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文档简介

泓域咨询MACRO/ 绢纺布项目立项申请报告绢纺布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14653.99平方米(折合约21.97亩),其中:净用地面积14653.99平方米(红线范围折合约21.97亩)。项目规划总建筑面积20075.97平方米,其中:规划建设主体工程16020.17平方米,计容建筑面积20075.97平方米;预计建筑工程投资1734.93万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为绢纺布,根据市场情况,预计年产值9308.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4205.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1734.931109.25191.424205.501.1工程费用万元1734.931109.256376.791.1.1建筑工程费用万元1734.931734.9332.51%1.1.2设备购置及安装费万元1109.251109.2520.79%1.2工程建设其他费用万元1361.321361.3225.51%1.2.1无形资产万元672.22672.221.3预备费万元689.10689.101.3.1基本预备费万元374.21374.211.3.2涨价预备费万元314.89314.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元4205.504205.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1131.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6376.792537.304758.776376.796376.796376.791.1应收账款万元1913.04860.871434.781913.041913.041913.041.2存货万元2869.561291.302152.172869.562869.562869.561.2.1原辅材料万元860.87387.39645.65860.87860.87860.871.2.2燃料动力万元43.0419.3732.2843.0443.0443.041.2.3在产品万元1320.00594.00990.001320.001320.001320.001.2.4产成品万元645.65290.54484.24645.65645.65645.651.3现金万元1594.20717.391195.651594.201594.201594.202流动负债万元5245.622360.533934.215245.625245.625245.622.1应付账款万元5245.622360.533934.215245.625245.625245.623流动资金万元1131.17509.03848.381131.171131.171131.174铺底流动资金万元377.05169.68282.79377.05377.05377.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5336.67万元,其中:固定资产投资4205.50万元,占项目总投资的78.80%;流动资金1131.17万元,占项目总投资的21.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1734.93万元,占项目总投资的32.51%;设备购置费1109.25万元,占项目总投资的20.79%;其它投资1361.32万元,占项目总投资的25.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4205.50+1131.17=5336.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5336.67126.90%126.90%100.00%2项目建设投资万元4205.50100.00%100.00%78.80%2.1工程费用万元2844.1867.63%67.63%53.30%2.1.1建筑工程费万元1734.9341.25%41.25%32.51%2.1.2设备购置及安装费万元1109.2526.38%26.38%20.79%2.2工程建设其他费用万元672.2215.98%15.98%12.60%2.2.1无形资产万元672.2215.98%15.98%12.60%2.3预备费万元689.1016.39%16.39%12.91%2.3.1基本预备费万元374.218.90%8.90%7.01%2.3.2涨价预备费万元314.897.49%7.49%5.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4205.50100.00%100.00%78.80%5建设期间费用万元6流动资金万元1131.1726.90%26.90%21.20%7铺底流动资金万元377.068.97%8.97%7.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.08%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.46%,固定资产投资强度191.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6949.746949.7416020.1716020.171522.881.1主要生产车间4169.844169.849612.109612.10944.191.2辅助生产车间2223.922223.925126.455126.45487.321.3其他生产车间555.98555.98929.17929.1791.372仓储工程1474.481474.482636.272636.27182.262.1成品贮存368.62368.62659.07659.0745.562.2原料仓储766.73766.731370.861370.8694.782.3辅助材料仓库339.13339.13606.34606.3441.923供配电工程78.6478.6478.6478.646.123.1供配电室78.6478.6478.6478.646.124给排水工程90.4490.4490.4490.445.474.1给排水90.4490.4490.4490.445.475服务性工程933.84933.84933.84933.8464.565.1办公用房451.99451.99451.99451.9930.185.2生活服务481.85481.85481.85481.8527.616消防及环保工程263.44263.44263.44263.4420.496.1消防环保工程263.44263.44263.44263.4420.497项目总图工程39.3239.3239.3239.32-102.257.1场地及道路硬化2551.09523.48523.487.2场区围墙523.482551.092551.097.3安全保卫室39.3239.3239.3239.328绿化工程1011.4535.40合计9829.9020075.9720075.971734.93(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费1109.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量869721.17千瓦时,折合106.89吨标准煤。2、项目年总用水量6011.21立方米,折合0.51吨标准煤。3、“绢纺布项目投资建设项目”,年用电量869721.17千瓦时,年总用水量6011.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.40吨标准煤/年。达产年综合节能量26.85吨标准煤/年,项目总节能率23.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业示范区发展规划,符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“绢纺布项目”主要从事绢纺布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性绢纺布项目选址于某某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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