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文档简介

泓域咨询MACRO/ 硬脂酸项目立项申请报告硬脂酸项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31915.95平方米(折合约47.85亩),其中:净用地面积31915.95平方米(红线范围折合约47.85亩)。项目规划总建筑面积38937.46平方米,其中:规划建设主体工程29153.98平方米,计容建筑面积38937.46平方米;预计建筑工程投资2765.77万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硬脂酸,根据市场情况,预计年产值18041.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9151.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2765.773192.83191.269151.791.1工程费用万元2765.773192.8314356.871.1.1建筑工程费用万元2765.772765.7723.59%1.1.2设备购置及安装费万元3192.833192.8327.24%1.2工程建设其他费用万元3193.193193.1927.24%1.2.1无形资产万元1843.891843.891.3预备费万元1349.301349.301.3.1基本预备费万元645.51645.511.3.2涨价预备费万元703.79703.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元9151.799151.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2571.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14356.876186.1810037.5014356.8714356.8714356.871.1应收账款万元4307.062368.883014.944307.064307.064307.061.2存货万元6460.593553.334522.416460.596460.596460.591.2.1原辅材料万元1938.181066.001356.721938.181938.181938.181.2.2燃料动力万元96.9153.3067.8496.9196.9196.911.2.3在产品万元2971.871634.532080.312971.872971.872971.871.2.4产成品万元1453.63799.501017.541453.631453.631453.631.3现金万元3589.221974.072512.453589.223589.223589.222流动负债万元11785.496482.028249.8411785.4911785.4911785.492.1应付账款万元11785.496482.028249.8411785.4911785.4911785.493流动资金万元2571.381414.261799.972571.382571.382571.384铺底流动资金万元857.12471.42599.99857.12857.12857.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11723.17万元,其中:固定资产投资9151.79万元,占项目总投资的78.07%;流动资金2571.38万元,占项目总投资的21.93%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2765.77万元,占项目总投资的23.59%;设备购置费3192.83万元,占项目总投资的27.24%;其它投资3193.19万元,占项目总投资的27.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9151.79+2571.38=11723.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11723.17128.10%128.10%100.00%2项目建设投资万元9151.79100.00%100.00%78.07%2.1工程费用万元5958.6065.11%65.11%50.83%2.1.1建筑工程费万元2765.7730.22%30.22%23.59%2.1.2设备购置及安装费万元3192.8334.89%34.89%27.24%2.2工程建设其他费用万元1843.8920.15%20.15%15.73%2.2.1无形资产万元1843.8920.15%20.15%15.73%2.3预备费万元1349.3014.74%14.74%11.51%2.3.1基本预备费万元645.517.05%7.05%5.51%2.3.2涨价预备费万元703.797.69%7.69%6.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9151.79100.00%100.00%78.07%5建设期间费用万元6流动资金万元2571.3828.10%28.10%21.93%7铺底流动资金万元857.139.37%9.37%7.31%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.27%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度191.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14276.6114276.6129153.9829153.982277.921.1主要生产车间8565.978565.9717492.3917492.391412.311.2辅助生产车间4568.524568.529329.279329.27728.931.3其他生产车间1142.131142.131690.931690.93136.682仓储工程3028.983028.986359.266359.26361.362.1成品贮存757.25757.251589.821589.8290.342.2原料仓储1575.071575.073306.823306.82187.912.3辅助材料仓库696.67696.671462.631462.6383.113供配电工程161.55161.55161.55161.5510.333.1供配电室161.55161.55161.55161.5510.334给排水工程185.78185.78185.78185.789.244.1给排水185.78185.78185.78185.789.245服务性工程1918.361918.361918.361918.36109.015.1办公用房1079.221079.221079.221079.2250.195.2生活服务839.14839.14839.14839.1458.936消防及环保工程541.18541.18541.18541.1834.606.1消防环保工程541.18541.18541.18541.1834.607项目总图工程80.7780.7780.7780.77-118.137.1场地及道路硬化5546.191208.931208.937.2场区围墙1208.935546.195546.197.3安全保卫室80.7780.7780.7780.778绿化工程2326.8081.44合计20193.2238937.4638937.462765.77(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费3192.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量487219.61千瓦时,折合59.88吨标准煤。2、项目年总用水量13406.59立方米,折合1.15吨标准煤。3、“硬脂酸项目投资建设项目”,年用电量487219.61千瓦时,年总用水量13406.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.03吨标准煤/年。达产年综合节能量24.93吨标准煤/年,项目总节能率22.56%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“硬脂酸项目”主要从事硬脂酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硬脂酸项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护

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