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文档简介

泓域咨询MACRO/ 掺混肥项目立项申请报告掺混肥项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16154.74平方米(折合约24.22亩),其中:净用地面积16154.74平方米(红线范围折合约24.22亩)。项目规划总建筑面积25362.94平方米,其中:规划建设主体工程18228.12平方米,计容建筑面积25362.94平方米;预计建筑工程投资1881.94万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为掺混肥,根据市场情况,预计年产值5893.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4032.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1881.941976.14166.514032.871.1工程费用万元1881.941976.143849.711.1.1建筑工程费用万元1881.941881.9439.91%1.1.2设备购置及安装费万元1976.141976.1441.91%1.2工程建设其他费用万元174.79174.793.71%1.2.1无形资产万元76.7276.721.3预备费万元98.0798.071.3.1基本预备费万元44.2944.291.3.2涨价预备费万元53.7853.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元4032.874032.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金682.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3849.711925.563343.073849.713849.713849.711.1应收账款万元1154.91519.71923.931154.911154.911154.911.2存货万元1732.37779.571385.901732.371732.371732.371.2.1原辅材料万元519.71233.87415.77519.71519.71519.711.2.2燃料动力万元25.9911.6920.7925.9925.9925.991.2.3在产品万元796.89358.60637.51796.89796.89796.891.2.4产成品万元389.78175.40311.83389.78389.78389.781.3现金万元962.43433.09769.94962.43962.43962.432流动负债万元3167.371425.322533.903167.373167.373167.372.1应付账款万元3167.371425.322533.903167.373167.373167.373流动资金万元682.34307.05545.87682.34682.34682.344铺底流动资金万元227.44102.35181.96227.44227.44227.443、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4715.21万元,其中:固定资产投资4032.87万元,占项目总投资的85.53%;流动资金682.34万元,占项目总投资的14.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1881.94万元,占项目总投资的39.91%;设备购置费1976.14万元,占项目总投资的41.91%;其它投资174.79万元,占项目总投资的3.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4032.87+682.34=4715.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4715.21116.92%116.92%100.00%2项目建设投资万元4032.87100.00%100.00%85.53%2.1工程费用万元3858.0895.67%95.67%81.82%2.1.1建筑工程费万元1881.9446.67%46.67%39.91%2.1.2设备购置及安装费万元1976.1449.00%49.00%41.91%2.2工程建设其他费用万元76.721.90%1.90%1.63%2.2.1无形资产万元76.721.90%1.90%1.63%2.3预备费万元98.072.43%2.43%2.08%2.3.1基本预备费万元44.291.10%1.10%0.94%2.3.2涨价预备费万元53.781.33%1.33%1.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4032.87100.00%100.00%85.53%5建设期间费用万元6流动资金万元682.3416.92%16.92%14.47%7铺底流动资金万元227.455.64%5.64%4.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.32%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度166.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8831.028831.0218228.1218228.121487.791.1主要生产车间5298.615298.6110936.8710936.87922.431.2辅助生产车间2825.932825.935833.005833.00476.091.3其他生产车间706.48706.481057.231057.2389.272仓储工程1873.631873.634637.634637.63275.292.1成品贮存468.41468.411159.411159.4168.822.2原料仓储974.29974.292411.572411.57143.152.3辅助材料仓库430.93430.931066.651066.6563.323供配电工程99.9399.9399.9399.936.673.1供配电室99.9399.9399.9399.936.674给排水工程114.92114.92114.92114.925.974.1给排水114.92114.92114.92114.925.975服务性工程1186.631186.631186.631186.6370.445.1办公用房667.71667.71667.71667.7132.225.2生活服务518.92518.92518.92518.9230.806消防及环保工程334.75334.75334.75334.7522.356.1消防环保工程334.75334.75334.75334.7522.357项目总图工程49.9649.9649.9649.96-32.177.1场地及道路硬化3297.12586.69586.697.2场区围墙586.693297.123297.127.3安全保卫室49.9649.9649.9649.968绿化工程1302.8145.60合计12490.8425362.9425362.941881.94(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费1976.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量1053526.97千瓦时,折合129.48吨标准煤。2、项目年总用水量4157.68立方米,折合0.36吨标准煤。3、“掺混肥项目投资建设项目”,年用电量1053526.97千瓦时,年总用水量4157.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.84吨标准煤/年。达产年综合节能量48.02吨标准煤/年,项目总节能率25.32%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“掺混肥项目”主要从事掺混肥项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性掺混肥项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境

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