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论会计监督论文现代企业会计监督弱化战略论文范文参考资料会计监督是指会计机构和会计人员按照法律规定,采用会计手段监督经济活动的合法性、合理性和有效性。 狭义会计监督是会计的基本功能之一,是公司内部会计监督的一部分,根据国家财经法律法规,利用信息量全面制约和监督会计主体的经济活动,实现预期会计目标的广义会计监督内容是内部监督和外部监督。1 .经济权利应保障法律或法规。 _公布的总会计师条例规定,总会计师组织应引领本部门成本管理、财务管理、会计核算和会计监督等工作,参与本部门重要经济原因的分析和决策。2 .经济权利可以带来或体现经济利益。 通过会计监督,可以保护经济主体财产的安全和完整。 通过会计监督可以防止企业不合理的经济行为,节约资金。3 .会计监督具有排他性。 会计监督的独占权力是指会计人员和机构在职责范围内不受其他因素的干扰。1 .按照程序,加强财务内部控制管理; 要实现内部约束制度的有效性,就必须把财务管理的重点从资金管理转变为财务会计监督,重要的是提高内部约束制度的科学性。 内部制约制度内容丰富,在经营管理的各个方面,它是一个非常复杂的系统,不是人才管理,而是管理制度规范管理人员的做法,实现管理人员在从事经营管理活动过程中制约经营资金的运行过程,工作任务必须按照规定的程序完成。 筹集资金有计划地使用,提高资金使用效率,参与经营决策实行预约,完成财务管理工作,要求从基本环节抓住财务计划,组织财务约束,连接各环节,保证经济活动的连续性。2 .会计人员的综合素质需要进一步提高。 会计负责人负责内部约束责任,需要提高操作能力,提高内部约束程度的科学性,有效地约束企业经营管理的各个环节,突破财务会计领域,超越财务会计知识领域,难以完全实现内部约束,要求财务负责人具备相应的组织、协调工作和业务理论能力,重视这些能力的培养才能提高综合素质3、遵守合理操作程序,规范会计管理; 在经济快速发展的环境下,我们一定要把公司内部会计制约建设提到第一环节,保证公司内部会计工作机制和职务合理设置,使其职责权限的划分具有合理性,从而在会计岗位上分别设置岗位,分别设置人员,分别做事,完成各部门的职务我国经过多年的改革开放,经济生活逐渐与国际联系,会计监督体系逐渐建立,取得了很大的发展,但现阶段还不够。 目前有些部门和部门受到局部利益和个人利益的驱动,会计业务中经常出现违纪现象,导致会计业务秩序混乱和会计信息失真,影响投资者和债权人的利益,阻碍国家管理和宏观调控的正常进行。1、加强公司内部会计制度建设是实行会计法规制度的重要前提。 为规范和执行会计工作,国家颁布了一系列会计法律法规制度。 这些会计法律法规制度是进行会计核算,实行会计监督,从事会计业务管理的根本依据。 国家颁布的会计法律、法规制度是根据我国会计工作要求制定的,在制定过程中尽量考虑到各地区会计工作的要求和特点以及会计工作不同层次的要求,但对于具体的会计部门,国家颁布的会计法律、法规、制度各项规定仍需符合本部门的生产经营和管理特点, 必须具体化和进行必要的补充,部门内部会计管理制度需要解决的原因是经营管理的各个环节、各个方面都要深入。 因此,各部门要给予一定的重视,不断加强部门内部会计的制度和管理建设。2、加强公司内部会计管理制度建设是规范会计工作的要求。 会计业务一定会围绕各种利益关系。 如果处理不当,可能会影响到某个部门的利益,所以会计业务必须按照法律规范进行。 从1996年开始的会计整顿进展来看,我国许多部门的内部会计管理制度不健全,财务收支无人,会计程序混乱,损害了社会公共利益,对本部门的经营管理和经营也产生了不利影响。 因此,各部门必须加强内部会计管理制度建设,规范部门内部会计管理工作的程序、策略,使会计管理工作有依据、有秩序,在部门经济管理中发挥会计工作的作用和功能。3、加强公司内部会计管理制度建设,是完善公司经营管理的重要保证。 在公司内部管理中,财务会计管理是重要内容的中心环节,是综合、功能性的会计管理。 会计工作可分为财务会计和管理会计。 会计法规制度倾向于规定财务会计的基本要求,但管理会计的内容与公司内部管理行为无关。 管理会计和财务会计是部门内部管理的重要环节。 关于这件事,我们必须制定规范有效的内部会计管理制度。 保证财务会计和管理会计更好地参与公司内部经济管理活动,将会计工作深入内部管理的各个环节、各个方面,有利于发挥会计工作应有的最大作用,有利于改善公司内部管理,使利润最大化,提高公司经济效益。1 .充分认识到加强内部监督工作的紧迫性和必要性,建立健全监督机制。 部分财政部门的内部管理有松懈和社会不良风气的影响,违反财政系统纪律的理由不断上升,因此开展依法行政是亟待解决的重要理由。 从制度和管理中挖掘财政部门出现违法违纪的原因,并结合有效措施,加大内部监督力度,积极准备财政体系*战败胜利。2 .建立健全的监察机制(二)重视和加强内部监督检查专门机构的工作。 要把内部监督和外部监督放在同一个重要位置,牢牢握住双手,使双手僵硬。 各级财政部门应与内部机构协调,建立专业的内部控制机构。 根据本部门财政管理工作的实际需要,制定年度内部监督检查计划,安排财政监督机关和本部门纪律检查监督部门,定期不定期地由各业务主管机关在财政收支活动中监督检查有关法律法规政策制度及所属部门的财务收支情况。 提出改善发现理由和财政管理弱点,加强管理的意见和建议,认真处理发现理由,处理与处理者有机结合。 (3)建立健全内部监督检查的规章制度和方法,为内部监督检查提供制度保障。 进一步明确了内部监督的责任、工作程序、监督手段和评价方法,专业部门监督机构规定各业务主管部门实施财税政策、法令状况的特别检查和检查,认真处理调查理由。 今后通过内部监督检查完善相应的制度方法,实现内部监督内容的具体、行为规范、权利责任的结合。建设良好的内部控制环境,加强企业管理层的内部制约观念。 让管理者意识到内部制约不是企业的负担,而是企业价值。 只有内部制约真正成为管理者的内在需要,才能使制度流于形式。1 .制定适当而有力的制约措施; 内部制约的核心是非互换职务的分离,通过一项业务的认可、业务的记录和业务的审查,防止和避免违规行为的发生。 形成责任权明确、相互平衡的机制。 例如会计与出纳业务的分离,印章与支票由不同的人保管,会计核对银行账单并支付出纳*等措施明确了各单位的权利责任,明确了分工。 科学合理的授权在事后审查时相互承担责任,提高了企业的工作效率。2 .完善内部会计约束体系。 我国及我公司的内部约束体系也以内部会计约束的形式得到规范,基本形成了以内部会计约束为主,考虑到其他会计约束的内部会计约束体系。 有效的会计约束系统能够确认和记录所有真正的经济业务,及时详细描述这一经济业务,评估这一经济业务在财务会计报告中的适当分类价值,使会计报告的用户能够客观真实地了解企业经营的运行情况。1 .有利于维护国家财经法规。 财经法规是所有经济机构从事经济活动的基本基准线和依据。 会计监督根据国家财经法规,检查各部门经济活动的真实性、合法性、可行性等,推动各部门严格遵守国家财经法。2 .有利于加强公司内部的经营管理; 会计监督是经济管理的一种手段,推进各部门的经营管理,提高经济效益。 通过单位经济活动的真实性、合法性、合理性等方面的监督,保证各单位是最终目的。 在遵守国家法律法规的同时,要满足我公司规划和经营管理的各种要求,提高经济效益,避免经济损失。会计监督机制是行政事业单位为保护资产安全,其经营活动符合国家法律法规,提高经营管理效率,制约风险等目的在公司内部建立的一系列管理方式,包括公司主管和财务、会计、审计各方面分工明确、相互平衡的监督机制。 我国财政、审计、税
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