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文档简介
橡筋带项目投资运营分析报告范文模板橡筋带项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 橡筋带项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情 况说明 一 经营环境分析 1 高质量发展 是十九大报告 中央经济工作会议的高频词 今 年两会首次写进政府工作报告 高质量发展是我国发展阶段的里程碑 也是今后相当长时期要遵循 的中国发展道路和建设现代化国家目标 我国经济运行平稳 稳中有进 但也面临 稳中有变 变中有忧 外部环境复杂严峻 经济面临下行压力 的局势 从内部看 为解决长期积累的结构性矛盾 我国深入推进供给侧结 构性改革 在取得成绩的同时也遇到一些困难 矛盾和挑战 2019年 我国经济虽然面临下行压力 但经济发展长期向好的基本 面没有改变 我们要坚定信心 激活内生动力 坚持推动高质量发展 在发展中 迎接挑战 在变局中抓住机遇 近年来 我市工业经济在加速发展过程中 主要存在传统产业比重 偏高 产业结构不合理 科技含量不高 企业创新能力不足 产业 链条短 市场竞争力弱等方面的问题 针对这些工业经济发展中存在的问题及现状 该县进一步优化工业 产业结构 推进工业产业转型升级 促进工业经济高质量发展 2 十二五 是我市加快转变经济发展方式 建设经济强市 全面 推进小康社会的攻坚阶段 全市工业系统认真贯彻落实科学发展观 创新思路 在市委 市政 府的领导下团结拼搏 勇敢面对国际金融危机等严峻挑战 实现了 工业经济持续较快发展 工业化水平大幅提升 已形成装备制造 化工 食品 医药 建材五大传统优势产业和以新能源装备 新材 料 高端装备为主的新兴产业协调发展 具有本市自身特色的制造 业体系 工业作为经济增长的主导力量 为全市经济社会发展提供了重要支 撑 在全省工业发展格局中的重要作用不断提升 全省工业大市的 地位进一步巩固 3 近几年来 国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措 政 策效应正在持续释放 突出表现为创新创业热度不减 新增市场主 体量质齐升 今年上半年 全国新设市场主体达998 3万户 同比增长12 5 目 前我国市场主体总量已超过1亿户 达到标志性高点 更为可喜的是 新设市场主体的 质 也在同步提高 上半年 战 略性新兴产业新设企业56 9万户 同比增长19 9 特别是第二季度以来 大众创业意愿持续走高 4 6月每月新设企业均超过60万户 创历史新高 随着战略性新兴产业的进一步加速发展 顺应经济转型需要的新兴 产业 正在成为中国经济蓄势前行的新动力 发展新兴产业能够完善国民经济产业体系 增加有效供给 在创造 经济价值的同时又能促进经济发展 新兴产业大都为技术 资金 知识密集型产业 其发展能够转变经 济增长方式 促进经济的可持续发展 此外 新兴产业又能为传统产业提供技术支持 有利于促进传统产 业的升级改造 优化产业结构 我国发展拥有足够的韧性 巨大的潜力 经济长期向好的态势不会 改变 今年以来 国际环境错综复杂 国内改革发展稳定任务艰巨繁重 在全面贯彻十九大精神开局之年 贯彻落实十九大战略部署 坚持 稳中求进工作总基调 按照高质量发展要求 有效应对外部环境深 刻变化 保持了经济持续健康发展和社会大局稳定 但同时也要看到 当前经济形势充满错综复杂的各种变数 经济运 行稳中有变 变中有忧 外部环境复杂严峻 经济面临下行压力 二 项目情况说明为了积极响应xxx临港经济技术开发区关于促进橡 筋带产业发展的政策要求 xxx投资公司通过科学调研 合理布局 计划在xxx临港经济技术开发区新建 橡筋带项目 预计总用地面 积12759 71平方米 折合约19 13亩 其中净用地面积12759 71平 方米 项目规划总建筑面积20415 54平方米 计容建筑面积20415 5 4平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数68 12 建筑容积 率1 60 建设区域绿化覆盖率5 57 固定资产投资强度183 53万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资4906 44万元 其中固定资产投资35 10 93万元 占项目总投资的71 56 流动资金1395 51万元 占项 目总投资的28 44 在固定资产投资中建筑工程投资1770 24万元 占项目总投资的36 0 8 设备购置费1058 41万元 占项目总投资的21 57 其它投资费 用682 28万元 占项目总投资的13 91 项目建成投入正常运营后主要生产橡筋带产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入10292 00万元 总成本费用8184 47万元 税 金及附加85 92万元 利润总额2107 53万元 利税总额2484 14万元 税后净利润1580 65万元 达纲年纳税总额903 49万元 达纲年投 资利润率42 95 投资利税率50 63 投资回报率32 22 全部投 资回收期4 60年 提供就业职位220个 达纲年综合节能量22 79吨 标准煤 年 项目总节能率27 36 具有显著的经济效益 社会效益 和节能效益 三 经营结果分析中国经济告别旧常态 迈入新常态 所谓经济发展新常态 就是指我国经济向形态更高级 分工更复杂 结构更合理的阶段演化 从经济增长速度来看 正从高速增长转向中高速增长 从经济发展 方式来看 正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长 从经济 结构来看 正从增量扩能为主转向调整存量 做优增量并存的深度 调整 从经济发展动力来看 正从传统增长点转向新的增长点 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx临港 经济技术开发区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xxx临 港经济技术开发区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调 整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xxx临港经济技术开发区内 工程选址符合xxx临港 经济技术开发区土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目 建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等 能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率42 95 投 资利税率50 63 全部投资回报率32 22 全部投资回收期4 60年 固定资产投资回收期4 60年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积20415 54平方米 计容建筑面积20415 54平方米 购置先进的技术装备共计62台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资4906 44万元 其中固定资产投资3510 93万 元 流动资金1395 51万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入10292 00万元 总成本费用8184 47万元 年利税总额2484 1 4万元 其中税后净利润1580 65万元 纳税总额903 49万元 其中 增值税290 69万元 税金及附加85 92万元 年缴纳企业所得税526 88万元 年利润总额2107 53万元 全部投资回收期4 60年 固定资 产投资回收期4 60年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 在政策层面 持续推进产能治理 加大政策支持力度 在坚决遏制产能盲目扩张和严控总量的前提下 有序推进产业布局 调整和优化 防止落后产能盲目转移 严格执行国家投资管理规定和产业政策 严禁行业新增产能 持续 推进产能过剩治理 深度融入国家 一带一路 战略 推动我省传统支柱产业走出去 进一步加强国际产能合作 深化开展产销 银企 用工 产学研 四项对接 等企业服务活动 对生产经营困难的骨干企业逐个制定帮扶措施 及时协调解决突 出问题 尤其要保障资金链条不断裂 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资3969 60万元 占计 划投资的80 91 其中完成固定资产投资2443 99万元 占总投资的61 57 完成流动 资金投资1525 61 占总投资的38 43 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入7922 03万元 同比增长20 83 1365 68万 元 其中 主营业务收入为7186 98万元 占营业总收入的90 72 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额1875 63万元 较去年同期相比增长253 40万元 增长率15 62 实现净利润1406 72万元 较去年同期相比增长134 87万元 增长率 10 60 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3969 601 1 完成比例80 91 2完成固定资产投资万元2443 992 1 完成比例61 57 3完成流动资金投资万元1525 613 1 完成比例38 43 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率47 25 2 财务内部收益率29 91 3 投资回报率35 44 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到10663 02万元 其中流动资产总额4123 34万元 占资产总额的38 67 资产负债率23 83 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模 重点 支持中小企业技术创新 结构调整 节能减排 开拓市场 扩大就 业 以及改善对中小企业的公共服务 加快设立国家中小企业发展基金 发挥财政资金的引导作用 带动 社会资金支持中小企业发展 地方财政也要加大对中小企业的支持力度 2 提振民营经济 激发民间投资已被列入重要清单 民营经济是经济和社会发展的重要组成部分 在壮大区域经济 安 排劳动就业 增加城乡居民收入 维护社会和谐稳定以及全面建成 小康社会进程中起着不可替代的作用 如何做大做强民营经济 已 成为当前的一项重要课题 中共中央 国务院发布 关于深化投融资体制改革的意见 提出 建立完善企业自主决策 融资渠道畅通 职能转变到位 政府行为 规范 宏观调控有效 法治保障健全的新型投融资体制 改善企业投资管理 充分激发社会投资动力和活力 完善政府投资 体制 发挥好政府投资的引导和带动作用 创新融资机制 畅通投 资项目融资渠道 二 法人治理结构xxx投资公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx投资公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx投资公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx投资公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x xx临港经济技术开发区项目建设地为重点 分析 橡筋带项目 对 节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同 群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xxx临港经济技术开发区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影 响当地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力 资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明 显地提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xxx临港经济 技术开发区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出 行环境 直接服务于xxx临港经济技术开发区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xxx临港经济技术开发区项目建设地的环境状况 进一步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导 该区域橡筋带产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积12759 71平方米 折合约19 13亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 全面推进绿色发展 是实现永续发展的关键之举 发展是一个持续不断的过程 过去那种粗放的增长方式和以环境污 染为代价的发展方式不可持续 转型发展势在必行 而绿色发展就 是其基本要义 更是永续发展的必要条件 推进绿色发展 要以绿色发展理念为引领 坚持以效率 和谐 持 续为目标的经济增长和社会发展方式 合理利用自然资源 保护自 然环境 保持和发展生态平衡 保证自然环境与人类社会的共同发 展 促进人与自然和谐共生 推动发展观念向生态优先转变 推动 产品供给向优质环保转变 推动生产方式向节约高效转变 推动城 乡建设向和谐相融向绿色低碳转变 推动治理方式向依法治理转变 我们要站在战略和全局的高度 认真领会绿色发展的深刻内涵 清 醒认识推进绿色发展的重要性和必要性 以对人民群众 对子孙后 代高度负责的态度 深入推进绿色发展 努力实现长远 协调 可 持续发展 3 推进工业节能 优化工业结构是根本 优化能源消费结构是关键 十二五 期间 结构节能对工业节能的贡献率由 十一五 期间 的1 6 提高到17 5 随着供给侧结构性改革力度的加大 预计 十 三五 时期结构节能的贡献率将达到28 9 因此 十三五 时期 工业内部结构优化将是实现工业节能目标 的主要途径 结构优化包括产业结构优化 产品结构优化和能源消费结构优化 十三五 时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能 首先 推进产业结构优化 一方面提高高耗能行业准入门槛 严控 新增产能 积极淘汰落后和化解过剩产能 另一方面 加快能耗低 污染少 附加值高 技术含量高的绿色产业发展 其次 推进产品结构优化 积极开发高附加值 低能源消耗 低排 放的产品 最后 推进能源消费结构优化 一方面降低化石能源使用 推动工 业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设 另一方面 提高煤 炭清洁高效利用水平 xx年 我部与财政部联合发布了 工业领域煤炭清洁高效利用行动 计划 十三五 时期 我部将继续深入推进焦化 工业炉窑 煤化工 工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造 推进煤炭清洁 高效 分质利用 打造绿色供应链方面 按照产业结构绿色化 能源利用绿色化 运 营管理绿色化 基础设施绿色化的要求 以产业集聚 生态化链接 和公共服务基础设施建设为重点 推行园区综合资源能源一体化解 决方案 实现园区能源梯级利用 水资源循环利用 废物交换利用 土地节约集约利用 提升园区资源能源利用效率 积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手 随着全球应对气候变化大趋势的发展 太阳能 风能等可再生能源 新能源汽车等低碳技术和产品 全球碳排放交易市场 碳税 碳 关税等低碳制度体系不断发展 并逐渐成为全球各国转变经济发展 方式的重要措施 近些年来 尽管节能减排工作取得了大的进展 但我国经济发展的 整体模式 尤其是工业发展的高消耗 高污染 高排放模式 仍没 有得到根本性转变 国内经济社会发展仍然面临严峻的资源 环境 和生态问题 在这种形势下 积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济 发展方式 提升工业未来竞争力的重要抓手 四 项目区绿色节能发展到2020年 在单位产品能耗水耗限额 产品能效水效 节能节水评价 再生资源利用 绿色制造等领域制 修订300项重点标准 基本建立工业节能与绿色标准体系 强化标准 实施监督 完善节能监察 对标达标 阶梯电价政策 加强基础能力 建设 组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训2000人次 培 育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构 第五章综合评价 1 一是工业增加值增速整体呈现 前高后稳 态势 xx年1 11月 规上工业增加值同比增长6 6 较xx年提升0 6个百分点 回 升幅度远超年初预期 二是增速季末回升特征明显 xx年3月 6月和9月的工业增加值当月增速分别为7 6 7 6 和6 6 普遍高于其他非季末月份 三是新兴产业快速发展 xx年1 11月 高技术制造业 装备制造业增加值同比分别增长13 5 11 4 增速领先规上工业增加值增速6 9 4 8个百分点 四是传统产业改造提升步伐显著加快 xx年1 11月 制造业技改投资同比增长14 3 增速明显高于去年同期 占 全部制造业投资的比重为48 1 第四次工业革命的浪潮涌来 全球制造业正经受着前所未有的冲击 调整和变革 各工业发达国家纷起应对 制订国家战略 以求在行将到来的变革 中取得主动 美国于xx年颁布了先进制造伙伴计划 AMP 以 确保美国在先进 制造业中的领导地位 随后 又提出了再工业化和制造业回归的 口号 德国提出 德国2020高技术战略 英国制订了 英国工业2050战 略 日本相继提出物联网和机器人战略 法国起草了 未来产业 规划 韩国则有 未来增长动力计划 等等 无不是为促进本 国制造业适应未来 赢得发展 中国制造业就规模和总量在世界名列第一 但中国制造业在效益 效率 质量 产业结构 持续发展 资源消耗等方面与工业发达国 家差距较大 中国制造业必须从规模 速度的发展轨道转向质量 效益的发展轨 道 从高速度发展转向高质量发展 才能在第四次工业革命中形成 持续发展的能力 继续成为中国国民经济的主体 与中国在全球制 造业中的地位相对应 对此 中国工程院于xx年适时组织100多位院士 专家 深入研究世 界制造业发展趋势 各工业发达国家的战略措施 中国制造业存在 的问题 重大技术变革带来的影响 历时两年完成了制造强国战略 研究课题 有关部门在此研究的基础上 制定了 中国制造2025 并于xx年5月发布实施 2 该项目适应国内和国际橡筋带行业总体发展趋势 是国家支持和 鼓励发展的产业 橡筋带市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率42 95 投资利税率50 63 全部投资回报率32 22 全部投资回收期4 60年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xxx临港经济技术开发区建设橡筋带项目 其建设选址合理 自然 条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xxx 临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区 十三五 橡筋带产 业发展规划 切合xxx临港经济技术开发区经济发展的实际需求 是 一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设 项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xxx临港经济技 术开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元1770 241058 41183 533510 931 1工程费用万元1770 241058 4 16333 971 1 1建筑工程费用万元1770 241770 2436 08 1 1 2设备 购置及安装费万元1058 411058 4121 57 1 2工程建设其他费用万元 682 28682 2813 91 1 2 1无形资产万元370 82370 821 3预备费万 元311 46311 461 3 1基本预备费万元136 44136 441 3 2涨价预备 费万元175 02175 022建设期利息万元3固定资产投资现值万元3510 933510 93流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二 年第三年第四年第五年1流动资产万元6333 974891 835922 156333 976333 976333 971 1应收账款万元1900 191235 121520 151900 19 1900 191900 191 2存货万元2850 291852 692280 232850 292850 2 92850 291 2 1原辅材料万元855 09555 81684 07855 09855 09855 091 2 2燃料动力万元42 7527 7934 2042 7542 7542 751 2 3在产 品万元1311 13852 241048 911311 131311 131311 131 2 4产成品 万元641 32416 85513 05641 32641 32641 321 3现金万元1583 491 029 271266 791583 491583 491583 492流动负债万元4938 463210 003950 774938 464938 464938 462 1应付账款万元4938 463210 00 3950 774938 464938 464938 463流动资金万元1395 51907 081116 411395 511395 511395 514铺底流动资金万元465 17302 36372 144 65 17465 17465 17总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资 比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4906 44139 75 139 75 100 00 2项目建设投资万元3510 93100 00 100 00 71 56 2 1工程费用万元2828 6580 57 80 57 57 65 2 1 1建筑工程费万元1 770 2450 42 50 42 36 08 2 1 2设备购置及安装费万元1058 4130 15 30 15 21 57 2 2工程建设其他费用万元370 8210 56 10 56 7 5 6 2 2 1无形资产万元370 8210 56 10 56 7 56 2 3预备费万元311 468 87 8 87 6 35 2 3 1基本预备费万元136 443 89 3 89 2 78 2 3 2涨价预备费万元175 024 99 4 99 3 57 3建设期利息万元4固定 资产投资现值万元3510 93100 00 100 00 71 56 5建设期间费用万 元6流动资金万元1395 5139 75 39 75 28 44 7铺底流动资金万元46 5 1713 25 13 25 9 48 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项 目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6689 80823 3 6010292 0010292 0010292 001 1橡筋带万元6689 808233 601029 2 0010292 0010292 002现价增加值万元2140 742634 753293 44329 3 443293 443增值税万元188 95232 5529
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