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长丰县 部门2015年部门预算说明单位负责人(签章):财务负责人(签章):经办人(签章):2014年 月目 录 部门2015年部门预算说明部门基本概况一、部门主要职责二、2015年主要工作任务三、机构设置和人员情况2015年部门公共财政预算安排情况一、2015年部门收入预算总体情况二、2015年部门支出预算总体情况三、2015年部门项目支出预算安排情况说明 部门2015年部门预算说明根据预算法和安徽省预算审查监督条例等法律法规的规定,按照2015年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2015年工作实际,编制本部门预算草案。部门基本概况一、部门主要职责根据 文件规定,主要职责是:二、部门2015年主要工作任务2015年主要工作任务是:三、部门机构设置和人员情况本部门机构由机关本级和 个行政单位、 个财政拨款事业单位、 个财政补助事业单位组成,本年度机构和人员增减变化情况:2015年部门预算安排情况及增减变化情况一、2015年部门收入预算总体情况2015年部门组织收入 元,其中:行政事业性收费收入 ,比上年增减 ;罚没收入 ,比上年增减 ;专项收入 ,比上年增减 ;政府性基金收入 ,比上年增减 ;预算外收入 ,比上年增减 ;事业收入 ,比上年增减 ;经营收入 ,比上年增减 ;其他收入 ,比上年增减 ;上级补助收入 ,比上年增减 。分项目增减变化的主要原因:二、2015年部门支出预算总体情况2015年部门支出预算总额 元,同上年相比增加或减少 元。其中基本支出 元,项目支出 元,上缴上级支出 元,对附属单位补助支出 元,事业单位经营支出 元。基本支出增或减 元,原因是:项目支出增或减 元,原因是:其他各项支出增或减 元,原因是:三、2015部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2015年共安排项目支出 项,总金额 元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:(一) 部门本级2015年项目支出安排情况说明。1、预算编制业务费,资金总额100000元,其中:公共财政预算拨款安排 100000元,属经常性业务经费,主要用于保障召开预算编制工作布置会、开展业务培训、组织指导县乡预算单位开展年度部门预算编制、组织协调开展预算项目评审、接受人大预算审查、编制县本级公共财政预算和政府性基金预算、向县委、县政府汇总汇报预算编制情况和结果、预算编制软件维护等相关支出。支出内容主要有软件维护费、会议费、印刷费、办公费等。项目支出按经济分类测算为:办公费30000元,会议费10000元,印刷费10000元,培训费10000元,公务接待费5000元,公务用车运行维护费5000元,维修(护)费30000元。2、 (项目名称),资金总额 元,其中:公共财政预算拨款安排 元,政府性基金预算拨款安排 元,其他资金安排 元,。具体说明

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