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文档简介
泓域咨询MACRO/ 医用病床项目立项申请报告医用病床项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41727.52平方米(折合约62.56亩),其中:净用地面积41727.52平方米(红线范围折合约62.56亩)。项目规划总建筑面积60504.90平方米,其中:规划建设主体工程48182.43平方米,计容建筑面积60504.90平方米;预计建筑工程投资5138.10万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医用病床,根据市场情况,预计年产值28045.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11099.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5138.104706.21177.4211099.401.1工程费用万元5138.104706.2121464.881.1.1建筑工程费用万元5138.105138.1034.07%1.1.2设备购置及安装费万元4706.214706.2131.21%1.2工程建设其他费用万元1255.091255.098.32%1.2.1无形资产万元745.78745.781.3预备费万元509.31509.311.3.1基本预备费万元212.91212.911.3.2涨价预备费万元296.40296.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元11099.4011099.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3981.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21464.8810881.3415233.3421464.8821464.8821464.881.1应收账款万元6439.463863.685151.576439.466439.466439.461.2存货万元9659.205795.527727.369659.209659.209659.201.2.1原辅材料万元2897.761738.662318.212897.762897.762897.761.2.2燃料动力万元144.8986.93115.91144.89144.89144.891.2.3在产品万元4443.232665.943554.594443.234443.234443.231.2.4产成品万元2173.321303.991738.662173.322173.322173.321.3现金万元5366.223219.734292.985366.225366.225366.222流动负债万元17483.7810490.2713987.0217483.7817483.7817483.782.1应付账款万元17483.7810490.2713987.0217483.7817483.7817483.783流动资金万元3981.102388.663184.883981.103981.103981.104铺底流动资金万元1327.02796.221061.631327.021327.021327.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15080.50万元,其中:固定资产投资11099.40万元,占项目总投资的73.60%;流动资金3981.10万元,占项目总投资的26.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5138.10万元,占项目总投资的34.07%;设备购置费4706.21万元,占项目总投资的31.21%;其它投资1255.09万元,占项目总投资的8.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11099.40+3981.10=15080.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15080.50135.87%135.87%100.00%2项目建设投资万元11099.40100.00%100.00%73.60%2.1工程费用万元9844.3188.69%88.69%65.28%2.1.1建筑工程费万元5138.1046.29%46.29%34.07%2.1.2设备购置及安装费万元4706.2142.40%42.40%31.21%2.2工程建设其他费用万元745.786.72%6.72%4.95%2.2.1无形资产万元745.786.72%6.72%4.95%2.3预备费万元509.314.59%4.59%3.38%2.3.1基本预备费万元212.911.92%1.92%1.41%2.3.2涨价预备费万元296.402.67%2.67%1.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11099.40100.00%100.00%73.60%5建设期间费用万元6流动资金万元3981.1035.87%35.87%26.40%7铺底流动资金万元1327.0311.96%11.96%8.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.26%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度177.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20727.6620727.6648182.4348182.434500.841.1主要生产车间12436.6012436.6028909.4628909.462790.521.2辅助生产车间6632.856632.8515418.3815418.381440.271.3其他生产车间1658.211658.212794.582794.58270.052仓储工程4397.664397.668009.618009.61544.142.1成品贮存1099.411099.412002.402002.40136.032.2原料仓储2286.782286.784165.004165.00282.952.3辅助材料仓库1011.461011.461842.211842.21125.153供配电工程234.54234.54234.54234.5417.933.1供配电室234.54234.54234.54234.5417.934给排水工程269.72269.72269.72269.7216.034.1给排水269.72269.72269.72269.7216.035服务性工程2785.192785.192785.192785.19189.225.1办公用房1664.211664.211664.211664.21108.185.2生活服务1120.981120.981120.981120.98104.206消防及环保工程785.72785.72785.72785.7260.056.1消防环保工程785.72785.72785.72785.7260.057项目总图工程117.27117.27117.27117.27-274.837.1场地及道路硬化8061.871281.701281.707.2场区围墙1281.708061.878061.877.3安全保卫室117.27117.27117.27117.278绿化工程2420.5184.72合计29317.7660504.9060504.905138.10(四)设备方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费4706.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量1196812.49千瓦时,折合147.09吨标准煤。2、项目年总用水量24956.64立方米,折合2.13吨标准煤。3、“医用病床项目投资建设项目”,年用电量1196812.49千瓦时,年总用水量24956.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.22吨标准煤/年。达产年综合节能量58.03吨标准煤/年,项目总节能率21.89%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“医用病床项目”主要从事医用病床项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医用病床项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产
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