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泓域咨询MACRO/ 纺织布料项目立项申请报告纺织布料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。undefined2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52652.98平方米(折合约78.94亩),其中:净用地面积52652.98平方米(红线范围折合约78.94亩)。项目规划总建筑面积65289.70平方米,其中:规划建设主体工程43906.16平方米,计容建筑面积65289.70平方米;预计建筑工程投资5132.35万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纺织布料,根据市场情况,预计年产值27099.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13336.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5132.355262.86168.9413336.121.1工程费用万元5132.355262.8619874.601.1.1建筑工程费用万元5132.355132.3530.35%1.1.2设备购置及安装费万元5262.865262.8631.12%1.2工程建设其他费用万元2940.912940.9117.39%1.2.1无形资产万元1352.501352.501.3预备费万元1588.411588.411.3.1基本预备费万元800.30800.301.3.2涨价预备费万元788.11788.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元13336.1213336.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3576.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19874.608028.1711693.5519874.6019874.6019874.601.1应收账款万元5962.382384.954173.675962.385962.385962.381.2存货万元8943.573577.436260.508943.578943.578943.571.2.1原辅材料万元2683.071073.231878.152683.072683.072683.071.2.2燃料动力万元134.1553.6693.91134.15134.15134.151.2.3在产品万元4114.041645.622879.834114.044114.044114.041.2.4产成品万元2012.30804.921408.612012.302012.302012.301.3现金万元4968.651987.463478.054968.654968.654968.652流动负债万元16298.446519.3811408.9116298.4416298.4416298.442.1应付账款万元16298.446519.3811408.9116298.4416298.4416298.443流动资金万元3576.161430.462503.313576.163576.163576.164铺底流动资金万元1192.04476.82834.441192.041192.041192.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16912.28万元,其中:固定资产投资13336.12万元,占项目总投资的78.85%;流动资金3576.16万元,占项目总投资的21.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5132.35万元,占项目总投资的30.35%;设备购置费5262.86万元,占项目总投资的31.12%;其它投资2940.91万元,占项目总投资的17.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13336.12+3576.16=16912.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16912.28126.82%126.82%100.00%2项目建设投资万元13336.12100.00%100.00%78.85%2.1工程费用万元10395.2177.95%77.95%61.47%2.1.1建筑工程费万元5132.3538.48%38.48%30.35%2.1.2设备购置及安装费万元5262.8639.46%39.46%31.12%2.2工程建设其他费用万元1352.5010.14%10.14%8.00%2.2.1无形资产万元1352.5010.14%10.14%8.00%2.3预备费万元1588.4111.91%11.91%9.39%2.3.1基本预备费万元800.306.00%6.00%4.73%2.3.2涨价预备费万元788.115.91%5.91%4.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13336.12100.00%100.00%78.85%5建设期间费用万元6流动资金万元3576.1626.82%26.82%21.15%7铺底流动资金万元1192.058.94%8.94%7.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.42%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度168.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19513.6919513.6943906.1643906.163796.561.1主要生产车间11708.2111708.2126343.7026343.702353.871.2辅助生产车间6244.386244.3814049.9714049.971214.901.3其他生产车间1561.101561.102546.562546.56227.792仓储工程4140.104140.1013899.3013899.30874.092.1成品贮存1035.031035.033474.823474.82218.522.2原料仓储2152.852152.857227.647227.64454.532.3辅助材料仓库952.22952.223196.843196.84201.043供配电工程220.81220.81220.81220.8115.623.1供配电室220.81220.81220.81220.8115.624给排水工程253.93253.93253.93253.9313.974.1给排水253.93253.93253.93253.9313.975服务性工程2622.072622.072622.072622.07164.895.1办公用房1418.541418.541418.541418.5491.355.2生活服务1203.531203.531203.531203.5395.056消防及环保工程739.70739.70739.70739.7052.336.1消防环保工程739.70739.70739.70739.7052.337项目总图工程110.40110.40110.40110.40117.757.1场地及道路硬化7125.221499.611499.617.2场区围墙1499.617125.227125.227.3安全保卫室110.40110.40110.40110.408绿化工程2775.5297.14合计27600.6965289.7065289.705132.35(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费5262.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量427090.13千瓦时,折合52.49吨标准煤。2、项目年总用水量19200.82立方米,折合1.64吨标准煤。3、“纺织布料项目投资建设项目”,年用电量427090.13千瓦时,年总用水量19200.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.13吨标准煤/年。达产年综合节能量22.11吨标准煤/年,项目总节能率20.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“纺织布料项目”主要从事纺织布料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纺织布料项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开

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