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文档简介

泓域咨询MACRO/ 纬编布料项目立项申请报告纬编布料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14160.41平方米(折合约21.23亩),其中:净用地面积14160.41平方米(红线范围折合约21.23亩)。项目规划总建筑面积22373.45平方米,其中:规划建设主体工程16120.98平方米,计容建筑面积22373.45平方米;预计建筑工程投资1928.96万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纬编布料,根据市场情况,预计年产值4879.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3430.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1928.961691.58161.603430.771.1工程费用万元1928.961691.583657.031.1.1建筑工程费用万元1928.961928.9647.22%1.1.2设备购置及安装费万元1691.581691.5841.41%1.2工程建设其他费用万元-189.77-189.77-4.65%1.2.1无形资产万元-106.86-106.861.3预备费万元-82.91-82.911.3.1基本预备费万元-37.60-37.601.3.2涨价预备费万元-45.31-45.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元3430.773430.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金654.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3657.031682.082427.173657.033657.033657.031.1应收账款万元1097.11493.70822.831097.111097.111097.111.2存货万元1645.66740.551234.251645.661645.661645.661.2.1原辅材料万元493.70222.16370.27493.70493.70493.701.2.2燃料动力万元24.6811.1118.5124.6824.6824.681.2.3在产品万元757.00340.65567.75757.00757.00757.001.2.4产成品万元370.27166.62277.71370.27370.27370.271.3现金万元914.26411.42685.69914.26914.26914.262流动负债万元3002.541351.142251.913002.543002.543002.542.1应付账款万元3002.541351.142251.913002.543002.543002.543流动资金万元654.49294.52490.87654.49654.49654.494铺底流动资金万元218.1698.17163.62218.16218.16218.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4085.26万元,其中:固定资产投资3430.77万元,占项目总投资的83.98%;流动资金654.49万元,占项目总投资的16.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1928.96万元,占项目总投资的47.22%;设备购置费1691.58万元,占项目总投资的41.41%;其它投资-189.77万元,占项目总投资的-4.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3430.77+654.49=4085.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4085.26119.08%119.08%100.00%2项目建设投资万元3430.77100.00%100.00%83.98%2.1工程费用万元3620.54105.53%105.53%88.62%2.1.1建筑工程费万元1928.9656.23%56.23%47.22%2.1.2设备购置及安装费万元1691.5849.31%49.31%41.41%2.2工程建设其他费用万元-106.86-3.11%-3.11%-2.62%2.2.1无形资产万元-106.86-3.11%-3.11%-2.62%2.3预备费万元-82.91-2.42%-2.42%-2.03%2.3.1基本预备费万元-37.60-1.10%-1.10%-0.92%2.3.2涨价预备费万元-45.31-1.32%-1.32%-1.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3430.77100.00%100.00%83.98%5建设期间费用万元6流动资金万元654.4919.08%19.08%16.02%7铺底流动资金万元218.166.36%6.36%5.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.75%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度161.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7083.077083.0716120.9816120.981528.881.1主要生产车间4249.844249.849672.599672.59947.911.2辅助生产车间2266.582266.585158.715158.71489.241.3其他生产车间566.65566.65935.02935.0291.732仓储工程1502.771502.774064.114064.11280.312.1成品贮存375.69375.691016.031016.0370.082.2原料仓储781.44781.442113.342113.34145.762.3辅助材料仓库345.64345.64934.75934.7564.473供配电工程80.1580.1580.1580.156.223.1供配电室80.1580.1580.1580.156.224给排水工程92.1792.1792.1792.175.564.1给排水92.1792.1792.1792.175.565服务性工程951.76951.76951.76951.7665.655.1办公用房536.05536.05536.05536.0530.585.2生活服务415.71415.71415.71415.7132.436消防及环保工程268.50268.50268.50268.5020.836.1消防环保工程268.50268.50268.50268.5020.837项目总图工程40.0740.0740.0740.07-11.267.1场地及道路硬化2604.52439.63439.637.2场区围墙439.632604.522604.527.3安全保卫室40.0740.0740.0740.078绿化工程936.3732.77合计10018.4922373.4522373.451928.96(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费1691.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1278585.32千瓦时,折合157.14吨标准煤。2、项目年总用水量4942.22立方米,折合0.42吨标准煤。3、“纬编布料项目投资建设项目”,年用电量1278585.32千瓦时,年总用水量4942.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.56吨标准煤/年。达产年综合节能量67.53吨标准煤/年,项目总节能率22.37%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“纬编布料项目”主要从事纬编布料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纬编布料项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符

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