.511188.281512.352160.512160.512160.511.2.4产成品万元1056.77581.22739.741056.771056.771056.771.3现金万元2609.301435.121826.512609.302609.302609.302流动负债万元8510.284680.655957.208510.288510.288510.282.1应付账款万元8510.284680.655957.208510.288510.288510.283流动资金万元1926.941059.821348.861926.941926.941926.944铺底流动资金万元642.31353.27449.62642.31642.31642.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7352.48万元,其中:固定资产投资5425.54万元,占项目总投资的73.79%;流动资金1926.94万元,占项目总投资的26.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1985.70万元,占项目总投资的27.01%;设备购置费2291.27万元,占项目总投资的31.16%;其它投资1148.57万元,占项目总投资的15.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5425.54+1926.94=7352.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7352.48135.52%135.52%100.00%2项目建设投资万元5425.54100.00%100.00%73.79%2.1工程费用万元4276.9778.83%78.83%58.17%2.1.1建筑工程费万元1985.7036.60%36.60%27.01%2.1.2设备购置及安装费万元2291.2742.23%42.23%31.16%2.2工程建设其他费用万元528.589.74%9.74%7.19%2.2.1无形资产万元528.589.74%9.74%7.19%2.3预备费万元619.9911.43%11.43%8.43%2.3.1基本预备费万元253.214.67%4.67%3.44%2.3.2涨价预备费万元366.786.76%6.76%4.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5425.54100.00%100.00%73.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1926.9435.52%35.52%26.21%7铺底流动资金万元642.3111.84%11.84%8.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.02%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度162.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10101.5210101.5219459.7419459.741574.011.1主要生产车间6060.916060.9111675.8411675.84975.891.2辅助生产车间3232.493232.496227.126227.12503.681.3其他生产车间808.12808.121128.661128.6694.442仓储工程2143.182143.184904.134904.13288.492.1成品贮存535.79535.791226.031226.0372.122.2原料仓储1114.451114.452550.152550.15150.012.3辅助材料仓库492.93492.931127.951127.9566.353供配电工程114.30114.30114.30114.307.563.1供配电室114.30114.30114.30114.307.564给排水工程131.45131.45131.45131.456.774.1给排水131.45131.45131.45131.456.775服务性工程1357.351357.351357.351357.3579.855.1办公用房690.40690.40690.40690.4041.535.2生活服务666.95666.95666.95666.9546.156消防及环保工程382.91382.91382.91382.9125.346.1消防环保工程382.91382.91382.91382.9125.347项目总图工程57.1557.1557.1557.15-55.357.1场地及道路硬化3841.13820.09820.097.2场区围墙820.093841.133841.137.3安全保卫室57.1557.1557.1557.158绿化工程1686.4359.03合计14287.8727004.5627004.561985.70(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2291.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量1283385.92千瓦时,折合157.73吨标准煤。2、项目年总用水量10170.59立方米,折合0.87吨标准煤。3、“电视数据线项目投资建设项目”,年用电量1283385.92千瓦时,年总用水量10170.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.60吨标准煤/年。达产年综合节能量50.08吨标准煤/年,项目总节能率25.78%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电视数据线项目”主要从事电视数据线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电视数据线项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境
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