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泓域咨询MACRO/ 锂电池储能产品项目立项申请报告锂电池储能产品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36198.09平方米(折合约54.27亩),其中:净用地面积36198.09平方米(红线范围折合约54.27亩)。项目规划总建筑面积44523.65平方米,其中:规划建设主体工程32918.14平方米,计容建筑面积44523.65平方米;预计建筑工程投资3122.41万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锂电池储能产品,根据市场情况,预计年产值22138.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9442.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3122.414592.31173.999442.441.1工程费用万元3122.414592.3116704.961.1.1建筑工程费用万元3122.413122.4126.44%1.1.2设备购置及安装费万元4592.314592.3138.89%1.2工程建设其他费用万元1727.721727.7214.63%1.2.1无形资产万元955.61955.611.3预备费万元772.11772.111.3.1基本预备费万元406.59406.591.3.2涨价预备费万元365.52365.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元9442.449442.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2365.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16704.966719.0212569.5616704.9616704.9616704.961.1应收账款万元5011.492255.174009.195011.495011.495011.491.2存货万元7517.233382.756013.797517.237517.237517.231.2.1原辅材料万元2255.171014.831804.142255.172255.172255.171.2.2燃料动力万元112.7650.7490.21112.76112.76112.761.2.3在产品万元3457.931556.072766.343457.933457.933457.931.2.4产成品万元1691.38761.121353.101691.381691.381691.381.3现金万元4176.241879.313340.994176.244176.244176.242流动负债万元14339.496452.7711471.5914339.4914339.4914339.492.1应付账款万元14339.496452.7711471.5914339.4914339.4914339.493流动资金万元2365.471064.461892.382365.472365.472365.474铺底流动资金万元788.48354.82630.79788.48788.48788.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11807.91万元,其中:固定资产投资9442.44万元,占项目总投资的79.97%;流动资金2365.47万元,占项目总投资的20.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3122.41万元,占项目总投资的26.44%;设备购置费4592.31万元,占项目总投资的38.89%;其它投资1727.72万元,占项目总投资的14.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9442.44+2365.47=11807.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11807.91125.05%125.05%100.00%2项目建设投资万元9442.44100.00%100.00%79.97%2.1工程费用万元7714.7281.70%81.70%65.34%2.1.1建筑工程费万元3122.4133.07%33.07%26.44%2.1.2设备购置及安装费万元4592.3148.63%48.63%38.89%2.2工程建设其他费用万元955.6110.12%10.12%8.09%2.2.1无形资产万元955.6110.12%10.12%8.09%2.3预备费万元772.118.18%8.18%6.54%2.3.1基本预备费万元406.594.31%4.31%3.44%2.3.2涨价预备费万元365.523.87%3.87%3.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9442.44100.00%100.00%79.97%5建设期间费用万元6流动资金万元2365.4725.05%25.05%20.03%7铺底流动资金万元788.498.35%8.35%6.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.40%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度173.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15969.4415969.4432918.1432918.142539.381.1主要生产车间9581.669581.6619750.8819750.881574.421.2辅助生产车间5110.225110.2210533.8010533.80812.601.3其他生产车间1277.561277.561909.251909.25152.362仓储工程3388.143388.147543.587543.58423.222.1成品贮存847.03847.031885.891885.89105.812.2原料仓储1761.831761.833922.663922.66220.072.3辅助材料仓库779.27779.271735.021735.0297.343供配电工程180.70180.70180.70180.7011.413.1供配电室180.70180.70180.70180.7011.414给排水工程207.81207.81207.81207.8110.204.1给排水207.81207.81207.81207.8110.205服务性工程2145.822145.822145.822145.82120.395.1办公用房1253.561253.561253.561253.5669.355.2生活服务892.26892.26892.26892.2665.416消防及环保工程605.35605.35605.35605.3538.216.1消防环保工程605.35605.35605.35605.3538.217项目总图工程90.3590.3590.3590.35-109.067.1场地及道路硬化5992.281177.431177.437.2场区围墙1177.435992.285992.287.3安全保卫室90.3590.3590.3590.358绿化工程2533.0388.66合计22587.6144523.6544523.653122.41(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4592.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量567365.12千瓦时,折合69.73吨标准煤。2、项目年总用水量18780.68立方米,折合1.60吨标准煤。3、“锂电池储能产品项目投资建设项目”,年用电量567365.12千瓦时,年总用水量18780.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.33吨标准煤/年。达产年综合节能量30.57吨标准煤/年,项目总节能率23.51%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“锂电池储能产品项目”主要从事锂电池储能产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锂电池储能产品项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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