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此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除 压力管道设计 记录(表、卡)汇编 目 录1、 压力管道设计任务书2、 压力管道设计图样和设计文件校审记录3、 设计文件修改通知单4、 压力管道设计文件归档表5、 压力管道设计图样和设计文件标准化审查记录6、 压力管道设计质量评定卡7、 压力管道设计和技术文件更改通知单8、 压力管道设计条件修改书9、 设计文件资料借阅登记卡10、 销毁设计文件记录表11、 压力管道设计条件表12、 归档设计文件和资料交接登记表13、 设计合同评审记录表14、 设计合同更改评审表15、 压力管道设计和技术文件更改申请表16、 受控外来设计文件汇总表17、 压力管道设计和技术文件审批表18、 受控设计文件、发放、回收记录19、 各级设计人员培训工作计划20、 各级设计人员培训申请表21、 各级设计人员培训台帐22、 压力管道设计许可印章用印管理台帐23、 设计不合格(项)处理联络单24、 纠正措施及实施情况表25、 设计质量信息反馈单26、 设计申诉、投诉与抱怨登记表27、 设 计 质量信息反馈管理台帐28、 (设计质量)内部质量审核计划表29、 设计内部质量审核记录表 30、 设计内部质量审核报告31、 设计质量不合格(项)报告32、 设计预防措施及实施情况表33、 (设 计)工作会议记录34、 (设计)管理评审计划表35、 (设计质量)管理评审记录表36、 (设计质量)管理评审报告37、 (设计)质量目标分解展开表38、 (设计)质量目标检查考核记录39、 (设计)质量控制计划表40、 管道特性表41、 压力管道设计回访意见表 压力管道设计任务书 管 道 名 称图 号任 务 来 源设计依据设计内容计划工作量要求完成日期备 注编 制:年 月 日审 核:年 月 日批 准:年 月 日 压力管道设计图样和设计文件校审记录 项目名称项目代号文件名称图 号设计阶段专 业设 计 人校 审 意 见修 改 情 况修改情况验证签署修 改 人第 页共 页说明:校审人在意见后注明职责并签署,设计文件修改后送校审人进行验证。设计文件修改通知单 项目名称工程号子项名称专 业图纸名称图 号修改内容:提出人审核人年 月 日校核人注:此单一式三份,甲方、设计所、生产技术部各一份。压力管道设计文件归档表项目名称/管道名称: 图 号: 管道类别:序号文件名称每 份 数 量备 注张数折合A11压力管道设计委托书2压力管道设计条件表3设计计算书4施工设计说明书5设计图纸a) 设计文件目录b) 管道一览表c) 材料表d) 设计图纸6压力管道设计文件校审记录卡7压力管道设计质量评定卡8压力管道设计文件归档表合 计设计人: 年 月 日经办人: 年 月 日(说明: 未注明者,除序号4、5外,一律不对外发送。若设计委托单位要求,经院压力管道设计技术负责人批准方可发放设计计算书。)压力管道设计图样和设计文件标准化审查记录 管道名称图号图纸张数文件名称文件号文件页数图号或页号记号位置审 查 意 见修改结果设计人校核人已修改未修改复审意见: 标准化审查人 年 月 日 压力管道设计质量评定卡项目名称文件名称专 业图号图纸、文字、表格合计(折1#图)张设计人职 责校 核审 核成品检查备 注校审图纸、文字、表格(折1#图)张 张 张 1设 计 错 误技术错误数量个/1#图个/1#图个/1#图扣分一般错误数量个/1#图 个/1#图个/1#图扣分图面错误数量个/1#图 个/1#图个/1#图扣分2布置、比例等图面质量扣分(最多扣5分)3其它问题扣分(文件的完整性等)扣 分 合 计前一工序得分(100扣分合计数)前一工序质量等级签 字日 期扣分标准:一个技术错误扣15分/1#图,且总扣分不少于15分;一个一般错误扣10分/1#图;一个图面错误扣5分/1#图。 压力管道设计和技术文件更改通知单 项目名称专业设计内容图号更改原因更 改 内 容更 改 人审 核 人批 准 人更改日期 年 月 日第 页共 页 压力管道设计条件修改书管 道 名 称管 道 图 号编 号修 改 标 记修 改 内 容修改人日期接受方代表意见: 签 字 年 月 日 设计文件、资料借阅登记表序号借阅人文件、资料名称借阅日期经办人归还日期备 注精品文档销 毁 设 计 文 件 记 录 表 序 号文件、资料名称文件编号数 量销毁日期批 准 人监 督 人销 毁 人 压力管道设计条件表项目名称管道名称技 术 特 性备 注提资人设计阶段名 称指 标设计人审 核(1) 主管道校 核审 定工作压力 (MPa)管道简图或说明工作温度 (C)介质名称主体材料注:1)本表一式2份,提出部门、接受部门各存一份。填写本表时请参照“压力管道设计管理制度”中的设计条件有关规定。2)外单位委托的单项设计应有委托书或合同。3)本表应妥为保存,与设计文件一同归档。 归档设计文件和资料交接登记表资料名称编号份数页数附件移交人接收人交接时间备注 设计合同评审记录表 合同名称经办人合同性质合同金额(万元)合作方名称地址联系人电话邮箱评审人员姓名部门职务签名评审内容:评审结论意见: 评审负责人: 日期: 年 月 日销售部意见: 负责人: 日期: 年 月 日公司领导意见: 签名: 日期: 年 月 日设计合同更改评审表 合同编号产品名称更改提出单位:会签评审意见:更改原因、内容:负责人: 年 月 日评审意见/结论:顾客意见:责任部门意见:备 注:压力管道设计和技术文件更改申请表文件名称文件编号需更改的内容:更改后内容:更改理由:实施日期编 制 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期受控外来设计文件汇总表 序号受控外来文件名称文件编号受控范围受控数量发放日期文件来源备 注 压力管道设计和技术文件审批表设计和技术文件名称文件编号目的及适用范围:编制依据:主要内容:实施日期编 制 人日期审 核 人日期批 准 人日期受控设计文件发放、回收记录 序 号编 号文 件 名 称发放部门发 放 记 录回 收 记 录备注份数收件人签字日期份数日期签 名交回人接收人各级设计人员培训工作计划 序 号培 训 内 容培 训 人 员培 训 方 式培 训 要 求时 间 和 学 时备 注编制: 审核: 批准: 各级设计人员培训申请表申请部门申请人申请日期培训时间 年 月 日至 年 月 日总学时培训对象和数量申请培训原因: 申请人:培训内容:申请部门负责人意见: 签名:公司领导审批意见: 签名:备注各 级 设 计 人 员 培 训 台 帐序 号姓 名性别设计岗位培训内容培训时间培训单位备 注 压力管道设计许可印章使用记录表 第 页序号用印文件名称文件号用印文件数量用印文件发送单位或部门申请用印人批准人用印日期备注 设计不合格(项)处理联络单 产品编号产品名称产品图号生产令号零件名称零件图号不合格原因检验员:日期年月日车间处理建议车间主任:日期年月日技术部意见签名:日期年月日技术负责人意见签名:日期年月日纠正措施及实施情况表 不合格(项)报告责任部门或报告人日 期: 年 月 日不合格品(项)内容及情况纠正措施及完成日期: 制定人: 年 月 日审核人日 期纠正措施实施情况: 实施人: 年 月 日纠正措施验证情况: 验证人: 年 月 日设计质量信息反馈单 信息来源:信息内容:信息提出人: 日期 负责人(责任人): 日期处理意见:责任人: 日期处理结果: 信息处理人: 日期 负责人: 日期验收结果:全质办主任: 日期质量保证工程师批示日期设计申诉、投诉与抱怨登记表 申诉、抱怨/投诉单位电 话地 址邮 编申诉、抱怨/投诉代表姓名申诉、抱怨/投诉方式申诉、抱怨/投诉日期产品出厂日期产品编号设计方面申诉、抱怨/投诉内容: 接受人签字: 年 月 日处理意见: 分管负责人签字: 年 月 日设 计 质量信息反馈管理台帐信息编号信息摘要信息处理结果摘要提出单位处理单位提出日期完成日期备注 (设计质量)内部质量审核计划表拟定审核时间审核目的和 范 围 审核依据需准备的相关文件审核方法(按部门还是按要素)审核人员及审核组长审核日程安排备 注编制:日期:批准:日期:设计内部质量审核记录表 审核时间年 月 日参加人员审核对象(指要素或部门)被审核部门审核记录(主要记录审核获得的客观证据):审核员签字: 被审核者代表签字:设计内部质量审核报告 审核日期自 年 月 日至 年 月 日被审核部门和 要 素审核目的审核依据审核组组 成组长:成员:审核中发现的问题(含列为不合格项的):编制:日期:批准:日期:设计质量不合格(项)报告 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格项事实:审核员: 陪同人员(操作者):不合格: 标准条款号: 体系文件条款号:不合格程度: 一般 严重审 核 员: 审 核 部 门:不合格原因分析:纠正措施及完成时间:责任部门负责人: 审核员认可:过程主管部门:负责人:审批:管理者代表:纠正措施完成情况监督检查: 全质办负责人:实施效果验证:审核员: 审核组长:设计预防措施及实施情况表 不合格 (项)报告责任部门或责任人 年 月 日不合格(项)内容及情况预防措施及完成日期: 制定人: 年 月 日审核人日 期预防措施实施情况: 实施人: 年 月 日预防措施验证情况: 验证人: 年 月 日(设 计)工作会议记录 时间: 地点: 主持人: 记录人:参加对象及人员:主题内容: (设计质量)管理评审计划表 拟定评审时 间评审目的评审范围(内容)需准备的相关文件评审组组 成组长:成员:评审方法(会议评审或现场评审)评审日程安 排编制:日期:批准:日期:(设计质量)管理评审记录表 评审日期年 月 日评审地点参加评审人 员主 持 人:参加人员:评审记录:记录人:(设计质量)管理评审报告 评审日期自 年 月 日至 年 月 日评审目的评审范围(内容)评审组组 成组长:成员:评审方法评审意见和结论:编制:日期:批准:日期: (设 计) 质 量 目 标 分 解 展 开 表 序 号质 量 目 标目 标 展 开对 策 或 措 施实 施 部 门目 标 分 解 值 (设 计)质 量 目 标 检 查 考 核 记 录 序号部门目标分解值完 成 实 绩 考核日期考 核 结 果考核人员: 年 月 日 (设 计) 质 量 控 制 计 划 表 序号部 门设计质量控制方法计 划 时 间备 注赤峰至善压力管道安装有限公司 (项目名称)图 号 (分项名称 / 管道名称 )审 定设计阶段压力管道设计许可证编号:审 核日 期管 道 特 性 表校

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