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文档简介

泓域咨询MACRO/ 苯乙烯项目立项申请报告苯乙烯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7503.75平方米(折合约11.25亩),其中:净用地面积7503.75平方米(红线范围折合约11.25亩)。项目规划总建筑面积10955.48平方米,其中:规划建设主体工程8393.71平方米,计容建筑面积10955.48平方米;预计建筑工程投资810.30万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为苯乙烯,根据市场情况,预计年产值4993.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2005.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元810.30802.92178.262005.421.1工程费用万元810.30802.923524.931.1.1建筑工程费用万元810.30810.3031.32%1.1.2设备购置及安装费万元802.92802.9231.04%1.2工程建设其他费用万元392.20392.2015.16%1.2.1无形资产万元188.98188.981.3预备费万元203.22203.221.3.1基本预备费万元106.93106.931.3.2涨价预备费万元96.2996.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元2005.422005.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金581.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3524.931892.302355.363524.933524.933524.931.1应收账款万元1057.48634.49793.111057.481057.481057.481.2存货万元1586.22951.731189.661586.221586.221586.221.2.1原辅材料万元475.87285.52356.90475.87475.87475.871.2.2燃料动力万元23.7914.2817.8423.7923.7923.791.2.3在产品万元729.66437.80547.25729.66729.66729.661.2.4产成品万元356.90214.14267.67356.90356.90356.901.3现金万元881.23528.74660.92881.23881.23881.232流动负债万元2943.521766.112207.642943.522943.522943.522.1应付账款万元2943.521766.112207.642943.522943.522943.523流动资金万元581.41348.85436.06581.41581.41581.414铺底流动资金万元193.80116.28145.35193.80193.80193.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2586.83万元,其中:固定资产投资2005.42万元,占项目总投资的77.52%;流动资金581.41万元,占项目总投资的22.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资810.30万元,占项目总投资的31.32%;设备购置费802.92万元,占项目总投资的31.04%;其它投资392.20万元,占项目总投资的15.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2005.42+581.41=2586.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2586.83128.99%128.99%100.00%2项目建设投资万元2005.42100.00%100.00%77.52%2.1工程费用万元1613.2280.44%80.44%62.36%2.1.1建筑工程费万元810.3040.41%40.41%31.32%2.1.2设备购置及安装费万元802.9240.04%40.04%31.04%2.2工程建设其他费用万元188.989.42%9.42%7.31%2.2.1无形资产万元188.989.42%9.42%7.31%2.3预备费万元203.2210.13%10.13%7.86%2.3.1基本预备费万元106.935.33%5.33%4.13%2.3.2涨价预备费万元96.294.80%4.80%3.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2005.42100.00%100.00%77.52%5建设期间费用万元6流动资金万元581.4128.99%28.99%22.48%7铺底流动资金万元193.809.66%9.66%7.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.21%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度178.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2769.822769.828393.718393.71682.911.1主要生产车间1661.891661.895036.235036.23423.401.2辅助生产车间886.34886.342685.992685.99218.531.3其他生产车间221.59221.59486.84486.8440.972仓储工程587.66587.661665.151665.1598.532.1成品贮存146.91146.91416.29416.2924.632.2原料仓储305.58305.58865.88865.8851.242.3辅助材料仓库135.16135.16382.98382.9822.663供配电工程31.3431.3431.3431.342.093.1供配电室31.3431.3431.3431.342.094给排水工程36.0436.0436.0436.041.874.1给排水36.0436.0436.0436.041.875服务性工程372.18372.18372.18372.1822.025.1办公用房163.95163.95163.95163.9512.055.2生活服务208.23208.23208.23208.238.976消防及环保工程104.99104.99104.99104.996.996.1消防环保工程104.99104.99104.99104.996.997项目总图工程15.6715.6715.6715.67-18.547.1场地及道路硬化1035.56188.03188.037.2场区围墙188.031035.561035.567.3安全保卫室15.6715.6715.6715.678绿化工程412.1714.43合计3917.7110955.4810955.48810.30(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费802.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量567690.58千瓦时,折合69.77吨标准煤。2、项目年总用水量1843.73立方米,折合0.16吨标准煤。3、“苯乙烯项目投资建设项目”,年用电量567690.58千瓦时,年总用水量1843.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.93吨标准煤/年。达产年综合节能量28.56吨标准煤/年,项目总节能率27.09%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“苯乙烯项目”主要从事苯乙烯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性苯乙烯项目选址于xx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规

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