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文档简介

泓域咨询MACRO/ 格蓬酯项目立项申请报告格蓬酯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25739.53平方米(折合约38.59亩),其中:净用地面积25739.53平方米(红线范围折合约38.59亩)。项目规划总建筑面积32174.41平方米,其中:规划建设主体工程20631.12平方米,计容建筑面积32174.41平方米;预计建筑工程投资2524.05万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为格蓬酯,根据市场情况,预计年产值18139.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7164.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2524.052839.00185.657164.231.1工程费用万元2524.052839.0011662.741.1.1建筑工程费用万元2524.052524.0525.62%1.1.2设备购置及安装费万元2839.002839.0028.81%1.2工程建设其他费用万元1801.181801.1818.28%1.2.1无形资产万元899.13899.131.3预备费万元902.05902.051.3.1基本预备费万元490.29490.291.3.2涨价预备费万元411.76411.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元7164.237164.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2689.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11662.745276.1210094.8411662.7411662.7411662.741.1应收账款万元3498.821574.472799.063498.823498.823498.821.2存货万元5248.232361.704198.595248.235248.235248.231.2.1原辅材料万元1574.47708.511259.581574.471574.471574.471.2.2燃料动力万元78.7235.4362.9878.7278.7278.721.2.3在产品万元2414.191086.381931.352414.192414.192414.191.2.4产成品万元1180.85531.38944.681180.851180.851180.851.3现金万元2915.681312.062332.552915.682915.682915.682流动负债万元8973.564038.107178.858973.568973.568973.562.1应付账款万元8973.564038.107178.858973.568973.568973.563流动资金万元2689.181210.132151.342689.182689.182689.184铺底流动资金万元896.38403.38717.11896.38896.38896.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9853.41万元,其中:固定资产投资7164.23万元,占项目总投资的72.71%;流动资金2689.18万元,占项目总投资的27.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2524.05万元,占项目总投资的25.62%;设备购置费2839.00万元,占项目总投资的28.81%;其它投资1801.18万元,占项目总投资的18.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7164.23+2689.18=9853.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9853.41137.54%137.54%100.00%2项目建设投资万元7164.23100.00%100.00%72.71%2.1工程费用万元5363.0574.86%74.86%54.43%2.1.1建筑工程费万元2524.0535.23%35.23%25.62%2.1.2设备购置及安装费万元2839.0039.63%39.63%28.81%2.2工程建设其他费用万元899.1312.55%12.55%9.13%2.2.1无形资产万元899.1312.55%12.55%9.13%2.3预备费万元902.0512.59%12.59%9.15%2.3.1基本预备费万元490.296.84%6.84%4.98%2.3.2涨价预备费万元411.765.75%5.75%4.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7164.23100.00%100.00%72.71%5建设期间费用万元6流动资金万元2689.1837.54%37.54%27.29%7铺底流动资金万元896.3912.51%12.51%9.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.80%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度185.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11792.2111792.2120631.1220631.121780.341.1主要生产车间7075.337075.3312378.6712378.671103.811.2辅助生产车间3773.513773.516601.966601.96569.711.3其他生产车间943.38943.381196.601196.60106.822仓储工程2501.882501.887503.147503.14470.892.1成品贮存625.47625.471875.791875.79117.722.2原料仓储1300.981300.983901.633901.63244.862.3辅助材料仓库575.43575.431725.721725.72108.303供配电工程133.43133.43133.43133.439.423.1供配电室133.43133.43133.43133.439.424给排水工程153.45153.45153.45153.458.434.1给排水153.45153.45153.45153.458.435服务性工程1584.531584.531584.531584.5399.445.1办公用房866.55866.55866.55866.5539.795.2生活服务717.98717.98717.98717.9850.966消防及环保工程447.00447.00447.00447.0031.566.1消防环保工程447.00447.00447.00447.0031.567项目总图工程66.7266.7266.7266.7270.557.1场地及道路硬化4526.75863.60863.607.2场区围墙863.604526.754526.757.3安全保卫室66.7266.7266.7266.728绿化工程1526.3753.42合计16679.2232174.4132174.412524.05(四)设备方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费2839.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量624972.25千瓦时,折合76.81吨标准煤。2、项目年总用水量10458.14立方米,折合0.89吨标准煤。3、“格蓬酯项目投资建设项目”,年用电量624972.25千瓦时,年总用水量10458.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.70吨标准煤/年。达产年综合节能量19.43吨标准煤/年,项目总节能率24.92%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“格蓬酯项目”主要从事格蓬酯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性格蓬酯项目选址于某某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工

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