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文档简介
泓域咨询MACRO/ 车用发动机项目立项申请报告车用发动机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33856.92平方米(折合约50.76亩),其中:净用地面积33856.92平方米(红线范围折合约50.76亩)。项目规划总建筑面积44014.00平方米,其中:规划建设主体工程33373.56平方米,计容建筑面积44014.00平方米;预计建筑工程投资3112.86万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车用发动机,根据市场情况,预计年产值18431.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8312.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3112.863745.74163.768312.461.1工程费用万元3112.863745.7412189.011.1.1建筑工程费用万元3112.863112.8630.54%1.1.2设备购置及安装费万元3745.743745.7436.75%1.2工程建设其他费用万元1453.861453.8614.26%1.2.1无形资产万元622.16622.161.3预备费万元831.70831.701.3.1基本预备费万元420.47420.471.3.2涨价预备费万元411.23411.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元8312.468312.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1880.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12189.016268.8210601.1612189.0112189.0112189.011.1应收账款万元3656.702011.192925.363656.703656.703656.701.2存货万元5485.053016.784388.045485.055485.055485.051.2.1原辅材料万元1645.52905.031316.411645.521645.521645.521.2.2燃料动力万元82.2845.2565.8282.2882.2882.281.2.3在产品万元2523.121387.722018.502523.122523.122523.121.2.4产成品万元1234.14678.77987.311234.141234.141234.141.3现金万元3047.251675.992437.803047.253047.253047.252流动负债万元10308.205669.518246.5610308.2010308.2010308.202.1应付账款万元10308.205669.518246.5610308.2010308.2010308.203流动资金万元1880.811034.451504.651880.811880.811880.814铺底流动资金万元626.93344.81501.55626.93626.93626.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10193.27万元,其中:固定资产投资8312.46万元,占项目总投资的81.55%;流动资金1880.81万元,占项目总投资的18.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3112.86万元,占项目总投资的30.54%;设备购置费3745.74万元,占项目总投资的36.75%;其它投资1453.86万元,占项目总投资的14.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8312.46+1880.81=10193.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10193.27122.63%122.63%100.00%2项目建设投资万元8312.46100.00%100.00%81.55%2.1工程费用万元6858.6082.51%82.51%67.29%2.1.1建筑工程费万元3112.8637.45%37.45%30.54%2.1.2设备购置及安装费万元3745.7445.06%45.06%36.75%2.2工程建设其他费用万元622.167.48%7.48%6.10%2.2.1无形资产万元622.167.48%7.48%6.10%2.3预备费万元831.7010.01%10.01%8.16%2.3.1基本预备费万元420.475.06%5.06%4.12%2.3.2涨价预备费万元411.234.95%4.95%4.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8312.46100.00%100.00%81.55%5建设期间费用万元6流动资金万元1880.8122.63%22.63%18.45%7铺底流动资金万元626.947.54%7.54%6.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.52%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度163.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16880.2616880.2633373.5633373.562596.351.1主要生产车间10128.1610128.1620024.1420024.141609.741.2辅助生产车间5401.685401.6810679.5410679.54830.831.3其他生产车间1350.421350.421935.671935.67155.782仓储工程3581.393581.396916.296916.29391.322.1成品贮存895.35895.351729.071729.0797.832.2原料仓储1862.321862.323596.473596.47203.492.3辅助材料仓库823.72823.721590.751590.7590.003供配电工程191.01191.01191.01191.0112.163.1供配电室191.01191.01191.01191.0112.164给排水工程219.66219.66219.66219.6610.874.1给排水219.66219.66219.66219.6610.875服务性工程2268.212268.212268.212268.21128.335.1办公用房936.34936.34936.34936.3453.965.2生活服务1331.871331.871331.871331.8765.576消防及环保工程639.87639.87639.87639.8740.736.1消防环保工程639.87639.87639.87639.8740.737项目总图工程95.5095.5095.5095.50-160.127.1场地及道路硬化5990.821119.911119.917.2场区围墙1119.915990.825990.827.3安全保卫室95.5095.5095.5095.508绿化工程2663.4993.22合计23875.9044014.0044014.003112.86(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3745.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量696818.42千瓦时,折合85.64吨标准煤。2、项目年总用水量7660.20立方米,折合0.65吨标准煤。3、“车用发动机项目投资建设项目”,年用电量696818.42千瓦时,年总用水量7660.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.29吨标准煤/年。达产年综合节能量30.32吨标准煤/年,项目总节能率21.80%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“车用发动机项目”主要从事车用发动机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性车用发动机项目选址于某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园区环境保护
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