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1 / 16财务总监工作交接书财务总监工作交接书移交人原任财会科长王因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚 XX 接替。现按会计人员工作规则的规定,办理如下交接事项:一、科内人员与分工1. XX:分管综合财务;2. XX:分管成本核算;3. XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;4. XX:分管投资、债权、存货、负债核算;5. XX:分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表2 / 16年度转载自百分网,请保留此标记总分类帐和各类明细帐共 36 本(详见会计帐簿移交明细表略);年度“会计赁证”106 册;年 1、2、4、5、7、8 月份和 1、2 季度会计报表各 1 份。三、印鉴1.精密仪表厂财会科印章壹枚;2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;5.精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6.厂长杨调公用名章壹枚;四、会计档案本文由百分网提供,原文地址:/a/201609/转载请注明出处,谢谢!年至 1992 年度各种会计帐簿 XXX 本;3 / 16年至 1993 年度会计凭证共计 XXX 册;年至 1993 年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计 9 册;年至 1993 年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计 9 册。五、其他事宜1.空白现金支票 XXX 张(自 XXX 号至 XXX 号);空白转帐支票*张(自 XXX 号至号)。2.全厂八五发展规划(财务部分)草稿 1 份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1 份,亦需提交总会计转载自百分网,请保留此标记师和厂务会讨论审定。六、交接日期4 / 16交接工作于 1993 年 X 月 x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。移交人:王 XX(签章) 接管人:尚 XX(签章)监交人:冯 XX(签章) 总会计师:纪 XX(签章)200X 年 x 月 X 日4950财务主管工作交接表5 / 16城市: 提交日期: 交接内容:一、证照类营业执照:税务登记证: 法人代码证:商品流通资格证: 其它: 二、印 章类:公 章: 合同章: 财务章: 法人名章: 其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金:确认系统全部操作完毕后,根据 ERP 中城市现金余额进行交接。五、个人备用金:此处与区域会计处取得金额明细后,与对方交接。6 / 16六、押金:此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金,如有交接押金凭条。七、固定资产:根据城市信息登记表中的固定资产数据交接。八、往来账款类应收账款随附确认签字的明细表,并交接好客户未结款的单据;预收账款随附确认签字的明细表,应付账款随附确认签字的明细表,并交接未付款的相关单据;预付账款随附确认签字的明细表,并交接已付款的相关凭证;九、其它事项交接人:7 / 16接收人:监交人:年 月 日财务科长工作交接书移交人原任财会科长王因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚 XX 接替。现按会计人员工作规则的规定,办理如下交接事项:一、科内人员与分工1郭 XX:分管综合财务;2马 XX:分管成本核算;3郑 XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;4徐 XX:分管投资、债权、存货、负债核算;8 / 165苏 XX:分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表11993 年度总分类帐和各类明细帐共 36 本;21993 年度“会计赁证”106 册;31993 年 1、2、4、5、7、8 月份和 1、2 季度会计报表各1 份。三、印鉴1精密仪表厂财会科印章壹枚;2调精密仪表厂财务专用章壹枚;3调精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4调精密仪表厂现金付讫印章壹枚;9 / 165精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6厂长杨调公用名章壹枚;四、会计档案11985 年至 1992 年度各种会计帐簿 XXX 本;21985 年至 1993 年度会计凭证共计 XXX 册;31985 年至 1993 年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计 9 册;41985 年至 1993 年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计 9 册。五、其他事宜1空白现金支票 XXX 张;空白转帐支票 xxx 张。2全厂八五发展规划草稿 1 份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。10 / 163本厂清理“三角债”实施方案 1 份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于 1993 年 X 月 x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。移交人:王 XX接管人:尚 XX监交人:冯 XX总会计师:纪 XX11 / 16200X 年 x 月 X 日会计人员工作交接书移交人吴 X X 因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武 X X 接替。现按会计人员工作规则的规定,办理如下交接手续:移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。对尚未处理材料核算往来帐,已(转 载 于: 海达范文网:财务总监工作交接书)开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税,也已全部交纳。12 / 16保管期内材料采购人库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第 X 册至第 X 册,共 X X 册,经点收无误。本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额,经与总帐、仓库保管帐核对,都完全相符。印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。移交的帐簿有:1材料采购明细帐 本2应付购货款明细帐 本3应付包装物料押金明细帐 本4包装物明细帐 本5暂估人库明细帐 本6材料计划价格目录 本13 / 167 移交人对会计核算程序、工作中应注獾奈侍狻牧霞鄹穹治黾扑愠绦蚬 胶徒 诘囊恍呕菡 叩龋 谝平还 讨幸严蚪惶嫒俗髁讼晗?a href=“http:/fanwen/gongwenshuxin/jieshaoxin/” target=“_blank” class=“keylink”介绍?br交接日期:199X 年调月调日移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案到存档一份。移交人:吴 XX接管人:武 XX监交人:郭 XX14 / 16总会计师:纪 XXXX 农牧机械制造厂财务科200X 年 X 月 X 日岗位工作交接书根据人事调动需要,xx 将岗位工作移交给 xx 接收,现按会计基础工作规范的规定办理如下交接事项:一、职责范围及任务二、三、四、15 / 16五、六、七、定期工作 会计档案 印鉴: 文件: 业务档案
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