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水利连续疏孔机项目投资运营分析报告范文模板水利连续疏孔机项目投资运营分析报告范文模板 投资分析投资分析 评价评价 水利连续疏孔机项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项 目总体情况说明 一 经营环境分析 1 工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点 推 动工业高质量发展是深入实施改革 扶贫 工业化 城镇化发展 四大攻坚战 的必然要求 是加快实现工业提质增效和转型升级的 内在需要 高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展 高质量发展的重要标志 是不断提高劳动 资本 土地 资源 环 境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益 并表现为企业利 润 职工收入 国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大 我市的工业化仍处初期阶段 是做大增量和高质量发展的关键时期 全市工业发展滞后 未完全发挥社会经济发展的主要作用 低端 低位发展的特征明显 依赖资源 发展方式粗放 创新能力弱 动 能不足等问题突出 进入新时代 面对新机遇和挑战 全面实施 工业强市 战略 推 进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识 又是改 变现状的具体表现 2 十三五 期间 全区将继续坚持 工业强区 战略目标 全区 工业仍将处于快速发展的过程中 工业经济发展面临重大的发展机 遇 同时也面临着更加严峻的挑战 新常态下 一带一路 经济发展战略的重大机遇 十三五 时期是促进我国经济长期平稳较快发展的新时期 经济 发展的新常态 并不仅仅意味着发展速度由 高速 降为 中高速 还包含产业结构调整升级 工业节能减排等方面 十三五 期间 我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段 正 处于经济转型升级 加快推进社会主义现代化的重要时期 也处于 区域发展的关键时期 我国经济发展面临着全球经济复苏 国内经 济体制改革 开放型经济战略 城镇化推进 区域协调发展等五大 机遇 3 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展 是体现新发展理念的发展 是创新成为第一动力 协调成为内生特 点 绿色成为普遍形态 开放成为必由之路 共享成为根本目的的 发展 推动高质量发展 是保持经济持续健康发展的必然要求 是适应我 国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代 化国家的必然要求 是遵循经济规律发展的必然要求 科学认识高质量发展的丰富内涵和要求 有助于当前和今后一个时 期确定发展思路 制定经济政策 战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量 当前 加快战略 性新兴产业发展 抢占发展机遇 已成为各地推动经济发展的必然 选择 我省要实现高质量发展 必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要 地位 积极培育发展新动能 大力发展战略性新兴产业 将吸引大量投资进入高科技产业 优化 我省产业结构 并通过高科技产业化提高投资效率 提升我省经济 发展的质量效益 同时 战略性新兴产业通过技术溢出 会有效提升产品的技术含量 引导我省传统企业实现技术升级 从而有力促进产业转型升级 实现经济持续健康发展 中央经济工作会议再次强调 坚定不移建设制造强国 推动制造 业高质量发展 使我们深受鼓舞 信心倍增 他强调 要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策 二 项目情况说明为了积极响应某某临港经济开发区关于促进水利 连续疏孔机产业发展的政策要求 xxx科技发展公司通过科学调研 合理布局 计划在某某临港经济开发区新建 水利连续疏孔机项目 预计总用地面积43168 24平方米 折合约64 72亩 其中净用 地面积43168 24平方米 项目规划总建筑面积65184 04平方米 计 容建筑面积65184 04平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系 数73 31 建筑容积率1 51 建设区域绿化覆盖率5 85 固定资产 投资强度183 89万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资15188 90万元 其中固定资产投资1 1901 36万元 占项目总投资的78 36 流动资金3287 54万元 占 项目总投资的21 64 在固定资产投资中建筑工程投资5620 55万元 占项目总投资的37 0 0 设备购置费5425 17万元 占项目总投资的35 72 其它投资费 用855 64万元 占项目总投资的5 63 项目建成投入正常运营后主要生产水利连续疏孔机产品 根据谨慎 财务测算 预期达纲年营业收入27157 00万元 总成本费用21271 5 8万元 税金及附加270 09万元 利润总额5885 42万元 利税总额6 967 29万元 税后净利润4414 07万元 达纲年纳税总额2553 23万 元 达纲年投资利润率38 75 投资利税率45 87 投资回报率29 06 全部投资回收期4 94年 提供就业职位402个 达纲年综合节 能量44 28吨标准煤 年 项目总节能率28 18 具有显著的经济效 益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析我国的经济发展有些减速 这就要求应用好新常 态的经济发展 是我国的经济发展能够稳定 现在新常态的经济发 展有以下几种前景 它可以促进自贸区的建设发展 可以通过市场实现经济调节目的 可以处理经济包容性问题 也可以提升经济增长与生态环境恢复契 合性 在新常态模式下 我国的自贸区的建设就会有很好的发展 上海自 贸区试点的成功大大的提高了自信心 让我国的对外开放程度有所 加大 随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易 所以更应 该加强自贸区的建设 现在已在全国范围内开展自贸区建设 我国也取得了小小的成绩 加快了城市的建设 然后对城市的发展起着一定的推动性作用 经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展 包括 经济可持续稳增长 经济新常态是强调 调结构稳增长 的经济 而不是总量经济 着 眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展 而不仅仅 是GDP 人均GDP增长与经济规模最大化 经济新常态就是用增长促发展 用发展促增长 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某某临港 经济开发区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某某临港 经济开发区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化 有着积极的推动意义 2 项目拟建设在某某临港经济开发区内 工程选址符合某某临港经 济开发区土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区 域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供 应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率38 75 投 资利税率45 87 全部投资回报率29 06 全部投资回收期4 94年 固定资产投资回收期4 94年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积65184 04平方米 计容建筑面积65184 04平方米 购置先进的技术装备共计151台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资15188 90万元 其中固定资产投资11901 36 万元 流动资金3287 54万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入27157 00万元 总成本费用21271 58万元 年利税总额696 7 29万元 其中税后净利润4414 07万元 纳税总额2553 23万元 其中增值税811 78万元 税金及附加270 09万元 年缴纳企业所得 税1471 36万元 年利润总额5885 42万元 全部投资回收期4 94年 固定资产投资回收期4 94年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 坚持整体推进与重点突破相结合 整体把握工业转型升级大局 统筹协调传统产业与战略新兴产业齐 头并进 综合发展 从龙头企业 重要环节进行突破 树立传统产业转型升级应用示范 标杆 激发转型升级动力 促进全市传统产业优势互补 错位发展 引领新常态 就要加快培育经济增长新动力 进入经济发展新常态的中国 经济韧性更好 潜力更足 回旋空间 更大 在产业转型升级 新型城镇化 创新创业 对外开放等诸多 方面都孕育着重大机遇 我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势 在稳住经济运行 的同时 积极谋 进 以更有力的改革举措 更 活 的市场 更 实 的创新 更 宽 的政策 激励更多人去创业创造 培育 新的经济增长点 让新的增长 发动机 动力更充沛 让中国经济 在新常态中迈上新台阶 实现新跨越 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资14291 62万元 占 计划投资的94 09 其中完成固定资产投资10043 32万元 占总投资的70 27 完成流 动资金投资4248 30 占总投资的29 73 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入25119 83万元 同比增长26 79 5307 34万 元 其中 主营业务收入为22382 37万元 占营业总收入的89 10 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额6091 51万元 较去年同期相比增长1446 66万元 增长率31 15 实现净利润4568 63万元 较去年同期相比增长929 69万元 增长 率25 55 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14291 621 1 完成比例94 09 2完成固定资产投资万元10043 322 1 完成比例70 27 3完成流动资金投资万元4248 303 1 完成比例29 73 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率42 62 2 财务内部收益率21 62 3 投资回报率31 97 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到28998 51万元 其中流动资产总额10143 86万元 占资产总额的34 98 资产负债率34 84 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 鼓励专业化发展 引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市 场 拥有专项技术或生产工艺 使其产品和服务在产业链某个环节 中处于优势地位 利用自身特色和比较优势 为大企业 大项目和 产业链提供优质零部件 元器件 配套产品和配套服务 2 统计数据显示 民营经济如今已成为中国经济的中坚力量 截至xx年年底 我国实有个体工商户6579 4万户 私营企业2726 3 万户 广义民营企业合计占全部市场主体的94 8 而且 民营经济解决了绝大部分就业 是技术进步和创新的巨大驱 动力创造了60 以上GDP 贡献了70 以上的技术创新和新产品开发 提供了80 以上的就业岗位 十九大报告提出 毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励 支持 引导非公有制经济发展 国家支持民营经济发展 是明确的 一贯的 而且是不断深化的 不是一时的权宜之计 更不是过河拆桥式的策略性利用 对于非公有制经济的地位和作用 三个没有变 的判断 非公有 制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变 我们毫不动摇 鼓励 支持 引导非公有制经济发展的方针政策没有变 我们致力 于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没 有变 同时 公有制为主体 多种所有制经济共同发展 是写入党章和宪 法的基本经济制度 这是不会变的 也是不能变的 进入新时代 中国的民营经济只会壮大 不会离场 只会越来越好 不会越来越差 民营企业贴近市场 嗅觉敏锐 机制灵活 在推进企业技术创新能 力建设方面起到重要作用 认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业 有助于企业技术 创新能力进一步升级 同时 大量民营企业走在科技 产业 时尚的最前沿 能够综合运 用科技成果和工学 美学 心理学 经济学等知识 对工业产品的 功能 结构 形态及包装等进行整合优化创新 服务于工业设计 丰富产品品种 提升产品附加值 进而创造出新技术 新模式 新 业态 二 法人治理结构xxx科技发展公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx科技发展公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx科技发展公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx科技发展公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某某临港经济开发区项目建设地为重点 分析 水利连续疏孔机项 目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某某临港经济开发区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响 当地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资 源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因 此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显 地提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某某临港经 济开发区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行 环境 直接服务于某某临港经济开发区项目建设地的规划开发 促 进项目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某某临港经济开发区项目建设地的环境状况 进 一步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该 区域水利连续疏孔机产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的 流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速 发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积43168 24平方米 折合约64 72亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 强化产品全生命周期绿色管理 支持企业推行绿色设计 开发绿 色产品 建设绿色工厂 发展绿色工业园区 打造绿色供应链 全 面推进绿色制造体系建设 加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗 能源消耗 污染物及 温室气体排放 人体健康影响等要素的生态影响基础数据库 推动建设包括绿色材料库 设备资源库 绿色工艺库 零件信息库 等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库 支持钢铁 有色 造纸 印染 电子信息等重点行业建设行业绿色 制造生产过程物质流和能量流数据库 建立绿色产品可追溯信息系统 提高绿色产品物流信息化和供应链 协同水平 研究制定数据标准和采集方法 完善数据计量 信息收集 监测分 析保障体系 开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件 系统 3 清洁生产是从源头提高资源利用效率 减少或避免污染物产生的 有效措施 当前 我国工业污染物减排压力有增无减 工业领域清洁生产技术 水平提升仍有较大潜力 清洁生产管理服务体系尚需进一步完善 十三五 规划纲要明确提出要 支持绿色清洁生产 推进传统制 造业绿色改造 推动建立绿色低碳循环发展产业体系 因此 十三五 期间 要把全面实施传统产业清洁化改造 作为 促进工业绿色转型升级 实现绿色发展发展的重要内容和抓手 作 为协调推进经济发展和环境保护的根本途径 四 项目区绿色节能发展坚持以科学发展观为指导 落实节约资 源基本国策 把节能降耗作为转变工业发展方式 推动工业转型升 级的重要抓手 以提升工业能源利用效率为主线 以科技创新为支 撑 以政策法规为保障 加快淘汰落后生产能力 大力推进工艺 装备 产品的结构调整和技术进步 加快以节能降耗为核心的企业 技术改造 强化重点用能企业节能管理 加强信息通信技术在节能 降耗中的应用 培育和发展节能产品装备制造业和节能服务产业 加快构建资源节约型 环境友好型工业体系 提高工业绿色发展水 平 第五章综合评价 1 近年来 世界经济深度调整 不稳定不确定因素增多 在复杂严 峻的环境下 中国经济仍实现了中高速增长 内需在其中发挥了决 定性作用 据国家统计局核算 xx xx年 内需对经济增长的年均贡献率达到1 05 7 超过100 其中 贡献率最高的年份为国际金融危机冲击最为严重的xx年 内 需对经济增长的贡献率达到142 6 贡献率最低的年份为世界经济 回稳的xx年 贡献率也达到90 9 内需贡献率保持较高水平 得益于居民收入保持较快增长 消费升 级势能持续增强 xx xx年 全国居民人均可支配收入年均增长7 4 高于同期GDP增 速0 3个百分点 居民消费加快升级 医疗保健和教育文化娱乐等支 出保持两位数增长 xx年 最终消费支出对经济增长的贡献率为58 8 比xx年提高13 5 个百分点 成为经济稳定运行的 压舱石 与此同时 有效投资稳步扩大 在培育新兴动能 改造传统动能 和补齐民生短板等方面持续发力 既利当前又惠长远 对优化供给 结构 促进供需平衡发挥了关键作用 国家统计局综合司有关负责人说 xx年 高技术制造业投资比上年 增长17 社会领域投资增长17 2 增速分别比固定资产投资 不 含农户 快9 8和10个百分点 总的来看 上半年国民经济延续总体平稳 稳中向好的发展态势 支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多 为实现全年经济社 会主要发展目标打下良好基础 但也要看到 外部环境不确定性增多 国内结构调整正处于攻关期 要坚持稳中求进工作总基调 保持战略定力 坚持以供给侧结构性 改革为主线 持续扩大有效需求 着力振兴实体经济 积极应对外 部挑战 防范化解风险隐患 引导稳定社会预期 科学统筹推进稳 增长 促改革 调结构 惠民生 防风险各项工作 确保经济平稳 健康运行 2 该项目适应国内和国际水利连续疏孔机行业总体发展趋势 是国 家支持和鼓励发展的产业 水利连续疏孔机市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率38 75 投资利税率45 87 全部投资回报率29 06 全部投资回收期4 94年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某某临港经济开发区建设水利连续疏孔机项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某某临港经济开发区及某某临港经济开发区 十三五 水利连 续疏孔机产业发展规划 切合某某临港经济开发区经济发展的实际 需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的 开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某某临港经济 开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5620 555425 17183 8911901 361 1工程费用万元5620 555425 1721655 071 1 1建筑工程费用万元5620 555620 5537 00 1 1 2设 备购置及安装费万元5425 175425 1735 72 1 2工程建设其他费用万 元855 64855 645 63 1 2 1无形资产万元508 45508 451 3预备费万 元347 19347 191 3 1基本预备费万元148 08148 081 3 2涨价预备 费万元199 11199 112建设期利息万元3固定资产投资现值万元11901 3611901 36流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第 二年第三年第四年第五年1流动资产万元21655 077761 0915327 002 1655 0721655 0721655 071 1应收账款万元6496 522923 435197 22 6496 526496 526496 521 2存货万元9744 784385 157795 839744 7 89744 789744 781 2 1原辅材料万元2923 431315 552338 752923 4 32923 432923 431 2 2燃料动力万元146 1765 78116 94146 17146 17146 171 2 3在产品万元4482 60 xx 173586 084482 604482 60448 2 601 2 4产成品万元2192 58986 661754 062192 582192 582192 5 81 3现金万元5413 772436 204331 015413 775413 775413 772流动 负债万元18367 538265 3914694 0218367 5318367 5318367 532 1 应付账款万元18367 538265 3914694 0218367 5318367 5318367 53 3流动资金万元3287 541479 392630 033287 543287 543287 544铺 底流动资金万元1095 84493 13876 681095 841095 841095 84总投 资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占 总投资比例1项目总投资万元15188 90127 62 127 62 100 00 2项目 建设投资万元11901 36100 00 100 00 78 36 2 1工程费用万元1104 5 7292 81 92 81 72 72 2 1 1建筑工程费万元5620 5547 23 47 23 37 00 2 1 2设备购置及安装费万元5425 1745 58 45 58 35 72 2 2工程建设其他费用万元508 454 27 4 27 3 35 2 2 1无形资产万元 508 454 27 4 27 3 35 2 3预备费万元347 192 92 2 92 2 29 2 3 1基本预备费万元148 081 24 1 24 0 97 2 3 2涨价预备费万元199 111 67 1 67 1 31 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11901 36100 00 100 00 78 36 5建设期间费用万元6流动资金万元3287 54 27 62 27 62 21 64 7铺底流动资金万元1095 859 21 9 21 7 21 营 业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三 年第四年第五年1营业收入万元12220 6521725 6027157 0027157 00 27157 001 1水利连续疏孔机万元12220 6521725 6027157 0027157 0027157 002现价增加值万元3910 616952 198690 248690 248690 2 43增值税万元365 30649 42811 78811 78811 783 1销项税额万元43 45 124345 124345 124345 1243
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