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泓域咨询MACRO/ 精制山茶油项目立项申请报告精制山茶油项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52046.01平方米(折合约78.03亩),其中:净用地面积52046.01平方米(红线范围折合约78.03亩)。项目规划总建筑面积66098.43平方米,其中:规划建设主体工程39983.93平方米,计容建筑面积66098.43平方米;预计建筑工程投资5777.79万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为精制山茶油,根据市场情况,预计年产值41888.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14973.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5777.796449.84191.9014973.961.1工程费用万元5777.796449.8427983.721.1.1建筑工程费用万元5777.795777.7929.02%1.1.2设备购置及安装费万元6449.846449.8432.40%1.2工程建设其他费用万元2746.332746.3313.79%1.2.1无形资产万元1146.031146.031.3预备费万元1600.301600.301.3.1基本预备费万元949.66949.661.3.2涨价预备费万元650.64650.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元14973.9614973.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4934.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27983.7220218.1824206.4627983.7227983.7227983.721.1应收账款万元8395.125456.836716.098395.128395.128395.121.2存货万元12592.678185.2410074.1412592.6712592.6712592.671.2.1原辅材料万元3777.802455.573022.243777.803777.803777.801.2.2燃料动力万元188.89122.78151.11188.89188.89188.891.2.3在产品万元5792.633765.214634.105792.635792.635792.631.2.4产成品万元2833.351841.682266.682833.352833.352833.351.3现金万元6995.934547.355596.746995.936995.936995.932流动负债万元23049.4914982.1718439.5923049.4923049.4923049.492.1应付账款万元23049.4914982.1718439.5923049.4923049.4923049.493流动资金万元4934.233207.253947.384934.234934.234934.234铺底流动资金万元1644.731069.081315.791644.731644.731644.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19908.19万元,其中:固定资产投资14973.96万元,占项目总投资的75.22%;流动资金4934.23万元,占项目总投资的24.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5777.79万元,占项目总投资的29.02%;设备购置费6449.84万元,占项目总投资的32.40%;其它投资2746.33万元,占项目总投资的13.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14973.96+4934.23=19908.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19908.19132.95%132.95%100.00%2项目建设投资万元14973.96100.00%100.00%75.22%2.1工程费用万元12227.6381.66%81.66%61.42%2.1.1建筑工程费万元5777.7938.59%38.59%29.02%2.1.2设备购置及安装费万元6449.8443.07%43.07%32.40%2.2工程建设其他费用万元1146.037.65%7.65%5.76%2.2.1无形资产万元1146.037.65%7.65%5.76%2.3预备费万元1600.3010.69%10.69%8.04%2.3.1基本预备费万元949.666.34%6.34%4.77%2.3.2涨价预备费万元650.644.35%4.35%3.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14973.96100.00%100.00%75.22%5建设期间费用万元6流动资金万元4934.2332.95%32.95%24.78%7铺底流动资金万元1644.7410.98%10.98%8.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.98%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度191.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29061.9029061.9039983.9339983.933844.581.1主要生产车间17437.1417437.1423990.3623990.362383.641.2辅助生产车间9299.819299.8112794.8612794.861230.271.3其他生产车间2324.952324.952319.072319.07230.672仓储工程6165.896165.8916974.4216974.421187.012.1成品贮存1541.471541.474243.604243.60296.752.2原料仓储3206.263206.268826.708826.70617.252.3辅助材料仓库1418.151418.153904.123904.12273.013供配电工程328.85328.85328.85328.8525.873.1供配电室328.85328.85328.85328.8525.874给排水工程378.17378.17378.17378.1723.144.1给排水378.17378.17378.17378.1723.145服务性工程3905.063905.063905.063905.06273.085.1办公用房1957.611957.611957.611957.61110.065.2生活服务1947.451947.451947.451947.45137.616消防及环保工程1101.641101.641101.641101.6486.676.1消防环保工程1101.641101.641101.641101.6486.677项目总图工程164.42164.42164.42164.42173.827.1场地及道路硬化10812.102065.772065.777.2场区围墙2065.7710812.1010812.107.3安全保卫室164.42164.42164.42164.428绿化工程4674.99163.62合计41105.9466098.4366098.435777.79(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费6449.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量1312189.48千瓦时,折合161.27吨标准煤。2、项目年总用水量24784.36立方米,折合2.12吨标准煤。3、“精制山茶油项目投资建设项目”,年用电量1312189.48千瓦时,年总用水量24784.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.39吨标准煤/年。达产年综合节能量60.43吨标准煤/年,项目总节能率27.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“精制山茶油项目”主要从事精制山茶油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性精制山茶油项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此

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