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文档简介

泓域咨询MACRO/ 洗发水架项目立项申请报告洗发水架项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24965.81平方米(折合约37.43亩),其中:净用地面积24965.81平方米(红线范围折合约37.43亩)。项目规划总建筑面积31456.92平方米,其中:规划建设主体工程18972.54平方米,计容建筑面积31456.92平方米;预计建筑工程投资2808.32万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为洗发水架,根据市场情况,预计年产值17471.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6647.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2808.322068.45177.606647.571.1工程费用万元2808.322068.4511833.991.1.1建筑工程费用万元2808.322808.3231.43%1.1.2设备购置及安装费万元2068.452068.4523.15%1.2工程建设其他费用万元1770.801770.8019.82%1.2.1无形资产万元1018.121018.121.3预备费万元752.68752.681.3.1基本预备费万元315.34315.341.3.2涨价预备费万元437.34437.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元6647.576647.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2287.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11833.996963.7210280.2911833.9911833.9911833.991.1应收账款万元3550.202130.122840.163550.203550.203550.201.2存货万元5325.303195.184260.245325.305325.305325.301.2.1原辅材料万元1597.59958.551278.071597.591597.591597.591.2.2燃料动力万元79.8847.9363.9079.8879.8879.881.2.3在产品万元2449.641469.781959.712449.642449.642449.641.2.4产成品万元1198.19718.92958.551198.191198.191198.191.3现金万元2958.501775.102366.802958.502958.502958.502流动负债万元9546.015727.617636.819546.019546.019546.012.1应付账款万元9546.015727.617636.819546.019546.019546.013流动资金万元2287.981372.791830.382287.982287.982287.984铺底流动资金万元762.65457.60610.13762.65762.65762.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8935.55万元,其中:固定资产投资6647.57万元,占项目总投资的74.39%;流动资金2287.98万元,占项目总投资的25.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2808.32万元,占项目总投资的31.43%;设备购置费2068.45万元,占项目总投资的23.15%;其它投资1770.80万元,占项目总投资的19.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6647.57+2287.98=8935.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8935.55134.42%134.42%100.00%2项目建设投资万元6647.57100.00%100.00%74.39%2.1工程费用万元4876.7773.36%73.36%54.58%2.1.1建筑工程费万元2808.3242.25%42.25%31.43%2.1.2设备购置及安装费万元2068.4531.12%31.12%23.15%2.2工程建设其他费用万元1018.1215.32%15.32%11.39%2.2.1无形资产万元1018.1215.32%15.32%11.39%2.3预备费万元752.6811.32%11.32%8.42%2.3.1基本预备费万元315.344.74%4.74%3.53%2.3.2涨价预备费万元437.346.58%6.58%4.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6647.57100.00%100.00%74.39%5建设期间费用万元6流动资金万元2287.9834.42%34.42%25.61%7铺底流动资金万元762.6611.47%11.47%8.54%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.63%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度177.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11760.7511760.7518972.5418972.541863.151.1主要生产车间7056.457056.4511383.5211383.521155.151.2辅助生产车间3763.443763.446071.216071.21596.211.3其他生产车间940.86940.861100.411100.41111.792仓储工程2495.212495.218114.858114.85579.562.1成品贮存623.80623.802028.712028.71144.892.2原料仓储1297.511297.514219.724219.72301.372.3辅助材料仓库573.90573.901866.421866.42133.303供配电工程133.08133.08133.08133.0810.693.1供配电室133.08133.08133.08133.0810.694给排水工程153.04153.04153.04153.049.564.1给排水153.04153.04153.04153.049.565服务性工程1580.301580.301580.301580.30112.875.1办公用房823.28823.28823.28823.2866.955.2生活服务757.02757.02757.02757.0257.656消防及环保工程445.81445.81445.81445.8135.826.1消防环保工程445.81445.81445.81445.8135.827项目总图工程66.5466.5466.5466.54135.857.1场地及道路硬化4588.02849.55849.557.2场区围墙849.554588.024588.027.3安全保卫室66.5466.5466.5466.548绿化工程1737.6260.82合计16634.7231456.9231456.922808.32(四)设备方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费2068.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量412200.16千瓦时,折合50.66吨标准煤。2、项目年总用水量17385.03立方米,折合1.48吨标准煤。3、“洗发水架项目投资建设项目”,年用电量412200.16千瓦时,年总用水量17385.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.14吨标准煤/年。达产年综合节能量22.35吨标准煤/年,项目总节能率26.66%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“洗发水架项目”主要从事洗发水架项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性洗发水架项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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