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泓域咨询MACRO/ 汽油项目简介及立项备案申请汽油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽油的英文名为Gasoline(美)/Petrol(英),外观为透明液体,可燃,馏程为30至220,主要成分为C5C12脂肪烃和环烷烃类,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值(抗爆震燃烧性能),并按辛烷值的高低分为90号、93号、95号、97号等牌号。汽油由原油分馏及重质馏分裂化制得。原油加工过程中,蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、催化重整、烷基化等单元都产出汽油组分,但辛烷值不同,如直馏汽油辛烷值低,不能单独作为发动机燃料;此外,杂质硫含量也不同,因此硫含量高的汽油组分还需加以脱硫精制,之后,将上述汽油组分加以调合,必要时需加入高辛烷值组分,最终得到符合国家标准的汽油产品。汽油是用量最大的轻质石油产品之一,是引擎的一种重要燃料。根据制造过程,汽油组分可分为直馏汽油、热裂化汽油(焦化汽油)、催化裂化汽油、催化重整汽油、叠合汽油、加氢裂化汽油、烷基化汽油和合成汽油等。汽油产品根据用途可分为航空汽油、车用汽油、溶剂汽油三大类。前两者主要用作汽油机的燃料,广泛用于汽车、摩托车、快艇、直升飞机、农林业用飞机等。溶剂汽油则用于合成橡胶、油漆、油脂、香料等生产;汽油组分还可以溶解油污等水无法溶解的物质,起到清洁油污的作用;汽油组分作为有机溶液,还可以作为萃取剂使用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12519.59平方米(折合约18.77亩),其中:净用地面积12519.59平方米(红线范围折合约18.77亩)。项目规划总建筑面积20156.54平方米,其中:规划建设主体工程12670.82平方米,计容建筑面积20156.54平方米;预计建筑工程投资1589.44万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽油,根据市场情况,预计年产值5091.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3711.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1589.441266.29197.733711.391.1工程费用万元1589.441266.293258.761.1.1建筑工程费用万元1589.441589.4436.87%1.1.2设备购置及安装费万元1266.291266.2929.37%1.2工程建设其他费用万元855.66855.6619.85%1.2.1无形资产万元386.86386.861.3预备费万元468.80468.801.3.1基本预备费万元259.03259.031.3.2涨价预备费万元209.77209.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元3711.393711.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金599.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3258.762382.023115.503258.763258.763258.761.1应收账款万元977.63586.58782.10977.63977.63977.631.2存货万元1466.44879.871173.151466.441466.441466.441.2.1原辅材料万元439.93263.96351.95439.93439.93439.931.2.2燃料动力万元22.0013.2017.6022.0022.0022.001.2.3在产品万元674.56404.74539.65674.56674.56674.561.2.4产成品万元329.95197.97263.96329.95329.95329.951.3现金万元814.69488.81651.75814.69814.69814.692流动负债万元2659.221595.532127.382659.222659.222659.222.1应付账款万元2659.221595.532127.382659.222659.222659.223流动资金万元599.54359.72479.63599.54599.54599.544铺底流动资金万元199.84119.91159.88199.84199.84199.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4310.93万元,其中:固定资产投资3711.39万元,占项目总投资的86.09%;流动资金599.54万元,占项目总投资的13.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1589.44万元,占项目总投资的36.87%;设备购置费1266.29万元,占项目总投资的29.37%;其它投资855.66万元,占项目总投资的19.85%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3711.39+599.54=4310.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4310.93116.15%116.15%100.00%2项目建设投资万元3711.39100.00%100.00%86.09%2.1工程费用万元2855.7376.95%76.95%66.24%2.1.1建筑工程费万元1589.4442.83%42.83%36.87%2.1.2设备购置及安装费万元1266.2934.12%34.12%29.37%2.2工程建设其他费用万元386.8610.42%10.42%8.97%2.2.1无形资产万元386.8610.42%10.42%8.97%2.3预备费万元468.8012.63%12.63%10.87%2.3.1基本预备费万元259.036.98%6.98%6.01%2.3.2涨价预备费万元209.775.65%5.65%4.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3711.39100.00%100.00%86.09%5建设期间费用万元6流动资金万元599.5416.15%16.15%13.91%7铺底流动资金万元199.855.38%5.38%4.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.68%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度197.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4751.414751.4112670.8212670.821099.071.1主要生产车间2850.852850.857602.497602.49681.421.2辅助生产车间1520.451520.454054.664054.66351.701.3其他生产车间380.11380.11734.91734.9165.942仓储工程1008.081008.084865.724865.72306.952.1成品贮存252.02252.021216.431216.4376.742.2原料仓储524.20524.202530.172530.17159.612.3辅助材料仓库231.86231.861119.121119.1270.603供配电工程53.7653.7653.7653.763.823.1供配电室53.7653.7653.7653.763.824给排水工程61.8361.8361.8361.833.414.1给排水61.8361.8361.8361.833.415服务性工程638.45638.45638.45638.4540.285.1办公用房343.85343.85343.85343.8517.015.2生活服务294.60294.60294.60294.6020.296消防及环保工程180.11180.11180.11180.1112.786.1消防环保工程180.11180.11180.11180.1112.787项目总图工程26.8826.8826.8826.8898.997.1场地及道路硬化1757.97274.34274.347.2场区围墙274.341757.971757.977.3安全保卫室26.8826.8826.8826.888绿化工程689.5824.14合计6720.5220156.5420156.541589.44(四)设备方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费1266.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1182085.25千瓦时,折合145.28吨标准煤。2、项目年总用水量3920.44立方米,折合0.33吨标准煤。3、“汽油项目投资建设项目”,年用电量1182085.25千瓦时,年总用水量3920.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.61吨标准煤/年。达产年综合节能量53.86吨标准煤/年,项目总节能率25.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“汽油项目”主要从事汽油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽油项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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