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文档简介
泓域咨询MACRO/ 一次性医用卫生材料项目立项申请报告一次性医用卫生材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53760.20平方米(折合约80.60亩),其中:净用地面积53760.20平方米(红线范围折合约80.60亩)。项目规划总建筑面积66125.05平方米,其中:规划建设主体工程42677.57平方米,计容建筑面积66125.05平方米;预计建筑工程投资5892.34万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为一次性医用卫生材料,根据市场情况,预计年产值33043.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12921.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5892.346929.75160.3212921.791.1工程费用万元5892.346929.7521905.911.1.1建筑工程费用万元5892.345892.3433.39%1.1.2设备购置及安装费万元6929.756929.7539.27%1.2工程建设其他费用万元99.7099.700.56%1.2.1无形资产万元51.0851.081.3预备费万元48.6248.621.3.1基本预备费万元23.6823.681.3.2涨价预备费万元24.9424.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元12921.7912921.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4725.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21905.919454.3918947.8621905.9121905.9121905.911.1应收账款万元6571.772957.304928.836571.776571.776571.771.2存货万元9857.664435.957393.249857.669857.669857.661.2.1原辅材料万元2957.301330.782217.972957.302957.302957.301.2.2燃料动力万元147.8666.54110.90147.86147.86147.861.2.3在产品万元4534.522040.543400.894534.524534.524534.521.2.4产成品万元2217.97998.091663.482217.972217.972217.971.3现金万元5476.482464.414107.365476.485476.485476.482流动负债万元17180.057731.0212885.0417180.0517180.0517180.052.1应付账款万元17180.057731.0212885.0417180.0517180.0517180.053流动资金万元4725.862126.643544.394725.864725.864725.864铺底流动资金万元1575.27708.881181.461575.271575.271575.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17647.65万元,其中:固定资产投资12921.79万元,占项目总投资的73.22%;流动资金4725.86万元,占项目总投资的26.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5892.34万元,占项目总投资的33.39%;设备购置费6929.75万元,占项目总投资的39.27%;其它投资99.70万元,占项目总投资的0.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12921.79+4725.86=17647.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17647.65136.57%136.57%100.00%2项目建设投资万元12921.79100.00%100.00%73.22%2.1工程费用万元12822.0999.23%99.23%72.66%2.1.1建筑工程费万元5892.3445.60%45.60%33.39%2.1.2设备购置及安装费万元6929.7553.63%53.63%39.27%2.2工程建设其他费用万元51.080.40%0.40%0.29%2.2.1无形资产万元51.080.40%0.40%0.29%2.3预备费万元48.620.38%0.38%0.28%2.3.1基本预备费万元23.680.18%0.18%0.13%2.3.2涨价预备费万元24.940.19%0.19%0.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12921.79100.00%100.00%73.22%5建设期间费用万元6流动资金万元4725.8636.57%36.57%26.78%7铺底流动资金万元1575.2912.19%12.19%8.93%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.45%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度160.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29437.5529437.5542677.5742677.574183.251.1主要生产车间17662.5317662.5325606.5425606.542593.611.2辅助生产车间9420.029420.0213656.8213656.821338.641.3其他生产车间2355.002355.002475.302475.30251.002仓储工程6245.596245.5915240.8615240.861086.482.1成品贮存1561.401561.403810.223810.22271.622.2原料仓储3247.713247.717925.257925.25564.972.3辅助材料仓库1436.491436.493505.403505.40249.893供配电工程333.10333.10333.10333.1026.713.1供配电室333.10333.10333.10333.1026.714给排水工程383.06383.06383.06383.0623.894.1给排水383.06383.06383.06383.0623.895服务性工程3955.543955.543955.543955.54281.985.1办公用房2318.082318.082318.082318.08157.355.2生活服务1637.461637.461637.461637.46142.396消防及环保工程1115.881115.881115.881115.8889.496.1消防环保工程1115.881115.881115.881115.8889.497项目总图工程166.55166.55166.55166.5583.447.1场地及道路硬化10925.742182.072182.077.2场区围墙2182.0710925.7410925.747.3安全保卫室166.55166.55166.55166.558绿化工程3345.75117.10合计41637.2766125.0566125.055892.34(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费6929.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量670618.57千瓦时,折合82.42吨标准煤。2、项目年总用水量24955.69立方米,折合2.13吨标准煤。3、“一次性医用卫生材料项目投资建设项目”,年用电量670618.57千瓦时,年总用水量24955.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.55吨标准煤/年。达产年综合节能量28.18吨标准煤/年,项目总节能率23.54%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“一次性医用卫生材料项目”主要从事一次性医用卫生材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性一次性医用卫生材料项目选址于某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范区环
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