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泓域咨询MACRO/ 谷氨酸投资建设项目立项申请报告谷氨酸投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15667.83平方米(折合约23.49亩),其中:净用地面积15667.83平方米(红线范围折合约23.49亩)。项目规划总建筑面积23658.42平方米,其中:规划建设主体工程17045.62平方米,计容建筑面积23658.42平方米;预计建筑工程投资1955.47万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为谷氨酸,根据市场情况,预计年产值12071.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3848.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1955.471232.08163.833848.371.1工程费用万元1955.471232.087643.211.1.1建筑工程费用万元1955.471955.4736.58%1.1.2设备购置及安装费万元1232.081232.0823.05%1.2工程建设其他费用万元660.82660.8212.36%1.2.1无形资产万元375.56375.561.3预备费万元285.26285.261.3.1基本预备费万元145.20145.201.3.2涨价预备费万元140.06140.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元3848.373848.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1497.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7643.215217.606682.057643.217643.217643.211.1应收账款万元2292.961375.781719.722292.962292.962292.961.2存货万元3439.442063.672579.583439.443439.443439.441.2.1原辅材料万元1031.83619.10773.871031.831031.831031.831.2.2燃料动力万元51.5930.9538.6951.5951.5951.591.2.3在产品万元1582.14949.291186.611582.141582.141582.141.2.4产成品万元773.87464.32580.41773.87773.87773.871.3现金万元1910.801146.481433.101910.801910.801910.802流动负债万元6145.913687.554609.436145.916145.916145.912.1应付账款万元6145.913687.554609.436145.916145.916145.913流动资金万元1497.30898.381122.971497.301497.301497.304铺底流动资金万元499.10299.46374.32499.10499.10499.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5345.67万元,其中:固定资产投资3848.37万元,占项目总投资的71.99%;流动资金1497.30万元,占项目总投资的28.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1955.47万元,占项目总投资的36.58%;设备购置费1232.08万元,占项目总投资的23.05%;其它投资660.82万元,占项目总投资的12.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3848.37+1497.30=5345.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5345.67138.91%138.91%100.00%2项目建设投资万元3848.37100.00%100.00%71.99%2.1工程费用万元3187.5582.83%82.83%59.63%2.1.1建筑工程费万元1955.4750.81%50.81%36.58%2.1.2设备购置及安装费万元1232.0832.02%32.02%23.05%2.2工程建设其他费用万元375.569.76%9.76%7.03%2.2.1无形资产万元375.569.76%9.76%7.03%2.3预备费万元285.267.41%7.41%5.34%2.3.1基本预备费万元145.203.77%3.77%2.72%2.3.2涨价预备费万元140.063.64%3.64%2.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3848.37100.00%100.00%71.99%5建设期间费用万元6流动资金万元1497.3038.91%38.91%28.01%7铺底流动资金万元499.1012.97%12.97%9.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.61%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度163.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6492.326492.3217045.6217045.621549.781.1主要生产车间3895.393895.3910227.3710227.37960.861.2辅助生产车间2077.542077.545454.605454.60495.931.3其他生产车间519.39519.39988.65988.6592.992仓储工程1377.441377.444298.324298.32284.222.1成品贮存344.36344.361074.581074.5871.062.2原料仓储716.27716.272235.132235.13147.792.3辅助材料仓库316.81316.81988.61988.6165.373供配电工程73.4673.4673.4673.465.463.1供配电室73.4673.4673.4673.465.464给排水工程84.4884.4884.4884.484.894.1给排水84.4884.4884.4884.484.895服务性工程872.38872.38872.38872.3857.685.1办公用房477.29477.29477.29477.2925.745.2生活服务395.09395.09395.09395.0927.896消防及环保工程246.10246.10246.10246.1018.316.1消防环保工程246.10246.10246.10246.1018.317项目总图工程36.7336.7336.7336.730.677.1场地及道路硬化2472.43516.82516.827.2场区围墙516.822472.432472.437.3安全保卫室36.7336.7336.7336.738绿化工程984.5434.46合计9182.9223658.4223658.421955.47(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费1232.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量439945.96千瓦时,折合54.07吨标准煤。2、项目年总用水量5935.12立方米,折合0.51吨标准煤。3、“谷氨酸投资建设项目投资建设项目”,年用电量439945.96千瓦时,年总用水量5935.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.58吨标准煤/年。达产年综合节能量17.24吨标准煤/年,项目总节能率27.20%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“谷氨酸投资建设项目”主要从事谷氨酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性谷氨酸投资建设项目选址于某某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园环境保护规划要求。因此,建设

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