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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铝压铸件项目立项申请报告铝压铸件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50445.21平方米(折合约75.63亩),其中:净用地面积50445.21平方米(红线范围折合约75.63亩)。项目规划总建筑面积78694.53平方米,其中:规划建设主体工程54080.17平方米,计容建筑面积78694.53平方米;预计建筑工程投资6060.60万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝压铸件,根据市场情况,预计年产值40834.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13370.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6060.604665.94176.7913370.631.1工程费用万元6060.604665.9428248.111.1.1建筑工程费用万元6060.606060.6032.60%1.1.2设备购置及安装费万元4665.944665.9425.10%1.2工程建设其他费用万元2644.092644.0914.22%1.2.1无形资产万元1091.901091.901.3预备费万元1552.191552.191.3.1基本预备费万元659.34659.341.3.2涨价预备费万元892.85892.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元13370.6313370.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5219.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28248.1111881.9620797.5728248.1128248.1128248.111.1应收账款万元8474.433389.776355.828474.438474.438474.431.2存货万元12711.655084.669533.7412711.6512711.6512711.651.2.1原辅材料万元3813.491525.402860.123813.493813.493813.491.2.2燃料动力万元190.6776.27143.01190.67190.67190.671.2.3在产品万元5847.362338.944385.525847.365847.365847.361.2.4产成品万元2860.121144.052145.092860.122860.122860.121.3现金万元7062.032824.815296.527062.037062.037062.032流动负债万元23028.479211.3917271.3523028.4723028.4723028.472.1应付账款万元23028.479211.3917271.3523028.4723028.4723028.473流动资金万元5219.642087.863914.735219.645219.645219.644铺底流动资金万元1739.86695.951304.911739.861739.861739.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18590.27万元,其中:固定资产投资13370.63万元,占项目总投资的71.92%;流动资金5219.64万元,占项目总投资的28.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6060.60万元,占项目总投资的32.60%;设备购置费4665.94万元,占项目总投资的25.10%;其它投资2644.09万元,占项目总投资的14.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13370.63+5219.64=18590.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18590.27139.04%139.04%100.00%2项目建设投资万元13370.63100.00%100.00%71.92%2.1工程费用万元10726.5480.22%80.22%57.70%2.1.1建筑工程费万元6060.6045.33%45.33%32.60%2.1.2设备购置及安装费万元4665.9434.90%34.90%25.10%2.2工程建设其他费用万元1091.908.17%8.17%5.87%2.2.1无形资产万元1091.908.17%8.17%5.87%2.3预备费万元1552.1911.61%11.61%8.35%2.3.1基本预备费万元659.344.93%4.93%3.55%2.3.2涨价预备费万元892.856.68%6.68%4.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13370.63100.00%100.00%71.92%5建设期间费用万元6流动资金万元5219.6439.04%39.04%28.08%7铺底流动资金万元1739.8813.01%13.01%9.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.13%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度176.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23228.4623228.4654080.1754080.174581.441.1主要生产车间13937.0813937.0832448.1032448.102840.491.2辅助生产车间7433.117433.1117305.6517305.651466.061.3其他生产车间1858.281858.283136.653136.65274.892仓储工程4928.254928.2515999.3315999.33985.742.1成品贮存1232.061232.063999.833999.83246.442.2原料仓储2562.692562.698319.658319.65512.582.3辅助材料仓库1133.501133.503679.853679.85226.723供配电工程262.84262.84262.84262.8418.223.1供配电室262.84262.84262.84262.8418.224给排水工程302.27302.27302.27302.2716.304.1给排水302.27302.27302.27302.2716.305服务性工程3121.223121.223121.223121.22192.305.1办公用房1458.071458.071458.071458.07102.765.2生活服务1663.151663.151663.151663.15114.066消防及环保工程880.51880.51880.51880.5161.036.1消防环保工程880.51880.51880.51880.5161.037项目总图工程131.42131.42131.42131.4289.197.1场地及道路硬化8309.671371.691371.697.2场区围墙1371.698309.678309.677.3安全保卫室131.42131.42131.42131.428绿化工程3325.00116.38合计32854.9778694.5378694.536060.60(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费4665.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量995513.01千瓦时,折合122.35吨标准煤。2、项目年总用水量30777.26立方米,折合2.63吨标准煤。3、“铝压铸件项目投资建设项目”,年用电量995513.01千瓦时,年总用水量30777.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.98吨标准煤/年。达产年综合节能量46.23吨标准煤/年,项目总节能率21.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铝压铸件项目”主要从事铝压铸件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝压铸件项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因此,建设项

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