差旅费报销暂行规定_第1页
差旅费报销暂行规定_第2页
差旅费报销暂行规定_第3页
差旅费报销暂行规定_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1 / 4差旅费报销暂行规定为了加强公司差旅费开支的管理,遵守“节约、必需、合理、务实”的原则,特制定本暂行规定如下:一、出差人员乘坐交通工具标准:1、因公务出差人员以乘坐火车为主,业务人员以乘坐软座、硬卧为主,乘坐轮船以三等舱为主。 2、部门经理以乘坐硬卧为主,乘坐轮船以三等舱为主 3、因公务紧急,需乘坐飞机、软卧、二等舱以上者,需报请总经理批准后,方可乘坐。 4、出差人员到达目的地的往返交通费实报实销。二、差补助标准:一类地区(元/天)各大省市省会直辖市,等经济特区二类地区(元/天)省外各大城市及除一类以外地区三类地区(元/天)省内各城市、市辖县(市)区深圳地区(元/天)郊区各市、区住宿费2 / 4伙食补助费市内交通费住宿费伙食补助费市内交通费住宿费伙食补助费市内交通费住宿费伙食补助费市内交通费项目经理2504040200353013030 303 / 4按具体情况实报实销业务人员200403015035201003020按具体情况实报实销三、差费用的报销:1、因公务出差,必须由本部门填写出差审批表,经各主管领导批准后,方可到财务办理借款手续。预借差旅费金额=往返交通费+出差天数(包括住宿费+伙食补助费+市内交通费)2、实行费用包干后,在规定标准内凭发票报销,超过标准的部分自理,不予报销。特殊情况下超标的,须经总经理批准后方可报销,低于包干标准的实报实销,无住宿单据的一律不予报销。4 / 43、出差人员回单位后应三天内办理报销手续,过期不办理者,扣发当月工资,直至费用结清后再发工资。4、未经领导批准,超过开支标准的,其超过部分均由个人负担。5、参加各类会议,凡交纳会务费的,可按参会实际发生的费用实报实销,不再报销住宿费及伙食补助费等。6、本规定自发布之日起执行。四、其它:1、随公司领导出差的,可按公司领导标准实报实销。2、两人以上出差人员,原则上合租房间,住宿费实报实销。3、返程时,如改乘交通工具,须请示总经理同意后,方可购票。4、出差人员到外地偶染疾病,在当地就医的医疗

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论